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泓域咨询MACRO/ 各类罩极式风扇电机项目立项申请报告各类罩极式风扇电机项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6128.24万元,同比增长26.93%(1300.34万元)。其中,主营业业务各类罩极式风扇电机生产及销售收入为5772.21万元,占营业总收入的94.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1279.67万元,较去年同期相比增长198.74万元,增长率18.39%;实现净利润959.75万元,较去年同期相比增长150.37万元,增长率18.58%。二、项目概况(一)项目名称各类罩极式风扇电机项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积8224.11平方米(折合约12.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.80%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度163.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8224.11平方米,建筑物基底占地面积6398.36平方米,总建筑面积8306.35平方米,其中:规划建设主体工程6422.46平方米,项目规划绿化面积639.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费739.70万元。(七)节能分析“各类罩极式风扇电机项目建设项目”,年用电量1039287.92千瓦时,年总用水量4807.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.14吨标准煤/年。达产年综合节能量36.14吨标准煤/年,项目总节能率20.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2783.07万元,其中:固定资产投资2014.35万元,占项目总投资的72.38%;流动资金768.72万元,占项目总投资的27.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6083.00万元,总成本费用4721.04万元,税金及附加55.44万元,利润总额1361.96万元,利税总额1605.26万元,税后净利润1021.47万元,达产年纳税总额583.79万元;达产年投资利润率48.94%,投资利税率57.68%,投资回报率36.70%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位95个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区各类罩极式风扇电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区各类罩极式风扇电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“各类罩极式风扇电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位95个,达产年纳税总额583.79万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.94%,投资利税率57.68%,全部投资回报率36.70%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导开发性、政策性金融机构落实民营企业金融服务有关政策,支持其在依法合规、风险可控的前提下,根据职能定位和业务范围要求,加强与其他银行业金融机构合作,强化对民营企业信贷支持。(人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8224.1112.33亩1.1容积率1.011.2建筑系数77.80%1.3投资强度万元/亩163.371.4基底面积平方米6398.361.5总建筑面积平方米8306.351.6绿化面积平方米639.83绿化率7.70%2总投资万元2783.072.1固定资产投资万元2014.352.1.1土建工程投资万元658.162.1.1.1土建工程投资占比万元23.65%2.1.2设备投资万元739.702.1.2.1设备投资占比26.58%2.1.3其它投资万元616.492.1.3.1其它投资占比22.15%2.1.4固定资产投资占比72.38%2.2流动资金万元768.722.2.1流动资金占比27.62%3收入万元6083.004总成本万元4721.045利润总额万元1361.966净利润万元1021.477所得税万元1.018增值税万元187.869税金及附加万元55.4410纳税总额万元583.7911利税总额万元1605.2612投资利润率48.94%13投资利税率57.68%14投资回报率36.70%15回收期年4.2216设备数量台(套)7417年用电量千瓦时1039287.9218年用水量立方米4807.9719总能耗吨标准煤128.1420节能率20.31%21节能量吨标准煤36.1422员工数量人95第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.80%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度163.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4523.644523.646422.466422.46559.781.1主要生产车间2714.182714.183853.483853.48347.061.2辅助生产车间1447.561447.562055.192055.19179.131.3其他生产车间361.89361.89372.50372.5033.592仓储工程959.75959.751224.531224.5377.622.1成品贮存239.94239.94306.13306.1319.412.2原料仓储499.07499.07636.76636.7640.362.3辅助材料仓库220.74220.74281.64281.6417.853供配电工程51.1951.1951.1951.193.653.1供配电室51.1951.1951.1951.193.654给排水工程58.8658.8658.8658.863.264.1给排水58.8658.8658.8658.863.265服务性工程607.84607.84607.84607.8438.535.1办公用房313.40313.40313.40313.4019.145.2生活服务294.44294.44294.44294.4418.236消防及环保工程171.48171.48171.48171.4812.236.1消防环保工程171.48171.48171.48171.4812.237项目总图工程25.5925.5925.5925.59-57.587.1场地及道路硬化1630.08338.11338.117.2场区围墙338.111630.081630.087.3安全保卫室25.5925.5925.5925.598绿化工程590.6420.67合计6398.368306.358306.35658.16六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2377.20万元,占计划投资的85.42%。其中:完成固定资产投资1752.10万元,占总投资的73.70%;完成流动资金投资625.10,占总投资的26.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2377.201.1完成比例85.42%2完成固定资产投资万元1752.102.1完成比例73.70%3完成流动资金投资万元625.103.1完成比例26.30%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员95人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元353.762工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元73.263企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元27.014品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元43.175其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.195.3年工资额万元26.166职工工资总额万元3797.72五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2014.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元658.16739.70163.372014.351.1工程费用万元658.16739.704566.441.1.1建筑工程费用万元658.16658.1623.65%1.1.2设备购置及安装费万元739.70739.7026.58%1.2工程建设其他费用万元616.49616.4922.15%1.2.1无形资产万元362.67362.671.3预备费万元253.82253.821.3.1基本预备费万元116.46116.461.3.2涨价预备费万元137.36137.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元2014.352014.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金768.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4566.441950.462749.954566.444566.444566.441.1应收账款万元1369.93616.471027.451369.931369.931369.931.2存货万元2054.90924.701541.172054.902054.902054.901.2.1原辅材料万元616.47277.41462.35616.47616.47616.471.2.2燃料动力万元30.8213.8723.1230.8230.8230.821.2.3在产品万元945.25425.36708.94945.25945.25945.251.2.4产成品万元462.35208.06346.76462.35462.35462.351.3现金万元1141.61513.72856.211141.611141.611141.612流动负债万元3797.721708.972848.293797.723797.723797.722.1应付账款万元3797.721708.972848.293797.723797.723797.723流动资金万元768.72345.92576.54768.72768.72768.724铺底流动资金万元256.24115.31192.18256.24256.24256.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2783.07万元,其中:固定资产投资2014.35万元,占项目总投资的72.38%;流动资金768.72万元,占项目总投资的27.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资658.16万元,占项目总投资的23.65%;设备购置费739.70万元,占项目总投资的26.58%;其它投资616.49万元,占项目总投资的22.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2014.35+768.72=2783.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2014.3572.38%1.1项目建设投资万元2014.3572.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元768.7227.62%3总投资万元万元2783.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2737.35万元,总成本7949.16万元,利润总额-5211.81万元,净利润43.04万元,增值税84.54万元,税金及附加-3908.86万元,所得税-1302.95万元;第二年收入4562.25万元,总成本11725.84万元,利润总额-7163.59万元,净利润-5372.69万元,增值税140.90万元,税金及附加49.80万元,所得税-1790.90万元;第三年生产负荷100%,收入6083.00万元,总成本4721.04万元,利润总额1361.96万元,净利润1021.47万元,增值税187.86万元,税金及附加55.44万元,所得税340.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6083.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=187.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2737.354562.256083.006083.006083.001.1各类罩极式风扇电机万元2737.354562.256083.006083.006083.002现价增加值万元875.951459.921946.561946

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