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文档简介
泓域咨询MACRO/ 无熟料水泥投资项目立项申请报告无熟料水泥投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10043.24万元,同比增长21.11%(1750.32万元)。其中,主营业业务无熟料水泥生产及销售收入为8487.74万元,占营业总收入的84.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2481.19万元,较去年同期相比增长554.47万元,增长率28.78%;实现净利润1860.89万元,较去年同期相比增长384.85万元,增长率26.07%。二、项目概况(一)项目名称无熟料水泥投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积20410.20平方米(折合约30.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.10%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度184.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20410.20平方米,建筑物基底占地面积11041.92平方米,总建筑面积28166.08平方米,其中:规划建设主体工程19415.91平方米,项目规划绿化面积1960.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2427.96万元。(七)节能分析“无熟料水泥投资项目建设项目”,年用电量505771.06千瓦时,年总用水量11131.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.11吨标准煤/年。达产年综合节能量25.78吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7615.45万元,其中:固定资产投资5646.62万元,占项目总投资的74.15%;流动资金1968.83万元,占项目总投资的25.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16204.00万元,总成本费用12412.60万元,税金及附加144.39万元,利润总额3791.40万元,利税总额4458.74万元,税后净利润2843.55万元,达产年纳税总额1615.19万元;达产年投资利润率49.79%,投资利税率58.55%,投资回报率37.34%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位234个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区无熟料水泥行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区无熟料水泥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“无熟料水泥投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位234个,达产年纳税总额1615.19万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.79%,投资利税率58.55%,全部投资回报率37.34%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动绿色制造升级。绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。推进实施制造强国战略,必须强化绿色发展理念,改变高投入、高消耗、高排放的发展方式,加快推进制造业绿色发展。报告针对民间投资的特点进一步聚焦,提出要加大节能减排宣传和执法力度,推动资源要素综合供给改革,同时,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,打造绿色供应链,引导民间投资投向节能环保产业等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20410.2030.60亩1.1容积率1.381.2建筑系数54.10%1.3投资强度万元/亩184.531.4基底面积平方米11041.921.5总建筑面积平方米28166.081.6绿化面积平方米1960.92绿化率6.96%2总投资万元7615.452.1固定资产投资万元5646.622.1.1土建工程投资万元2006.012.1.1.1土建工程投资占比万元26.34%2.1.2设备投资万元2427.962.1.2.1设备投资占比31.88%2.1.3其它投资万元1212.652.1.3.1其它投资占比15.92%2.1.4固定资产投资占比74.15%2.2流动资金万元1968.832.2.1流动资金占比25.85%3收入万元16204.004总成本万元12412.605利润总额万元3791.406净利润万元2843.557所得税万元1.388增值税万元522.959税金及附加万元144.3910纳税总额万元1615.1911利税总额万元4458.7412投资利润率49.79%13投资利税率58.55%14投资回报率37.34%15回收期年4.1816设备数量台(套)11817年用电量千瓦时505771.0618年用水量立方米11131.3519总能耗吨标准煤63.1120节能率21.14%21节能量吨标准煤25.7822员工数量人234第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构等化解过剩产能,支持和培育优强企业发展壮大。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.10%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度184.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7806.647806.6419415.9119415.911521.101.1主要生产车间4683.984683.9811649.5511649.55943.081.2辅助生产车间2498.122498.126213.096213.09486.751.3其他生产车间624.53624.531126.121126.1291.272仓储工程1656.291656.295687.615687.61324.062.1成品贮存414.07414.071421.901421.9081.022.2原料仓储861.27861.272957.562957.56168.512.3辅助材料仓库380.95380.951308.151308.1574.533供配电工程88.3488.3488.3488.345.663.1供配电室88.3488.3488.3488.345.664给排水工程101.59101.59101.59101.595.064.1给排水101.59101.59101.59101.595.065服务性工程1048.981048.981048.981048.9859.775.1办公用房532.53532.53532.53532.5324.505.2生活服务516.45516.45516.45516.4528.986消防及环保工程295.92295.92295.92295.9218.976.1消防环保工程295.92295.92295.92295.9218.977项目总图工程44.1744.1744.1744.1732.847.1场地及道路硬化2898.14584.52584.527.2场区围墙584.522898.142898.147.3安全保卫室44.1744.1744.1744.178绿化工程1101.3838.55合计11041.9228166.0828166.082006.01六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4530.68万元,占计划投资的59.49%。其中:完成固定资产投资3249.30万元,占总投资的71.72%;完成流动资金投资1281.38,占总投资的28.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4530.681.1完成比例59.49%2完成固定资产投资万元3249.302.1完成比例71.72%3完成流动资金投资万元1281.383.1完成比例28.28%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员234人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1591.2人均年工资万元5.181.3年工资额万元684.502工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元216.113企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元67.414品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元111.385其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.585.3年工资额万元49.716职工工资总额万元8886.34五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5646.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2006.012427.96184.535646.621.1工程费用万元2006.012427.9610855.171.1.1建筑工程费用万元2006.012006.0126.34%1.1.2设备购置及安装费万元2427.962427.9631.88%1.2工程建设其他费用万元1212.651212.6515.92%1.2.1无形资产万元626.14626.141.3预备费万元586.51586.511.3.1基本预备费万元267.36267.361.3.2涨价预备费万元319.15319.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元5646.625646.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1968.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10855.177642.1310183.1210855.1710855.1710855.171.1应收账款万元3256.551953.932605.243256.553256.553256.551.2存货万元4884.832930.903907.864884.834884.834884.831.2.1原辅材料万元1465.45879.271172.361465.451465.451465.451.2.2燃料动力万元73.2743.9658.6273.2773.2773.271.2.3在产品万元2247.021348.211797.622247.022247.022247.021.2.4产成品万元1099.09659.45879.271099.091099.091099.091.3现金万元2713.791628.282171.032713.792713.792713.792流动负债万元8886.345331.807109.078886.348886.348886.342.1应付账款万元8886.345331.807109.078886.348886.348886.343流动资金万元1968.831181.301575.061968.831968.831968.834铺底流动资金万元656.27393.77525.02656.27656.27656.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7615.45万元,其中:固定资产投资5646.62万元,占项目总投资的74.15%;流动资金1968.83万元,占项目总投资的25.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2006.01万元,占项目总投资的26.34%;设备购置费2427.96万元,占项目总投资的31.88%;其它投资1212.65万元,占项目总投资的15.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5646.62+1968.83=7615.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5646.6274.15%1.1项目建设投资万元5646.6274.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1968.8325.85%3总投资万元万元7615.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9722.40万元,总成本2750.06万元,利润总额6972.34万元,净利润119.29万元,增值税313.77万元,税金及附加5229.26万元,所得税1743.09万元;第二年收入12963.20万元,总成本3477.99万元,利润总额9485.21万元,净利润7113.91万元,增值税418.36万元,税金及附加131.84万元,所得税2371.30万元;第三年生产负荷100%,收入16204.00万元,总成本12412.60万元,利润总额3791.40万元,净利润2843.55万元,增值税522.95万元,税金及附加144.39万元,所得税947.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16204.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=522.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9722.4012963.2016204.0016204.0016204.001.1无熟料水泥万元9722.4012963.2016204.0016204.0016204.002现价增加值万元3111.174148.225185.285185.28518
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