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文档简介
泓域咨询MACRO/ 直流电机控制器项目立项申请报告直流电机控制器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入33790.35万元,同比增长12.10%(3648.04万元)。其中,主营业业务直流电机控制器生产及销售收入为28260.72万元,占营业总收入的83.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7232.03万元,较去年同期相比增长1472.41万元,增长率25.56%;实现净利润5424.02万元,较去年同期相比增长1048.02万元,增长率23.95%。二、项目概况(一)项目名称直流电机控制器项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积38899.44平方米(折合约58.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.67%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度180.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38899.44平方米,建筑物基底占地面积22433.31平方米,总建筑面积61072.12平方米,其中:规划建设主体工程44698.81平方米,项目规划绿化面积3178.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费3111.81万元。(七)节能分析“直流电机控制器项目建设项目”,年用电量875335.43千瓦时,年总用水量25266.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.74吨标准煤/年。达产年综合节能量38.56吨标准煤/年,项目总节能率21.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15314.15万元,其中:固定资产投资10524.43万元,占项目总投资的68.72%;流动资金4789.72万元,占项目总投资的31.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37856.00万元,总成本费用29496.68万元,税金及附加293.96万元,利润总额8359.32万元,利税总额9806.29万元,税后净利润6269.49万元,达产年纳税总额3536.80万元;达产年投资利润率54.59%,投资利税率64.03%,投资回报率40.94%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位572个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地直流电机控制器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地直流电机控制器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“直流电机控制器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位572个,达产年纳税总额3536.80万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.59%,投资利税率64.03%,全部投资回报率40.94%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38899.4458.32亩1.1容积率1.571.2建筑系数57.67%1.3投资强度万元/亩180.461.4基底面积平方米22433.311.5总建筑面积平方米61072.121.6绿化面积平方米3178.39绿化率5.20%2总投资万元15314.152.1固定资产投资万元10524.432.1.1土建工程投资万元5302.632.1.1.1土建工程投资占比万元34.63%2.1.2设备投资万元3111.812.1.2.1设备投资占比20.32%2.1.3其它投资万元2109.992.1.3.1其它投资占比13.78%2.1.4固定资产投资占比68.72%2.2流动资金万元4789.722.2.1流动资金占比31.28%3收入万元37856.004总成本万元29496.685利润总额万元8359.326净利润万元6269.497所得税万元1.578增值税万元1153.019税金及附加万元293.9610纳税总额万元3536.8011利税总额万元9806.2912投资利润率54.59%13投资利税率64.03%14投资回报率40.94%15回收期年3.9416设备数量台(套)9217年用电量千瓦时875335.4318年用水量立方米25266.0819总能耗吨标准煤109.7420节能率21.42%21节能量吨标准煤38.5622员工数量人572第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.67%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度180.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15860.3515860.3544698.8144698.814269.111.1主要生产车间9516.219516.2126819.2926819.292646.851.2辅助生产车间5075.315075.3114303.6214303.621366.121.3其他生产车间1268.831268.832592.532592.53256.152仓储工程3365.003365.0010642.6510642.65739.242.1成品贮存841.25841.252660.662660.66184.812.2原料仓储1749.801749.805534.185534.18384.402.3辅助材料仓库773.95773.952447.812447.81170.033供配电工程179.47179.47179.47179.4714.023.1供配电室179.47179.47179.47179.4714.024给排水工程206.39206.39206.39206.3912.544.1给排水206.39206.39206.39206.3912.545服务性工程2131.162131.162131.162131.16148.035.1办公用房1166.371166.371166.371166.3765.295.2生活服务964.79964.79964.79964.7987.006消防及环保工程601.21601.21601.21601.2146.986.1消防环保工程601.21601.21601.21601.2146.987项目总图工程89.7389.7389.7389.73-1.857.1场地及道路硬化5858.511219.051219.057.2场区围墙1219.055858.515858.517.3安全保卫室89.7389.7389.7389.738绿化工程2130.2174.56合计22433.3161072.1261072.125302.63六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12044.52万元,占计划投资的78.65%。其中:完成固定资产投资7639.41万元,占总投资的63.43%;完成流动资金投资4405.11,占总投资的36.57%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12044.521.1完成比例78.65%2完成固定资产投资万元7639.412.1完成比例63.43%3完成流动资金投资万元4405.113.1完成比例36.57%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员572人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3891.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元1745.802工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元6.412.3年工资额万元482.703企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元178.874品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元269.055其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元7.445.3年工资额万元164.906职工工资总额万元24206.72五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10524.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5302.633111.81180.4610524.431.1工程费用万元5302.633111.8128996.441.1.1建筑工程费用万元5302.635302.6334.63%1.1.2设备购置及安装费万元3111.813111.8120.32%1.2工程建设其他费用万元2109.992109.9913.78%1.2.1无形资产万元1113.681113.681.3预备费万元996.31996.311.3.1基本预备费万元527.22527.221.3.2涨价预备费万元469.09469.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元10524.4310524.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4789.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28996.4418122.3017631.7628996.4428996.4428996.441.1应收账款万元8698.935654.316089.258698.938698.938698.931.2存货万元13048.408481.469133.8813048.4013048.4013048.401.2.1原辅材料万元3914.522544.442740.163914.523914.523914.521.2.2燃料动力万元195.73127.22137.01195.73195.73195.731.2.3在产品万元6002.263901.474201.586002.266002.266002.261.2.4产成品万元2935.891908.332055.122935.892935.892935.891.3现金万元7249.114711.925074.387249.117249.117249.112流动负债万元24206.7215734.3716944.7024206.7224206.7224206.722.1应付账款万元24206.7215734.3716944.7024206.7224206.7224206.723流动资金万元4789.723113.323352.804789.724789.724789.724铺底流动资金万元1596.561037.771117.601596.561596.561596.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15314.15万元,其中:固定资产投资10524.43万元,占项目总投资的68.72%;流动资金4789.72万元,占项目总投资的31.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5302.63万元,占项目总投资的34.63%;设备购置费3111.81万元,占项目总投资的20.32%;其它投资2109.99万元,占项目总投资的13.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10524.43+4789.72=15314.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10524.4368.72%1.1项目建设投资万元10524.4368.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4789.7231.28%3总投资万元万元15314.15二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24606.40万元,总成本18370.51万元,利润总额6235.89万元,净利润245.53万元,增值税749.46万元,税金及附加4676.92万元,所得税1558.97万元;第二年收入26499.20万元,总成本19529.73万元,利润总额6969.47万元,净利润5227.10万元,增值税807.11万元,税金及附加252.45万元,所得税1742.37万元;第三年生产负荷100%,收入37856.00万元,总成本29496.68万元,利润总额8359.32万元,净利润6269.49万元,增值税1153.01万元,税金及附加293.96万元,所得税2089.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入37856.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1153.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24606.4026499.2037856.0037856.0037856.001.1直流电机控制器万元24606.4026499.2037856.0037856.0037856.002现价增加值万元7874.058479.7412113.9
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