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泓域咨询MACRO/ 石棉保温砖和管投资项目立项申请报告石棉保温砖和管投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入27396.42万元,同比增长24.80%(5443.37万元)。其中,主营业业务石棉保温砖和管生产及销售收入为25774.26万元,占营业总收入的94.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6890.05万元,较去年同期相比增长1539.81万元,增长率28.78%;实现净利润5167.54万元,较去年同期相比增长706.76万元,增长率15.84%。二、项目概况(一)项目名称石棉保温砖和管投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积36151.40平方米(折合约54.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.31%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度163.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36151.40平方米,建筑物基底占地面积22887.45平方米,总建筑面积58565.27平方米,其中:规划建设主体工程42332.18平方米,项目规划绿化面积4511.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费3064.61万元。(七)节能分析“石棉保温砖和管投资项目建设项目”,年用电量1295916.28千瓦时,年总用水量36077.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.35吨标准煤/年。达产年综合节能量60.05吨标准煤/年,项目总节能率28.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12310.03万元,其中:固定资产投资8847.07万元,占项目总投资的71.87%;流动资金3462.96万元,占项目总投资的28.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31632.00万元,总成本费用24693.19万元,税金及附加259.46万元,利润总额6938.81万元,利税总额8155.35万元,税后净利润5204.11万元,达产年纳税总额2951.24万元;达产年投资利润率56.37%,投资利税率66.25%,投资回报率42.28%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位668个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区石棉保温砖和管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区石棉保温砖和管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“石棉保温砖和管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位668个,达产年纳税总额2951.24万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.37%,投资利税率66.25%,全部投资回报率42.28%,全部投资回收期3.87年,固定资产投资回收期3.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36151.4054.20亩1.1容积率1.621.2建筑系数63.31%1.3投资强度万元/亩163.231.4基底面积平方米22887.451.5总建筑面积平方米58565.271.6绿化面积平方米4511.81绿化率7.70%2总投资万元12310.032.1固定资产投资万元8847.072.1.1土建工程投资万元5074.972.1.1.1土建工程投资占比万元41.23%2.1.2设备投资万元3064.612.1.2.1设备投资占比24.90%2.1.3其它投资万元707.492.1.3.1其它投资占比5.75%2.1.4固定资产投资占比71.87%2.2流动资金万元3462.962.2.1流动资金占比28.13%3收入万元31632.004总成本万元24693.195利润总额万元6938.816净利润万元5204.117所得税万元1.628增值税万元957.089税金及附加万元259.4610纳税总额万元2951.2411利税总额万元8155.3512投资利润率56.37%13投资利税率66.25%14投资回报率42.28%15回收期年3.8716设备数量台(套)10717年用电量千瓦时1295916.2818年用水量立方米36077.8619总能耗吨标准煤162.3520节能率28.57%21节能量吨标准煤60.0522员工数量人668第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.31%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度163.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16181.4316181.4342332.1842332.184035.121.1主要生产车间9708.869708.8625399.3125399.312501.771.2辅助生产车间5178.065178.0613546.3013546.301291.241.3其他生产车间1294.511294.512455.272455.27242.112仓储工程3433.123433.1210551.5110551.51731.472.1成品贮存858.28858.282637.882637.88182.872.2原料仓储1785.221785.225486.795486.79380.362.3辅助材料仓库789.62789.622426.852426.85168.243供配电工程183.10183.10183.10183.1014.283.1供配电室183.10183.10183.10183.1014.284给排水工程210.56210.56210.56210.5612.774.1给排水210.56210.56210.56210.5612.775服务性工程2174.312174.312174.312174.31150.735.1办公用房1239.401239.401239.401239.4067.075.2生活服务934.91934.91934.91934.9170.216消防及环保工程613.38613.38613.38613.3847.846.1消防环保工程613.38613.38613.38613.3847.847项目总图工程91.5591.5591.5591.55-0.717.1场地及道路硬化6137.741366.081366.087.2场区围墙1366.086137.746137.747.3安全保卫室91.5591.5591.5591.558绿化工程2384.7283.47合计22887.4558565.2758565.275074.97六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11112.29万元,占计划投资的90.27%。其中:完成固定资产投资8589.71万元,占总投资的77.30%;完成流动资金投资2522.58,占总投资的22.70%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11112.291.1完成比例90.27%2完成固定资产投资万元8589.712.1完成比例77.30%3完成流动资金投资万元2522.583.1完成比例22.70%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员668人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4541.2人均年工资万元5.951.3年工资额万元2546.902工程技术人员工资2.1平均人数人1002.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元549.233企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.913.3年工资额万元201.784品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元290.325其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元6.585.3年工资额万元223.386职工工资总额万元19899.55五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8847.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5074.973064.61163.238847.071.1工程费用万元5074.973064.6123362.511.1.1建筑工程费用万元5074.975074.9741.23%1.1.2设备购置及安装费万元3064.613064.6124.90%1.2工程建设其他费用万元707.49707.495.75%1.2.1无形资产万元343.71343.711.3预备费万元363.78363.781.3.1基本预备费万元155.71155.711.3.2涨价预备费万元208.07208.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元8847.078847.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3462.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23362.519893.7316283.3823362.5123362.5123362.511.1应收账款万元7008.752803.504906.137008.757008.757008.751.2存货万元10513.134205.257359.1910513.1310513.1310513.131.2.1原辅材料万元3153.941261.582207.763153.943153.943153.941.2.2燃料动力万元157.7063.08110.39157.70157.70157.701.2.3在产品万元4836.041934.423385.234836.044836.044836.041.2.4产成品万元2365.45946.181655.822365.452365.452365.451.3现金万元5840.632336.254088.445840.635840.635840.632流动负债万元19899.557959.8213929.6819899.5519899.5519899.552.1应付账款万元19899.557959.8213929.6819899.5519899.5519899.553流动资金万元3462.961385.182424.073462.963462.963462.964铺底流动资金万元1154.31461.73808.021154.311154.311154.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12310.03万元,其中:固定资产投资8847.07万元,占项目总投资的71.87%;流动资金3462.96万元,占项目总投资的28.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5074.97万元,占项目总投资的41.23%;设备购置费3064.61万元,占项目总投资的24.90%;其它投资707.49万元,占项目总投资的5.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8847.07+3462.96=12310.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8847.0771.87%1.1项目建设投资万元8847.0771.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3462.9628.13%3总投资万元万元12310.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12652.80万元,总成本3045.52万元,利润总额9607.28万元,净利润190.55万元,增值税382.83万元,税金及附加7205.46万元,所得税2401.82万元;第二年收入22142.40万元,总成本4578.05万元,利润总额17564.35万元,净利润13173.26万元,增值税669.96万元,税金及附加225.00万元,所得税4391.09万元;第三年生产负荷100%,收入31632.00万元,总成本24693.19万元,利润总额6938.81万元,净利润5204.11万元,增值税957.08万元,税金及附加259.46万元,所得税1734.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31632.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=957.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12652.8022142.4031632.0031632.0031632.001.1石棉保温砖和管万元12652.8022142.4031632.0031632.0031632.002现价增加值万元4048.907085.571012

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