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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轧机设备投资项目立项申请报告轧机设备投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入25787.93万元,同比增长25.50%(5239.40万元)。其中,主营业业务轧机设备生产及销售收入为21931.60万元,占营业总收入的85.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6608.97万元,较去年同期相比增长1348.43万元,增长率25.63%;实现净利润4956.73万元,较去年同期相比增长1067.06万元,增长率27.43%。二、项目概况(一)项目名称轧机设备投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34430.54平方米(折合约51.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.58%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度193.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34430.54平方米,建筑物基底占地面积22235.24平方米,总建筑面积55088.86平方米,其中:规划建设主体工程40336.63平方米,项目规划绿化面积4301.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费3600.25万元。(七)节能分析“轧机设备投资项目建设项目”,年用电量938638.18千瓦时,年总用水量18785.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.96吨标准煤/年。达产年综合节能量38.99吨标准煤/年,项目总节能率26.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13617.30万元,其中:固定资产投资9997.25万元,占项目总投资的73.42%;流动资金3620.05万元,占项目总投资的26.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27899.00万元,总成本费用21187.98万元,税金及附加248.80万元,利润总额6711.02万元,利税总额7885.48万元,税后净利润5033.27万元,达产年纳税总额2852.22万元;达产年投资利润率49.28%,投资利税率57.91%,投资回报率36.96%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位425个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区轧机设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区轧机设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“轧机设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位425个,达产年纳税总额2852.22万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.28%,投资利税率57.91%,全部投资回报率36.96%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34430.5451.62亩1.1容积率1.601.2建筑系数64.58%1.3投资强度万元/亩193.671.4基底面积平方米22235.241.5总建筑面积平方米55088.861.6绿化面积平方米4301.40绿化率7.81%2总投资万元13617.302.1固定资产投资万元9997.252.1.1土建工程投资万元4578.132.1.1.1土建工程投资占比万元33.62%2.1.2设备投资万元3600.252.1.2.1设备投资占比26.44%2.1.3其它投资万元1818.872.1.3.1其它投资占比13.36%2.1.4固定资产投资占比73.42%2.2流动资金万元3620.052.2.1流动资金占比26.58%3收入万元27899.004总成本万元21187.985利润总额万元6711.026净利润万元5033.277所得税万元1.608增值税万元925.669税金及附加万元248.8010纳税总额万元2852.2211利税总额万元7885.4812投资利润率49.28%13投资利税率57.91%14投资回报率36.96%15回收期年4.2116设备数量台(套)14717年用电量千瓦时938638.1818年用水量立方米18785.2619总能耗吨标准煤116.9620节能率26.38%21节能量吨标准煤38.9922员工数量人425第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.58%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.81%,固定资产投资强度193.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15720.3115720.3140336.6340336.633687.371.1主要生产车间9432.199432.1924201.9824201.982286.171.2辅助生产车间5030.505030.5012907.7212907.721179.961.3其他生产车间1257.621257.622339.522339.52221.242仓储工程3335.293335.299588.959588.95637.512.1成品贮存833.82833.822397.242397.24159.382.2原料仓储1734.351734.354986.254986.25331.512.3辅助材料仓库767.12767.122205.462205.46146.633供配电工程177.88177.88177.88177.8813.303.1供配电室177.88177.88177.88177.8813.304给排水工程204.56204.56204.56204.5611.904.1给排水204.56204.56204.56204.5611.905服务性工程2112.352112.352112.352112.35140.445.1办公用房1253.651253.651253.651253.6576.345.2生活服务858.70858.70858.70858.7081.976消防及环保工程595.90595.90595.90595.9044.576.1消防环保工程595.90595.90595.90595.9044.577项目总图工程88.9488.9488.9488.94-45.397.1场地及道路硬化6041.681025.911025.917.2场区围墙1025.916041.686041.687.3安全保卫室88.9488.9488.9488.948绿化工程2526.4488.43合计22235.2455088.8655088.864578.13六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12191.12万元,占计划投资的89.53%。其中:完成固定资产投资8700.26万元,占总投资的71.37%;完成流动资金投资3490.86,占总投资的28.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12191.121.1完成比例89.53%2完成固定资产投资万元8700.262.1完成比例71.37%3完成流动资金投资万元3490.863.1完成比例28.63%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员425人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2891.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元1561.192工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.342.3年工资额万元408.253企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.993.3年工资额万元120.504品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元195.975其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元159.316职工工资总额万元14435.33五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9997.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4578.133600.25193.679997.251.1工程费用万元4578.133600.2518055.381.1.1建筑工程费用万元4578.134578.1333.62%1.1.2设备购置及安装费万元3600.253600.2526.44%1.2工程建设其他费用万元1818.871818.8713.36%1.2.1无形资产万元1048.131048.131.3预备费万元770.74770.741.3.1基本预备费万元451.87451.871.3.2涨价预备费万元318.87318.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元9997.259997.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3620.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18055.3812815.2817122.7118055.3818055.3818055.381.1应收账款万元5416.613520.804333.295416.615416.615416.611.2存货万元8124.925281.206499.948124.928124.928124.921.2.1原辅材料万元2437.481584.361949.982437.482437.482437.481.2.2燃料动力万元121.8779.2297.50121.87121.87121.871.2.3在产品万元3737.462429.352989.973737.463737.463737.461.2.4产成品万元1828.111188.271462.491828.111828.111828.111.3现金万元4513.852934.003611.084513.854513.854513.852流动负债万元14435.339382.9611548.2614435.3314435.3314435.332.1应付账款万元14435.339382.9611548.2614435.3314435.3314435.333流动资金万元3620.052353.032896.043620.053620.053620.054铺底流动资金万元1206.67784.34965.351206.671206.671206.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13617.30万元,其中:固定资产投资9997.25万元,占项目总投资的73.42%;流动资金3620.05万元,占项目总投资的26.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4578.13万元,占项目总投资的33.62%;设备购置费3600.25万元,占项目总投资的26.44%;其它投资1818.87万元,占项目总投资的13.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9997.25+3620.05=13617.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9997.2573.42%1.1项目建设投资万元9997.2573.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3620.0526.58%3总投资万元万元13617.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18134.35万元,总成本22916.61万元,利润总额-4782.26万元,净利润209.92万元,增值税601.68万元,税金及附加-3586.70万元,所得税-1195.57万元;第二年收入22319.20万元,总成本27260.82万元,利润总额-4941.62万元,净利润-3706.22万元,增值税740.53万元,税金及附加226.59万元,所得税-1235.40万元;第三年生产负荷100%,收入27899.00万元,总成本21187.98万元,利润总额6711.02万元,净利润5033.27万元,增值税925.66万元,税金及附加248.80万元,所得税1677.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27899.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=925.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18134.3522319.2027899.0027899.0027899.001.1轧机设备万元18134.3522319.2027899.0027899.0027899.002现价增加值万元5802.997142.148927.688927.688927.683增值税万元601.
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