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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料内袋项目立项申请报告塑料内袋项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14471.73万元,同比增长23.79%(2780.72万元)。其中,主营业业务塑料内袋生产及销售收入为13731.49万元,占营业总收入的94.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3221.51万元,较去年同期相比增长714.62万元,增长率28.51%;实现净利润2416.13万元,较去年同期相比增长266.97万元,增长率12.42%。二、项目概况(一)项目名称塑料内袋项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积17535.43平方米(折合约26.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.35%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度174.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17535.43平方米,建筑物基底占地面积9179.80平方米,总建筑面积29459.52平方米,其中:规划建设主体工程19928.86平方米,项目规划绿化面积1728.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1582.22万元。(七)节能分析“塑料内袋项目建设项目”,年用电量1346851.40千瓦时,年总用水量14593.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.78吨标准煤/年。达产年综合节能量68.12吨标准煤/年,项目总节能率29.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6361.07万元,其中:固定资产投资4593.13万元,占项目总投资的72.21%;流动资金1767.94万元,占项目总投资的27.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15055.00万元,总成本费用11457.65万元,税金及附加129.68万元,利润总额3597.35万元,利税总额4223.22万元,税后净利润2698.01万元,达产年纳税总额1525.21万元;达产年投资利润率56.55%,投资利税率66.39%,投资回报率42.41%,全部投资回收期3.86年,提供就业职位331个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区塑料内袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区塑料内袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料内袋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位331个,达产年纳税总额1525.21万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.55%,投资利税率66.39%,全部投资回报率42.41%,全部投资回收期3.86年,固定资产投资回收期3.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17535.4326.29亩1.1容积率1.681.2建筑系数52.35%1.3投资强度万元/亩174.711.4基底面积平方米9179.801.5总建筑面积平方米29459.521.6绿化面积平方米1728.33绿化率5.87%2总投资万元6361.072.1固定资产投资万元4593.132.1.1土建工程投资万元2114.472.1.1.1土建工程投资占比万元33.24%2.1.2设备投资万元1582.222.1.2.1设备投资占比24.87%2.1.3其它投资万元896.442.1.3.1其它投资占比14.09%2.1.4固定资产投资占比72.21%2.2流动资金万元1767.942.2.1流动资金占比27.79%3收入万元15055.004总成本万元11457.655利润总额万元3597.356净利润万元2698.017所得税万元1.688增值税万元496.199税金及附加万元129.6810纳税总额万元1525.2111利税总额万元4223.2212投资利润率56.55%13投资利税率66.39%14投资回报率42.41%15回收期年3.8616设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1346851.4018年用水量立方米14593.7619总能耗吨标准煤166.7820节能率29.60%21节能量吨标准煤68.1222员工数量人331第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.35%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度174.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6490.126490.1219928.8619928.861573.441.1主要生产车间3894.073894.0711957.3211957.32975.531.2辅助生产车间2076.842076.846377.246377.24503.501.3其他生产车间519.21519.211155.871155.8794.412仓储工程1376.971376.976194.936194.93355.722.1成品贮存344.24344.241548.731548.7388.932.2原料仓储716.02716.023221.363221.36184.972.3辅助材料仓库316.70316.701424.831424.8381.823供配电工程73.4473.4473.4473.444.743.1供配电室73.4473.4473.4473.444.744给排水工程84.4584.4584.4584.454.244.1给排水84.4584.4584.4584.454.245服务性工程872.08872.08872.08872.0850.085.1办公用房402.84402.84402.84402.8422.875.2生活服务469.24469.24469.24469.2427.026消防及环保工程246.02246.02246.02246.0215.896.1消防环保工程246.02246.02246.02246.0215.897项目总图工程36.7236.7236.7236.7281.727.1场地及道路硬化2320.34457.76457.767.2场区围墙457.762320.342320.347.3安全保卫室36.7236.7236.7236.728绿化工程818.2028.64合计9179.8029459.5229459.522114.47六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5178.62万元,占计划投资的81.41%。其中:完成固定资产投资3220.70万元,占总投资的62.19%;完成流动资金投资1957.92,占总投资的37.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5178.621.1完成比例81.41%2完成固定资产投资万元3220.702.1完成比例62.19%3完成流动资金投资万元1957.923.1完成比例37.81%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员331人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2251.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元984.302工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元322.153企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元92.554品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元148.825其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.215.3年工资额万元89.686职工工资总额万元8276.55五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4593.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2114.471582.22174.714593.131.1工程费用万元2114.471582.2210044.491.1.1建筑工程费用万元2114.472114.4733.24%1.1.2设备购置及安装费万元1582.221582.2224.87%1.2工程建设其他费用万元896.44896.4414.09%1.2.1无形资产万元424.96424.961.3预备费万元471.48471.481.3.1基本预备费万元278.06278.061.3.2涨价预备费万元193.42193.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元4593.134593.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1767.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10044.494690.497315.0410044.4910044.4910044.491.1应收账款万元3013.351205.342109.343013.353013.353013.351.2存货万元4520.021808.013164.014520.024520.024520.021.2.1原辅材料万元1356.01542.40949.201356.011356.011356.011.2.2燃料动力万元67.8027.1247.4667.8067.8067.801.2.3在产品万元2079.21831.681455.452079.212079.212079.211.2.4产成品万元1017.00406.80711.901017.001017.001017.001.3现金万元2511.121004.451757.792511.122511.122511.122流动负债万元8276.553310.625793.588276.558276.558276.552.1应付账款万元8276.553310.625793.588276.558276.558276.553流动资金万元1767.94707.181237.561767.941767.941767.944铺底流动资金万元589.31235.73412.52589.31589.31589.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6361.07万元,其中:固定资产投资4593.13万元,占项目总投资的72.21%;流动资金1767.94万元,占项目总投资的27.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2114.47万元,占项目总投资的33.24%;设备购置费1582.22万元,占项目总投资的24.87%;其它投资896.44万元,占项目总投资的14.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4593.13+1767.94=6361.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4593.1372.21%1.1项目建设投资万元4593.1372.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1767.9427.79%3总投资万元万元6361.07二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6022.00万元,总成本5688.97万元,利润总额333.03万元,净利润93.96万元,增值税198.48万元,税金及附加249.77万元,所得税83.26万元;第二年收入10538.50万元,总成本8709.36万元,利润总额1829.14万元,净利润1371.85万元,增值税347.33万元,税金及附加111.82万元,所得税457.29万元;第三年生产负荷100%,收入15055.00万元,总成本11457.65万元,利润总额3597.35万元,净利润2698.01万元,增值税496.19万元,税金及附加129.68万元,所得税899.34万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15055.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=496.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6022.0010538.5015055.0015055.0015055.001.1塑料内袋万元6022.0010538.5015055.0015055.0015055.002现价增加值万元1927.043372.324817.604817.604817.603增
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