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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电机配件端盖铁头项目立项申请报告电机配件端盖铁头项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入43427.43万元,同比增长19.88%(7202.57万元)。其中,主营业业务电机配件端盖铁头生产及销售收入为40305.38万元,占营业总收入的92.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11558.97万元,较去年同期相比增长1451.00万元,增长率14.36%;实现净利润8669.23万元,较去年同期相比增长1781.11万元,增长率25.86%。二、项目概况(一)项目名称电机配件端盖铁头项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积54787.38平方米(折合约82.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.07%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度192.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54787.38平方米,建筑物基底占地面积32362.91平方米,总建筑面积93138.55平方米,其中:规划建设主体工程70672.12平方米,项目规划绿化面积5121.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费6707.70万元。(七)节能分析“电机配件端盖铁头项目建设项目”,年用电量1307877.08千瓦时,年总用水量20510.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.49吨标准煤/年。达产年综合节能量63.19吨标准煤/年,项目总节能率26.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22238.34万元,其中:固定资产投资15816.88万元,占项目总投资的71.12%;流动资金6421.46万元,占项目总投资的28.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50176.00万元,总成本费用37894.29万元,税金及附加422.43万元,利润总额12281.71万元,利税总额14398.17万元,税后净利润9211.28万元,达产年纳税总额5186.89万元;达产年投资利润率55.23%,投资利税率64.74%,投资回报率41.42%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位747个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区电机配件端盖铁头行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区电机配件端盖铁头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电机配件端盖铁头项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位747个,达产年纳税总额5186.89万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.23%,投资利税率64.74%,全部投资回报率41.42%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54787.3882.14亩1.1容积率1.701.2建筑系数59.07%1.3投资强度万元/亩192.561.4基底面积平方米32362.911.5总建筑面积平方米93138.551.6绿化面积平方米5121.67绿化率5.50%2总投资万元22238.342.1固定资产投资万元15816.882.1.1土建工程投资万元7167.202.1.1.1土建工程投资占比万元32.23%2.1.2设备投资万元6707.702.1.2.1设备投资占比30.16%2.1.3其它投资万元1941.982.1.3.1其它投资占比8.73%2.1.4固定资产投资占比71.12%2.2流动资金万元6421.462.2.1流动资金占比28.88%3收入万元50176.004总成本万元37894.295利润总额万元12281.716净利润万元9211.287所得税万元1.708增值税万元1694.039税金及附加万元422.4310纳税总额万元5186.8911利税总额万元14398.1712投资利润率55.23%13投资利税率64.74%14投资回报率41.42%15回收期年3.9116设备数量台(套)13217年用电量千瓦时1307877.0818年用水量立方米20510.7219总能耗吨标准煤162.4920节能率26.98%21节能量吨标准煤63.1922员工数量人747第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.07%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度192.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22880.5822880.5870672.1270672.125982.201.1主要生产车间13728.3513728.3542403.2742403.273708.961.2辅助生产车间7321.797321.7922615.0822615.081914.301.3其他生产车间1830.451830.454098.984098.98358.932仓储工程4854.444854.4414603.1814603.18899.002.1成品贮存1213.611213.613650.803650.80224.752.2原料仓储2524.312524.317593.657593.65467.482.3辅助材料仓库1116.521116.523358.733358.73206.773供配电工程258.90258.90258.90258.9017.933.1供配电室258.90258.90258.90258.9017.934给排水工程297.74297.74297.74297.7416.044.1给排水297.74297.74297.74297.7416.045服务性工程3074.483074.483074.483074.48189.275.1办公用房1669.011669.011669.011669.01110.755.2生活服务1405.471405.471405.471405.4777.696消防及环保工程867.33867.33867.33867.3360.076.1消防环保工程867.33867.33867.33867.3360.077项目总图工程129.45129.45129.45129.45-102.347.1场地及道路硬化8441.151401.531401.537.2场区围墙1401.538441.158441.157.3安全保卫室129.45129.45129.45129.458绿化工程3000.78105.03合计32362.9193138.5593138.557167.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19026.99万元,占计划投资的85.56%。其中:完成固定资产投资12948.74万元,占总投资的68.05%;完成流动资金投资6078.25,占总投资的31.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19026.991.1完成比例85.56%2完成固定资产投资万元12948.742.1完成比例68.05%3完成流动资金投资万元6078.253.1完成比例31.95%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员747人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5081.2人均年工资万元4.441.3年工资额万元2649.392工程技术人员工资2.1平均人数人1122.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元661.313企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元197.514品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元307.945其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元4.855.3年工资额万元184.676职工工资总额万元26417.40五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15816.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7167.206707.70192.5615816.881.1工程费用万元7167.206707.7032838.861.1.1建筑工程费用万元7167.207167.2032.23%1.1.2设备购置及安装费万元6707.706707.7030.16%1.2工程建设其他费用万元1941.981941.988.73%1.2.1无形资产万元1151.881151.881.3预备费万元790.10790.101.3.1基本预备费万元461.75461.751.3.2涨价预备费万元328.35328.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元15816.8815816.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6421.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32838.8615477.1026330.3332838.8632838.8632838.861.1应收账款万元9851.664433.256896.169851.669851.669851.661.2存货万元14777.496649.8710344.2414777.4914777.4914777.491.2.1原辅材料万元4433.251994.963103.274433.254433.254433.251.2.2燃料动力万元221.6699.75155.16221.66221.66221.661.2.3在产品万元6797.653058.944758.356797.656797.656797.651.2.4产成品万元3324.941496.222327.453324.943324.943324.941.3现金万元8209.723694.375746.808209.728209.728209.722流动负债万元26417.4011887.8318492.1826417.4026417.4026417.402.1应付账款万元26417.4011887.8318492.1826417.4026417.4026417.403流动资金万元6421.462889.664495.026421.466421.466421.464铺底流动资金万元2140.47963.221498.342140.472140.472140.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22238.34万元,其中:固定资产投资15816.88万元,占项目总投资的71.12%;流动资金6421.46万元,占项目总投资的28.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7167.20万元,占项目总投资的32.23%;设备购置费6707.70万元,占项目总投资的30.16%;其它投资1941.98万元,占项目总投资的8.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15816.88+6421.46=22238.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15816.8871.12%1.1项目建设投资万元15816.8871.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6421.4628.88%3总投资万元万元22238.34二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22579.20万元,总成本6003.22万元,利润总额16575.98万元,净利润310.63万元,增值税762.31万元,税金及附加12431.99万元,所得税4143.99万元;第二年收入35123.20万元,总成本8472.09万元,利润总额26651.11万元,净利润19988.33万元,增值税1185.82万元,税金及附加361.45万元,所得税6662.78万元;第三年生产负荷100%,收入50176.00万元,总成本37894.29万元,利润总额12281.71万元,净利润9211.28万元,增值税1694.03万元,税金及附加422.43万元,所得税3070.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入50176.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1694.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22579.2035123.2050176.0050176.0050176.001.1电机配件端盖铁头万元22579.2035123.2050176.0050176.0050176.002现价增加值万元7225.3411239.4216056.3216056.3216056
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