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泓域咨询MACRO/ 塑料内膜投资项目立项申请报告塑料内膜投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5838.49万元,同比增长18.14%(896.47万元)。其中,主营业业务塑料内膜生产及销售收入为4702.17万元,占营业总收入的80.54%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1223.83万元,较去年同期相比增长235.06万元,增长率23.77%;实现净利润917.87万元,较去年同期相比增长200.60万元,增长率27.97%。二、项目概况(一)项目名称塑料内膜投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积19116.22平方米(折合约28.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.08%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度182.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19116.22平方米,建筑物基底占地面积12632.00平方米,总建筑面积30777.11平方米,其中:规划建设主体工程19805.56平方米,项目规划绿化面积1977.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2288.29万元。(七)节能分析“塑料内膜投资项目建设项目”,年用电量1113737.81千瓦时,年总用水量8983.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.65吨标准煤/年。达产年综合节能量48.36吨标准煤/年,项目总节能率23.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6128.15万元,其中:固定资产投资5243.35万元,占项目总投资的85.56%;流动资金884.80万元,占项目总投资的14.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8666.00万元,总成本费用6829.66万元,税金及附加106.86万元,利润总额1836.34万元,利税总额2196.49万元,税后净利润1377.25万元,达产年纳税总额819.23万元;达产年投资利润率29.97%,投资利税率35.84%,投资回报率22.47%,全部投资回收期5.95年,提供就业职位197个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园塑料内膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园塑料内膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料内膜投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位197个,达产年纳税总额819.23万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.97%,投资利税率35.84%,全部投资回报率22.47%,全部投资回收期5.95年,固定资产投资回收期5.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、进一步完善产学研合作机制,理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权,提升研发及成果转化针对性。鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19116.2228.66亩1.1容积率1.611.2建筑系数66.08%1.3投资强度万元/亩182.951.4基底面积平方米12632.001.5总建筑面积平方米30777.111.6绿化面积平方米1977.04绿化率6.42%2总投资万元6128.152.1固定资产投资万元5243.352.1.1土建工程投资万元2638.492.1.1.1土建工程投资占比万元43.06%2.1.2设备投资万元2288.292.1.2.1设备投资占比37.34%2.1.3其它投资万元316.572.1.3.1其它投资占比5.17%2.1.4固定资产投资占比85.56%2.2流动资金万元884.802.2.1流动资金占比14.44%3收入万元8666.004总成本万元6829.665利润总额万元1836.346净利润万元1377.257所得税万元1.618增值税万元253.299税金及附加万元106.8610纳税总额万元819.2311利税总额万元2196.4912投资利润率29.97%13投资利税率35.84%14投资回报率22.47%15回收期年5.9516设备数量台(套)8917年用电量千瓦时1113737.8118年用水量立方米8983.5919总能耗吨标准煤137.6520节能率23.84%21节能量吨标准煤48.3622员工数量人197第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.08%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度182.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8930.828930.8219805.5619805.561867.701.1主要生产车间5358.495358.4911883.3411883.341157.971.2辅助生产车间2857.862857.866337.786337.78597.661.3其他生产车间714.47714.471148.721148.72112.062仓储工程1894.801894.807131.517131.51489.102.1成品贮存473.70473.701782.881782.88122.282.2原料仓储985.30985.303708.393708.39254.332.3辅助材料仓库435.80435.801640.251640.25112.493供配电工程101.06101.06101.06101.067.803.1供配电室101.06101.06101.06101.067.804给排水工程116.21116.21116.21116.216.974.1给排水116.21116.21116.21116.216.975服务性工程1200.041200.041200.041200.0482.305.1办公用房609.00609.00609.00609.0035.075.2生活服务591.04591.04591.04591.0441.306消防及环保工程338.54338.54338.54338.5426.126.1消防环保工程338.54338.54338.54338.5426.127项目总图工程50.5350.5350.5350.53122.137.1场地及道路硬化3518.90634.20634.207.2场区围墙634.203518.903518.907.3安全保卫室50.5350.5350.5350.538绿化工程1039.0236.37合计12632.0030777.1130777.112638.49六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3712.82万元,占计划投资的60.59%。其中:完成固定资产投资2430.50万元,占总投资的65.46%;完成流动资金投资1282.32,占总投资的34.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3712.821.1完成比例60.59%2完成固定资产投资万元2430.502.1完成比例65.46%3完成流动资金投资万元1282.323.1完成比例34.54%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员197人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1341.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元569.822工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元154.293企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元52.354品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元91.915其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.635.3年工资额万元51.376职工工资总额万元4849.86五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5243.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2638.492288.29182.955243.351.1工程费用万元2638.492288.295734.661.1.1建筑工程费用万元2638.492638.4943.06%1.1.2设备购置及安装费万元2288.292288.2937.34%1.2工程建设其他费用万元316.57316.575.17%1.2.1无形资产万元142.80142.801.3预备费万元173.77173.771.3.1基本预备费万元87.6887.681.3.2涨价预备费万元86.0986.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元5243.355243.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金884.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5734.662762.654719.265734.665734.665734.661.1应收账款万元1720.40774.181290.301720.401720.401720.401.2存货万元2580.601161.271935.452580.602580.602580.601.2.1原辅材料万元774.18348.38580.63774.18774.18774.181.2.2燃料动力万元38.7117.4229.0338.7138.7138.711.2.3在产品万元1187.08534.18890.311187.081187.081187.081.2.4产成品万元580.63261.29435.48580.63580.63580.631.3现金万元1433.66645.151075.251433.661433.661433.662流动负债万元4849.862182.443637.394849.864849.864849.862.1应付账款万元4849.862182.443637.394849.864849.864849.863流动资金万元884.80398.16663.60884.80884.80884.804铺底流动资金万元294.93132.72221.20294.93294.93294.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6128.15万元,其中:固定资产投资5243.35万元,占项目总投资的85.56%;流动资金884.80万元,占项目总投资的14.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2638.49万元,占项目总投资的43.06%;设备购置费2288.29万元,占项目总投资的37.34%;其它投资316.57万元,占项目总投资的5.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5243.35+884.80=6128.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5243.3585.56%1.1项目建设投资万元5243.3585.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元884.8014.44%3总投资万元万元6128.15二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3899.70万元,总成本7188.71万元,利润总额-3289.01万元,净利润90.14万元,增值税113.98万元,税金及附加-2466.76万元,所得税-822.25万元;第二年收入6499.50万元,总成本10661.06万元,利润总额-4161.56万元,净利润-3121.17万元,增值税189.97万元,税金及附加99.26万元,所得税-1040.39万元;第三年生产负荷100%,收入8666.00万元,总成本6829.66万元,利润总额1836.34万元,净利润1377.25万元,增值税253.29万元,税金及附加106.86万元,所得税459.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8666.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=253.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3899.706499.508666.008666.008666.001.1塑料内膜万元3899.706499.508666.008666.008666.002现价增加值万元1247.90
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