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泓域咨询MACRO/ 划艇项目立项说明及投资计划划艇项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入10738.05万元,同比增长18.52%(1678.16万元)。其中,主营业业务划艇生产及销售收入为9007.78万元,占营业总收入的83.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2481.16万元,较去年同期相比增长507.53万元,增长率25.72%;实现净利润1860.87万元,较去年同期相比增长292.88万元,增长率18.68%。二、项目概况(一)项目名称划艇项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积16308.15平方米(折合约24.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.24%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度168.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16308.15平方米,建筑物基底占地面积10965.60平方米,总建筑面积19569.78平方米,其中:规划建设主体工程13739.72平方米,项目规划绿化面积1195.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费1850.45万元。(七)节能分析“划艇项目建设项目”,年用电量1112435.95千瓦时,年总用水量12271.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.77吨标准煤/年。达产年综合节能量45.92吨标准煤/年,项目总节能率24.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6180.99万元,其中:固定资产投资4108.82万元,占项目总投资的66.48%;流动资金2072.17万元,占项目总投资的33.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14665.00万元,总成本费用11385.48万元,税金及附加119.51万元,利润总额3279.52万元,利税总额3851.38万元,税后净利润2459.64万元,达产年纳税总额1391.74万元;达产年投资利润率53.06%,投资利税率62.31%,投资回报率39.79%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位258个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区划艇行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区划艇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“划艇项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位258个,达产年纳税总额1391.74万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.06%,投资利税率62.31%,全部投资回报率39.79%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16308.1524.45亩1.1容积率1.201.2建筑系数67.24%1.3投资强度万元/亩168.051.4基底面积平方米10965.601.5总建筑面积平方米19569.781.6绿化面积平方米1195.69绿化率6.11%2总投资万元6180.992.1固定资产投资万元4108.822.1.1土建工程投资万元1617.862.1.1.1土建工程投资占比万元26.17%2.1.2设备投资万元1850.452.1.2.1设备投资占比29.94%2.1.3其它投资万元640.512.1.3.1其它投资占比10.36%2.1.4固定资产投资占比66.48%2.2流动资金万元2072.172.2.1流动资金占比33.52%3收入万元14665.004总成本万元11385.485利润总额万元3279.526净利润万元2459.647所得税万元1.208增值税万元452.359税金及附加万元119.5110纳税总额万元1391.7411利税总额万元3851.3812投资利润率53.06%13投资利税率62.31%14投资回报率39.79%15回收期年4.0116设备数量台(套)6317年用电量千瓦时1112435.9518年用水量立方米12271.1919总能耗吨标准煤137.7720节能率24.03%21节能量吨标准煤45.9222员工数量人258第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.24%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度168.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7752.687752.6813739.7213739.721249.471.1主要生产车间4651.614651.618243.838243.83774.671.2辅助生产车间2480.862480.864396.714396.71399.831.3其他生产车间620.21620.21796.90796.9074.972仓储工程1644.841644.843789.543789.54250.632.1成品贮存411.21411.21947.38947.3862.662.2原料仓储855.32855.321970.561970.56130.332.3辅助材料仓库378.31378.31871.59871.5957.643供配电工程87.7287.7287.7287.726.533.1供配电室87.7287.7287.7287.726.534给排水工程100.88100.88100.88100.885.844.1给排水100.88100.88100.88100.885.845服务性工程1041.731041.731041.731041.7368.905.1办公用房512.90512.90512.90512.9037.795.2生活服务528.83528.83528.83528.8334.066消防及环保工程293.88293.88293.88293.8821.876.1消防环保工程293.88293.88293.88293.8821.877项目总图工程43.8643.8643.8643.86-24.227.1场地及道路硬化2870.97548.84548.847.2场区围墙548.842870.972870.977.3安全保卫室43.8643.8643.8643.868绿化工程1109.8038.84合计10965.6019569.7819569.781617.86六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4251.19万元,占计划投资的68.78%。其中:完成固定资产投资3281.55万元,占总投资的77.19%;完成流动资金投资969.64,占总投资的22.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4251.191.1完成比例68.78%2完成固定资产投资万元3281.552.1完成比例77.19%3完成流动资金投资万元969.643.1完成比例22.81%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员258人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1751.2人均年工资万元5.511.3年工资额万元792.202工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元256.063企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.143.3年工资额万元77.044品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元112.655其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元66.826职工工资总额万元8855.84五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4108.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1617.861850.45168.054108.821.1工程费用万元1617.861850.4510928.011.1.1建筑工程费用万元1617.861617.8626.17%1.1.2设备购置及安装费万元1850.451850.4529.94%1.2工程建设其他费用万元640.51640.5110.36%1.2.1无形资产万元319.37319.371.3预备费万元321.14321.141.3.1基本预备费万元185.08185.081.3.2涨价预备费万元136.06136.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元4108.824108.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2072.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10928.013577.818241.1110928.0110928.0110928.011.1应收账款万元3278.401311.362622.723278.403278.403278.401.2存货万元4917.601967.043934.084917.604917.604917.601.2.1原辅材料万元1475.28590.111180.221475.281475.281475.281.2.2燃料动力万元73.7629.5159.0173.7673.7673.761.2.3在产品万元2262.10904.841809.682262.102262.102262.101.2.4产成品万元1106.46442.58885.171106.461106.461106.461.3现金万元2732.001092.802185.602732.002732.002732.002流动负债万元8855.843542.347084.678855.848855.848855.842.1应付账款万元8855.843542.347084.678855.848855.848855.843流动资金万元2072.17828.871657.742072.172072.172072.174铺底流动资金万元690.72276.29552.58690.72690.72690.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6180.99万元,其中:固定资产投资4108.82万元,占项目总投资的66.48%;流动资金2072.17万元,占项目总投资的33.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1617.86万元,占项目总投资的26.17%;设备购置费1850.45万元,占项目总投资的29.94%;其它投资640.51万元,占项目总投资的10.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4108.82+2072.17=6180.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4108.8266.48%1.1项目建设投资万元4108.8266.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2072.1733.52%3总投资万元万元6180.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5866.00万元,总成本6006.86万元,利润总额-140.86万元,净利润86.95万元,增值税180.94万元,税金及附加-105.65万元,所得税-35.22万元;第二年收入11732.00万元,总成本9869.13万元,利润总额1862.87万元,净利润1397.15万元,增值税361.88万元,税金及附加108.66万元,所得税465.72万元;第三年生产负荷100%,收入14665.00万元,总成本11385.48万元,利润总额3279.52万元,净利润2459.64万元,增值税452.35万元,税金及附加119.51万元,所得税819.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14665.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=452.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5866.0011732.0014665.0014665.0014665.001.1划艇万元5866.0011732.0014665.0014665.0014665.002现价增加值万元1877.123754.244692.804692.804692.803增值税万元180.94361.88452.35452.35452

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