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泓域咨询MACRO/ 全钽电解电容器密封玻璃项目立项说明及投资计划全钽电解电容器密封玻璃项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入12893.89万元,同比增长29.81%(2960.74万元)。其中,主营业业务全钽电解电容器密封玻璃生产及销售收入为10862.36万元,占营业总收入的84.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2960.52万元,较去年同期相比增长311.65万元,增长率11.77%;实现净利润2220.39万元,较去年同期相比增长383.59万元,增长率20.88%。二、项目概况(一)项目名称全钽电解电容器密封玻璃项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积25839.58平方米(折合约38.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.43%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度198.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25839.58平方米,建筑物基底占地面积18715.61平方米,总建筑面积42118.52平方米,其中:规划建设主体工程26757.75平方米,项目规划绿化面积2822.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2165.81万元。(七)节能分析“全钽电解电容器密封玻璃项目建设项目”,年用电量612197.78千瓦时,年总用水量14094.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.44吨标准煤/年。达产年综合节能量20.32吨标准煤/年,项目总节能率22.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10783.39万元,其中:固定资产投资7674.39万元,占项目总投资的71.17%;流动资金3109.00万元,占项目总投资的28.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24353.00万元,总成本费用19233.15万元,税金及附加188.10万元,利润总额5119.85万元,利税总额6014.14万元,税后净利润3839.89万元,达产年纳税总额2174.25万元;达产年投资利润率47.48%,投资利税率55.77%,投资回报率35.61%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位428个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区全钽电解电容器密封玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区全钽电解电容器密封玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“全钽电解电容器密封玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位428个,达产年纳税总额2174.25万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.48%,投资利税率55.77%,全部投资回报率35.61%,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25839.5838.74亩1.1容积率1.631.2建筑系数72.43%1.3投资强度万元/亩198.101.4基底面积平方米18715.611.5总建筑面积平方米42118.521.6绿化面积平方米2822.99绿化率6.70%2总投资万元10783.392.1固定资产投资万元7674.392.1.1土建工程投资万元3280.312.1.1.1土建工程投资占比万元30.42%2.1.2设备投资万元2165.812.1.2.1设备投资占比20.08%2.1.3其它投资万元2228.272.1.3.1其它投资占比20.66%2.1.4固定资产投资占比71.17%2.2流动资金万元3109.002.2.1流动资金占比28.83%3收入万元24353.004总成本万元19233.155利润总额万元5119.856净利润万元3839.897所得税万元1.638增值税万元706.199税金及附加万元188.1010纳税总额万元2174.2511利税总额万元6014.1412投资利润率47.48%13投资利税率55.77%14投资回报率35.61%15回收期年4.3116设备数量台(套)8617年用电量千瓦时612197.7818年用水量立方米14094.0419总能耗吨标准煤76.4420节能率22.81%21节能量吨标准煤20.3222员工数量人428第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.43%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度198.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13231.9413231.9426757.7526757.752292.371.1主要生产车间7939.167939.1616054.6516054.651421.271.2辅助生产车间4234.224234.228562.488562.48733.561.3其他生产车间1058.561058.561551.951551.95137.542仓储工程2807.342807.349984.509984.50622.102.1成品贮存701.84701.842496.132496.13155.532.2原料仓储1459.821459.825191.945191.94323.492.3辅助材料仓库645.69645.692296.432296.43143.083供配电工程149.72149.72149.72149.7210.493.1供配电室149.72149.72149.72149.7210.494给排水工程172.18172.18172.18172.189.394.1给排水172.18172.18172.18172.189.395服务性工程1777.981777.981777.981777.98110.785.1办公用房973.86973.86973.86973.8659.195.2生活服务804.12804.12804.12804.1254.636消防及环保工程501.58501.58501.58501.5835.166.1消防环保工程501.58501.58501.58501.5835.167项目总图工程74.8674.8674.8674.86143.007.1场地及道路硬化5196.80999.99999.997.2场区围墙999.995196.805196.807.3安全保卫室74.8674.8674.8674.868绿化工程1629.2057.02合计18715.6142118.5242118.523280.31六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5668.56万元,占计划投资的52.57%。其中:完成固定资产投资4189.83万元,占总投资的73.91%;完成流动资金投资1478.73,占总投资的26.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5668.561.1完成比例52.57%2完成固定资产投资万元4189.832.1完成比例73.91%3完成流动资金投资万元1478.733.1完成比例26.09%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员428人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2911.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元1401.612工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元447.013企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元125.354品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元201.165其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.755.3年工资额万元116.346职工工资总额万元15892.82五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7674.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3280.312165.81198.107674.391.1工程费用万元3280.312165.8119001.821.1.1建筑工程费用万元3280.313280.3130.42%1.1.2设备购置及安装费万元2165.812165.8120.08%1.2工程建设其他费用万元2228.272228.2720.66%1.2.1无形资产万元954.41954.411.3预备费万元1273.861273.861.3.1基本预备费万元735.63735.631.3.2涨价预备费万元538.23538.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元7674.397674.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3109.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19001.8211272.7012824.6419001.8219001.8219001.821.1应收账款万元5700.553420.334560.445700.555700.555700.551.2存货万元8550.825130.496840.668550.828550.828550.821.2.1原辅材料万元2565.251539.152052.202565.252565.252565.251.2.2燃料动力万元128.2676.96102.61128.26128.26128.261.2.3在产品万元3933.382360.033146.703933.383933.383933.381.2.4产成品万元1923.931154.361539.151923.931923.931923.931.3现金万元4750.452850.273800.364750.454750.454750.452流动负债万元15892.829535.6912714.2615892.8215892.8215892.822.1应付账款万元15892.829535.6912714.2615892.8215892.8215892.823流动资金万元3109.001865.402487.203109.003109.003109.004铺底流动资金万元1036.32621.80829.071036.321036.321036.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10783.39万元,其中:固定资产投资7674.39万元,占项目总投资的71.17%;流动资金3109.00万元,占项目总投资的28.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3280.31万元,占项目总投资的30.42%;设备购置费2165.81万元,占项目总投资的20.08%;其它投资2228.27万元,占项目总投资的20.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7674.39+3109.00=10783.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7674.3971.17%1.1项目建设投资万元7674.3971.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3109.0028.83%3总投资万元万元10783.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14611.80万元,总成本5751.87万元,利润总额8859.93万元,净利润154.20万元,增值税423.71万元,税金及附加6644.95万元,所得税2214.98万元;第二年收入19482.40万元,总成本7273.30万元,利润总额12209.10万元,净利润9156.82万元,增值税564.95万元,税金及附加171.15万元,所得税3052.28万元;第三年生产负荷100%,收入24353.00万元,总成本19233.15万元,利润总额5119.85万元,净利润3839.89万元,增值税706.19万元,税金及附加188.10万元,所得税1279.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24353.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=706.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14611.8019482.4024353.0024353.0024353.001.1全钽电解电容器密封玻璃万元14611.8019482.4024353.0024353.0024353.002现价增加值万元4675.786234.377792.967792.967792.96

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