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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢管项目立项说明及投资计划钢管项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11488.54万元,同比增长18.68%(1808.20万元)。其中,主营业业务钢管生产及销售收入为9571.75万元,占营业总收入的83.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3047.89万元,较去年同期相比增长517.33万元,增长率20.44%;实现净利润2285.92万元,较去年同期相比增长479.35万元,增长率26.53%。二、项目概况(一)项目名称钢管项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积27573.78平方米(折合约41.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.26%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度182.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27573.78平方米,建筑物基底占地面积16891.70平方米,总建筑面积29779.68平方米,其中:规划建设主体工程21520.33平方米,项目规划绿化面积1774.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2428.45万元。(七)节能分析“钢管项目建设项目”,年用电量815938.25千瓦时,年总用水量10076.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.14吨标准煤/年。达产年综合节能量35.54吨标准煤/年,项目总节能率21.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9052.21万元,其中:固定资产投资7532.15万元,占项目总投资的83.21%;流动资金1520.06万元,占项目总投资的16.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13240.00万元,总成本费用10275.69万元,税金及附加159.36万元,利润总额2964.31万元,利税总额3532.54万元,税后净利润2223.23万元,达产年纳税总额1309.31万元;达产年投资利润率32.75%,投资利税率39.02%,投资回报率24.56%,全部投资回收期5.57年,提供就业职位214个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位214个,达产年纳税总额1309.31万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.75%,投资利税率39.02%,全部投资回报率24.56%,全部投资回收期5.57年,固定资产投资回收期5.57年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善中小企业服务体系。扩大覆盖范围,强化平台网络骨干架构作用。以地区产业特色和中小企业发展需求为基础,拓展平台网络在区、县的纵向覆盖以及在各类重点产业聚集区、工业园区、创业创新基地等的横向覆盖,并引导各领域资质好、能力强、信誉佳、规模大的优质服务机构在平台网络聚合。推动开放共享,加强平台网络服务资源深度合作。包括建立服务资源、服务信息等共享机制,鼓励省平台之间、省平台和窗口平台、窗口平台之间加强资源共享与合作;支持各级中小企业主管部门将平台网络作为中小企业工作平台,推动与电信运营商、互联网企业的交流对接与合作。探索长效机制,引导公益性服务和增值性服务有序发展。提出省级中小企业主管部门根据本地区实际需要,通过公益性服务清单的方式,对符合清单要求的公益性服务给予支持;鼓励各级平台在做好公益性服务的基础上,充分利用市场化的方式,积极探索与开展个性化增值服务,提高平台网络可持续发展能力。创新服务方式,推广线上线下相结合的服务模式。支持平台网络运用新一代信息技术,开发新的服务产品、新的服务模式,不断推动线下服务线上化;鼓励通过扩展线下服务内容、开展线上线下同步的服务活动、引入新模式等手段,促进平台网络扩充服务供给方式。提高服务水平,提升个性化精准对接能力。结合各地平台网络的实际工作情况,鼓励各级平台通过订单式服务等多种方式开展特色化、精准化服务,推动中小企业公共服务向网络化、品质化、精准化、智慧化的方向发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27573.7841.34亩1.1容积率1.081.2建筑系数61.26%1.3投资强度万元/亩182.201.4基底面积平方米16891.701.5总建筑面积平方米29779.681.6绿化面积平方米1774.91绿化率5.96%2总投资万元9052.212.1固定资产投资万元7532.152.1.1土建工程投资万元2241.612.1.1.1土建工程投资占比万元24.76%2.1.2设备投资万元2428.452.1.2.1设备投资占比26.83%2.1.3其它投资万元2862.092.1.3.1其它投资占比31.62%2.1.4固定资产投资占比83.21%2.2流动资金万元1520.062.2.1流动资金占比16.79%3收入万元13240.004总成本万元10275.695利润总额万元2964.316净利润万元2223.237所得税万元1.088增值税万元408.879税金及附加万元159.3610纳税总额万元1309.3111利税总额万元3532.5412投资利润率32.75%13投资利税率39.02%14投资回报率24.56%15回收期年5.5716设备数量台(套)9417年用电量千瓦时815938.2518年用水量立方米10076.8319总能耗吨标准煤101.1420节能率21.84%21节能量吨标准煤35.5422员工数量人214第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.26%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度182.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11942.4311942.4321520.3321520.331781.891.1主要生产车间7165.467165.4612912.2012912.201104.771.2辅助生产车间3821.583821.586886.516886.51570.201.3其他生产车间955.39955.391248.181248.18106.912仓储工程2533.762533.765368.585368.58323.292.1成品贮存633.44633.441342.141342.1480.822.2原料仓储1317.561317.562791.662791.66168.112.3辅助材料仓库582.76582.761234.771234.7774.363供配电工程135.13135.13135.13135.139.153.1供配电室135.13135.13135.13135.139.154给排水工程155.40155.40155.40155.408.194.1给排水155.40155.40155.40155.408.195服务性工程1604.711604.711604.711604.7196.635.1办公用房727.57727.57727.57727.5752.975.2生活服务877.14877.14877.14877.1452.596消防及环保工程452.70452.70452.70452.7030.676.1消防环保工程452.70452.70452.70452.7030.677项目总图工程67.5767.5767.5767.57-71.667.1场地及道路硬化4566.87774.00774.007.2场区围墙774.004566.874566.877.3安全保卫室67.5767.5767.5767.578绿化工程1812.7563.45合计16891.7029779.6829779.682241.61六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8461.30万元,占计划投资的93.47%。其中:完成固定资产投资5189.18万元,占总投资的61.33%;完成流动资金投资3272.12,占总投资的38.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8461.301.1完成比例93.47%2完成固定资产投资万元5189.182.1完成比例61.33%3完成流动资金投资万元3272.123.1完成比例38.67%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员214人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1461.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元720.532工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元190.293企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元70.004品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元101.395其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.535.3年工资额万元63.856职工工资总额万元7431.69五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7532.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2241.612428.45182.207532.151.1工程费用万元2241.612428.458951.751.1.1建筑工程费用万元2241.612241.6124.76%1.1.2设备购置及安装费万元2428.452428.4526.83%1.2工程建设其他费用万元2862.092862.0931.62%1.2.1无形资产万元1703.011703.011.3预备费万元1159.081159.081.3.1基本预备费万元565.62565.621.3.2涨价预备费万元593.46593.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元7532.157532.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1520.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8951.754306.007977.898951.758951.758951.751.1应收账款万元2685.531208.492148.422685.532685.532685.531.2存货万元4028.291812.733222.634028.294028.294028.291.2.1原辅材料万元1208.49543.82966.791208.491208.491208.491.2.2燃料动力万元60.4227.1948.3460.4260.4260.421.2.3在产品万元1853.01833.861482.411853.011853.011853.011.2.4产成品万元906.37407.86725.09906.37906.37906.371.3现金万元2237.941007.071790.352237.942237.942237.942流动负债万元7431.693344.265945.357431.697431.697431.692.1应付账款万元7431.693344.265945.357431.697431.697431.693流动资金万元1520.06684.031216.051520.061520.061520.064铺底流动资金万元506.68228.01405.35506.68506.68506.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9052.21万元,其中:固定资产投资7532.15万元,占项目总投资的83.21%;流动资金1520.06万元,占项目总投资的16.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2241.61万元,占项目总投资的24.76%;设备购置费2428.45万元,占项目总投资的26.83%;其它投资2862.09万元,占项目总投资的31.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7532.15+1520.06=9052.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7532.1583.21%1.1项目建设投资万元7532.1583.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1520.0616.79%3总投资万元万元9052.21二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5958.00万元,总成本7708.59万元,利润总额-1750.59万元,净利润132.37万元,增值税183.99万元,税金及附加-1312.94万元,所得税-437.65万元;第二年收入10592.00万元,总成本12072.45万元,利润总额-1480.45万元,净利润-1110.34万元,增值税327.10万元,税金及附加149.55万元,所得税-370.11万元;第三年生产负荷100%,收入13240.00万元,总成本10275.69万元,利润总额2964.31万元,净利润2223.23万元,增值税408.87万元,税金及附加159.36万元,所得税741.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13240.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=408.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5958.0010592.0013240.0013240.0013240.001.1钢管万元5958.0010592.0013240.0013240.0013240.002现价增加值万元1906.563
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