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文档简介
泓域咨询MACRO/ 球类器材项目立项说明及投资计划球类器材项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入18289.06万元,同比增长23.27%(3452.33万元)。其中,主营业业务球类器材生产及销售收入为17346.13万元,占营业总收入的94.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5170.95万元,较去年同期相比增长791.55万元,增长率18.07%;实现净利润3878.21万元,较去年同期相比增长414.51万元,增长率11.97%。二、项目概况(一)项目名称球类器材项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积43575.11平方米(折合约65.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.80%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度162.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43575.11平方米,建筑物基底占地面积23007.66平方米,总建筑面积48368.37平方米,其中:规划建设主体工程32322.38平方米,项目规划绿化面积2604.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3911.41万元。(七)节能分析“球类器材项目建设项目”,年用电量456056.43千瓦时,年总用水量12932.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.15吨标准煤/年。达产年综合节能量21.14吨标准煤/年,项目总节能率27.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13395.73万元,其中:固定资产投资10642.91万元,占项目总投资的79.45%;流动资金2752.82万元,占项目总投资的20.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20501.00万元,总成本费用15422.54万元,税金及附加258.36万元,利润总额5078.46万元,利税总额6037.30万元,税后净利润3808.85万元,达产年纳税总额2228.46万元;达产年投资利润率37.91%,投资利税率45.07%,投资回报率28.43%,全部投资回收期5.02年,提供就业职位369个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区球类器材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区球类器材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“球类器材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位369个,达产年纳税总额2228.46万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.91%,投资利税率45.07%,全部投资回报率28.43%,全部投资回收期5.02年,固定资产投资回收期5.02年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43575.1165.33亩1.1容积率1.111.2建筑系数52.80%1.3投资强度万元/亩162.911.4基底面积平方米23007.661.5总建筑面积平方米48368.371.6绿化面积平方米2604.66绿化率5.39%2总投资万元13395.732.1固定资产投资万元10642.912.1.1土建工程投资万元3678.572.1.1.1土建工程投资占比万元27.46%2.1.2设备投资万元3911.412.1.2.1设备投资占比29.20%2.1.3其它投资万元3052.932.1.3.1其它投资占比22.79%2.1.4固定资产投资占比79.45%2.2流动资金万元2752.822.2.1流动资金占比20.55%3收入万元20501.004总成本万元15422.545利润总额万元5078.466净利润万元3808.857所得税万元1.118增值税万元700.489税金及附加万元258.3610纳税总额万元2228.4611利税总额万元6037.3012投资利润率37.91%13投资利税率45.07%14投资回报率28.43%15回收期年5.0216设备数量台(套)11617年用电量千瓦时456056.4318年用水量立方米12932.8619总能耗吨标准煤57.1520节能率27.55%21节能量吨标准煤21.1422员工数量人369第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.80%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度162.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16266.4216266.4232322.3832322.382704.041.1主要生产车间9759.859759.8519393.4319393.431676.501.2辅助生产车间5205.255205.2510343.1610343.16865.291.3其他生产车间1301.311301.311874.701874.70162.242仓储工程3451.153451.1510429.8910429.89634.582.1成品贮存862.79862.792607.472607.47158.652.2原料仓储1794.601794.605423.545423.54329.982.3辅助材料仓库793.76793.762398.872398.87145.953供配电工程184.06184.06184.06184.0612.603.1供配电室184.06184.06184.06184.0612.604给排水工程211.67211.67211.67211.6711.274.1给排水211.67211.67211.67211.6711.275服务性工程2185.732185.732185.732185.73132.995.1办公用房1221.281221.281221.281221.2875.565.2生活服务964.45964.45964.45964.4578.996消防及环保工程616.61616.61616.61616.6142.216.1消防环保工程616.61616.61616.61616.6142.217项目总图工程92.0392.0392.0392.0355.867.1场地及道路硬化6098.851337.051337.057.2场区围墙1337.056098.856098.857.3安全保卫室92.0392.0392.0392.038绿化工程2429.0685.02合计23007.6648368.3748368.373678.57六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12399.73万元,占计划投资的92.56%。其中:完成固定资产投资8587.83万元,占总投资的69.26%;完成流动资金投资3811.90,占总投资的30.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12399.731.1完成比例92.56%2完成固定资产投资万元8587.832.1完成比例69.26%3完成流动资金投资万元3811.903.1完成比例30.74%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员369人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2511.2人均年工资万元4.221.3年工资额万元1220.022工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元316.913企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.153.3年工资额万元96.064品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元151.245其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元73.186职工工资总额万元10651.77五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10642.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3678.573911.41162.9110642.911.1工程费用万元3678.573911.4113404.591.1.1建筑工程费用万元3678.573678.5727.46%1.1.2设备购置及安装费万元3911.413911.4129.20%1.2工程建设其他费用万元3052.933052.9322.79%1.2.1无形资产万元1313.551313.551.3预备费万元1739.381739.381.3.1基本预备费万元707.15707.151.3.2涨价预备费万元1032.231032.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元10642.9110642.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2752.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13404.597075.459192.6113404.5913404.5913404.591.1应收账款万元4021.382211.762814.964021.384021.384021.381.2存货万元6032.073317.644222.456032.076032.076032.071.2.1原辅材料万元1809.62995.291266.731809.621809.621809.621.2.2燃料动力万元90.4849.7663.3490.4890.4890.481.2.3在产品万元2774.751526.111942.332774.752774.752774.751.2.4产成品万元1357.22746.47950.051357.221357.221357.221.3现金万元3351.151843.132345.803351.153351.153351.152流动负债万元10651.775858.477456.2410651.7710651.7710651.772.1应付账款万元10651.775858.477456.2410651.7710651.7710651.773流动资金万元2752.821514.051926.972752.822752.822752.824铺底流动资金万元917.60504.68642.32917.60917.60917.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13395.73万元,其中:固定资产投资10642.91万元,占项目总投资的79.45%;流动资金2752.82万元,占项目总投资的20.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3678.57万元,占项目总投资的27.46%;设备购置费3911.41万元,占项目总投资的29.20%;其它投资3052.93万元,占项目总投资的22.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10642.91+2752.82=13395.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10642.9179.45%1.1项目建设投资万元10642.9179.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2752.8220.55%3总投资万元万元13395.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11275.55万元,总成本13695.23万元,利润总额-2419.68万元,净利润220.53万元,增值税385.26万元,税金及附加-1814.76万元,所得税-604.92万元;第二年收入14350.70万元,总成本16570.58万元,利润总额-2219.88万元,净利润-1664.91万元,增值税490.34万元,税金及附加233.14万元,所得税-554.97万元;第三年生产负荷100%,收入20501.00万元,总成本15422.54万元,利润总额5078.46万元,净利润3808.85万元,增值税700.48万元,税金及附加258.36万元,所得税1269.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20501.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=700.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11275.5514350.7020501.0020501.0020501.001.1球类器材万元11275.5514350.7020501.0020501.0020501.002现价增加值万元3608.184592.226560.326
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