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泓域咨询MACRO/ 冷扎带钢项目立项说明及投资计划冷扎带钢项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入22952.44万元,同比增长29.62%(5244.74万元)。其中,主营业业务冷扎带钢生产及销售收入为20026.76万元,占营业总收入的87.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6283.73万元,较去年同期相比增长1075.27万元,增长率20.64%;实现净利润4712.80万元,较去年同期相比增长902.98万元,增长率23.70%。二、项目概况(一)项目名称冷扎带钢项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积32469.56平方米(折合约48.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度175.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32469.56平方米,建筑物基底占地面积22829.35平方米,总建筑面积50977.21平方米,其中:规划建设主体工程33163.64平方米,项目规划绿化面积4003.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费3997.93万元。(七)节能分析“冷扎带钢项目建设项目”,年用电量1302018.73千瓦时,年总用水量25360.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.19吨标准煤/年。达产年综合节能量56.99吨标准煤/年,项目总节能率28.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12448.16万元,其中:固定资产投资8537.01万元,占项目总投资的68.58%;流动资金3911.15万元,占项目总投资的31.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28562.00万元,总成本费用21994.61万元,税金及附加238.58万元,利润总额6567.39万元,利税总额7711.82万元,税后净利润4925.54万元,达产年纳税总额2786.28万元;达产年投资利润率52.76%,投资利税率61.95%,投资回报率39.57%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位548个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园冷扎带钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园冷扎带钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“冷扎带钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位548个,达产年纳税总额2786.28万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.76%,投资利税率61.95%,全部投资回报率39.57%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新。人民银行积极支持符合条件的民营企业发行债券,拓宽直接融资渠道。加大银行间债券市场对民营企业融资的支持力度,采取更加多样的方式支持民营企业发债融资,提升发行便利。截至2017年7月末,共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿元,占到全部债务融资工具发行金额的8.3%,较2016年末的7.78%进一步上升;共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。证监会支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等试点,截止2017年7月底,创新创业公司债卷已发行14单,发行金融18.08亿元;可交换债卷已发行108只,发行金额1211亿元;可续期公司债卷发行31只,发行金额534亿元;绿色债券(含绿色资产证券化)发行27单,发行金额367亿元。此外,证监会积极研究推出项目收益债券试点,支持民营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。截止2017年8月,项目收益债券已有一单核准待发行。截止2017年7月底,民营企业累计发展公司债券10456亿元;交易所资产证券化产品累计发行11156亿元,其中相当部分是民营企业发行,同比均大幅增长。同时,基础资产类型不断丰富,支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业、现代农业等重点领域和产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32469.5648.68亩1.1容积率1.571.2建筑系数70.31%1.3投资强度万元/亩175.371.4基底面积平方米22829.351.5总建筑面积平方米50977.211.6绿化面积平方米4003.18绿化率7.85%2总投资万元12448.162.1固定资产投资万元8537.012.1.1土建工程投资万元3827.322.1.1.1土建工程投资占比万元30.75%2.1.2设备投资万元3997.932.1.2.1设备投资占比32.12%2.1.3其它投资万元711.762.1.3.1其它投资占比5.72%2.1.4固定资产投资占比68.58%2.2流动资金万元3911.152.2.1流动资金占比31.42%3收入万元28562.004总成本万元21994.615利润总额万元6567.396净利润万元4925.547所得税万元1.578增值税万元905.859税金及附加万元238.5810纳税总额万元2786.2811利税总额万元7711.8212投资利润率52.76%13投资利税率61.95%14投资回报率39.57%15回收期年4.0316设备数量台(套)7617年用电量千瓦时1302018.7318年用水量立方米25360.8819总能耗吨标准煤162.1920节能率28.69%21节能量吨标准煤56.9922员工数量人548第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.31%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度175.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16140.3516140.3533163.6433163.642738.881.1主要生产车间9684.219684.2119898.1819898.181698.111.2辅助生产车间5164.915164.9110612.3610612.36876.441.3其他生产车间1291.231291.231923.491923.49164.332仓储工程3424.403424.4011578.8211578.82695.462.1成品贮存856.10856.102894.702894.70173.872.2原料仓储1780.691780.696020.996020.99361.642.3辅助材料仓库787.61787.612663.132663.13159.963供配电工程182.63182.63182.63182.6312.343.1供配电室182.63182.63182.63182.6312.344给排水工程210.03210.03210.03210.0311.044.1给排水210.03210.03210.03210.0311.045服务性工程2168.792168.792168.792168.79130.265.1办公用房978.61978.61978.61978.6177.345.2生活服务1190.181190.181190.181190.1870.806消防及环保工程611.83611.83611.83611.8341.346.1消防环保工程611.83611.83611.83611.8341.347项目总图工程91.3291.3291.3291.32124.387.1场地及道路硬化5805.691015.711015.717.2场区围墙1015.715805.695805.697.3安全保卫室91.3291.3291.3291.328绿化工程2103.5573.62合计22829.3550977.2150977.213827.32六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10827.73万元,占计划投资的86.98%。其中:完成固定资产投资7875.59万元,占总投资的72.74%;完成流动资金投资2952.14,占总投资的27.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10827.731.1完成比例86.98%2完成固定资产投资万元7875.592.1完成比例72.74%3完成流动资金投资万元2952.143.1完成比例27.26%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员548人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3731.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元1958.542工程技术人员工资2.1平均人数人822.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元537.173企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元148.864品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元242.325其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.465.3年工资额万元134.086职工工资总额万元17268.49五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8537.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3827.323997.93175.378537.011.1工程费用万元3827.323997.9321179.641.1.1建筑工程费用万元3827.323827.3230.75%1.1.2设备购置及安装费万元3997.933997.9332.12%1.2工程建设其他费用万元711.76711.765.72%1.2.1无形资产万元304.27304.271.3预备费万元407.49407.491.3.1基本预备费万元182.50182.501.3.2涨价预备费万元224.99224.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元8537.018537.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3911.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21179.649709.2115389.9021179.6421179.6421179.641.1应收账款万元6353.893494.644765.426353.896353.896353.891.2存货万元9530.845241.967148.139530.849530.849530.841.2.1原辅材料万元2859.251572.592144.442859.252859.252859.251.2.2燃料动力万元142.9678.63107.22142.96142.96142.961.2.3在产品万元4384.192411.303288.144384.194384.194384.191.2.4产成品万元2144.441179.441608.332144.442144.442144.441.3现金万元5294.912912.203971.185294.915294.915294.912流动负债万元17268.499497.6712951.3717268.4917268.4917268.492.1应付账款万元17268.499497.6712951.3717268.4917268.4917268.493流动资金万元3911.152151.132933.363911.153911.153911.154铺底流动资金万元1303.70717.04977.791303.701303.701303.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12448.16万元,其中:固定资产投资8537.01万元,占项目总投资的68.58%;流动资金3911.15万元,占项目总投资的31.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3827.32万元,占项目总投资的30.75%;设备购置费3997.93万元,占项目总投资的32.12%;其它投资711.76万元,占项目总投资的5.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8537.01+3911.15=12448.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8537.0168.58%1.1项目建设投资万元8537.0168.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3911.1531.42%3总投资万元万元12448.16二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15709.10万元,总成本17635.42万元,利润总额-1926.32万元,净利润189.66万元,增值税498.22万元,税金及附加-1444.74万元,所得税-481.58万元;第二年收入21421.50万元,总成本22559.66万元,利润总额-1138.16万元,净利润-853.62万元,增值税679.39万元,税金及附加211.41万元,所得税-284.54万元;第三年生产负荷100%,收入28562.00万元,总成本21994.61万元,利润总额6567.39万元,净利润4925.54万元,增值税905.85万元,税金及附加238.58万元,所得税1641.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28562.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=905.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15709.1021421.5028562.0028562.0028562.001.1冷扎带钢万元15709.1021421.5028562.0028562.0028562.002现价增加值万元5026.916854.889139.84
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