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文档简介
泓域咨询MACRO/ 二次纤维障碍控制剂项目立项申请报告二次纤维障碍控制剂项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14171.81万元,同比增长24.97%(2831.92万元)。其中,主营业业务二次纤维障碍控制剂生产及销售收入为13433.96万元,占营业总收入的94.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3688.13万元,较去年同期相比增长665.51万元,增长率22.02%;实现净利润2766.10万元,较去年同期相比增长509.83万元,增长率22.60%。二、项目概况(一)项目名称二次纤维障碍控制剂项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积50405.19平方米(折合约75.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.66%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度199.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50405.19平方米,建筑物基底占地面积36624.41平方米,总建筑面积81656.41平方米,其中:规划建设主体工程60985.01平方米,项目规划绿化面积4852.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费5709.01万元。(七)节能分析“二次纤维障碍控制剂项目建设项目”,年用电量1364100.99千瓦时,年总用水量18237.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.21吨标准煤/年。达产年综合节能量47.73吨标准煤/年,项目总节能率24.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18190.59万元,其中:固定资产投资15088.31万元,占项目总投资的82.95%;流动资金3102.28万元,占项目总投资的17.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23200.00万元,总成本费用18165.36万元,税金及附加284.95万元,利润总额5034.64万元,利税总额6014.02万元,税后净利润3775.98万元,达产年纳税总额2238.04万元;达产年投资利润率27.68%,投资利税率33.06%,投资回报率20.76%,全部投资回收期6.32年,提供就业职位491个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园二次纤维障碍控制剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园二次纤维障碍控制剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“二次纤维障碍控制剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位491个,达产年纳税总额2238.04万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.68%,投资利税率33.06%,全部投资回报率20.76%,全部投资回收期6.32年,固定资产投资回收期6.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺,就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备,无论是传统产业竞争力提升,还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移,就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变,集成创新是创新驱动的重要途径,没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力,就没有集成创新的基础,就会使我国工业长期停留在“引进”阶段,严重影响实施创新驱动发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50405.1975.57亩1.1容积率1.621.2建筑系数72.66%1.3投资强度万元/亩199.661.4基底面积平方米36624.411.5总建筑面积平方米81656.411.6绿化面积平方米4852.57绿化率5.94%2总投资万元18190.592.1固定资产投资万元15088.312.1.1土建工程投资万元7218.522.1.1.1土建工程投资占比万元39.68%2.1.2设备投资万元5709.012.1.2.1设备投资占比31.38%2.1.3其它投资万元2160.782.1.3.1其它投资占比11.88%2.1.4固定资产投资占比82.95%2.2流动资金万元3102.282.2.1流动资金占比17.05%3收入万元23200.004总成本万元18165.365利润总额万元5034.646净利润万元3775.987所得税万元1.628增值税万元694.439税金及附加万元284.9510纳税总额万元2238.0411利税总额万元6014.0212投资利润率27.68%13投资利税率33.06%14投资回报率20.76%15回收期年6.3216设备数量台(套)17117年用电量千瓦时1364100.9918年用水量立方米18237.9419总能耗吨标准煤169.2120节能率24.23%21节能量吨标准煤47.7322员工数量人491第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.66%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度199.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25893.4625893.4660985.0160985.015930.261.1主要生产车间15536.0815536.0836591.0136591.013676.761.2辅助生产车间8285.918285.9119515.2019515.201897.681.3其他生产车间2071.482071.483537.133537.13355.822仓储工程5493.665493.6613436.4113436.41950.242.1成品贮存1373.411373.413359.103359.10237.562.2原料仓储2856.702856.706986.936986.93494.122.3辅助材料仓库1263.541263.543090.373090.37218.563供配电工程293.00293.00293.00293.0023.313.1供配电室293.00293.00293.00293.0023.314给排水工程336.94336.94336.94336.9420.854.1给排水336.94336.94336.94336.9420.855服务性工程3479.323479.323479.323479.32246.065.1办公用房1959.861959.861959.861959.86132.035.2生活服务1519.461519.461519.461519.46108.856消防及环保工程981.53981.53981.53981.5378.096.1消防环保工程981.53981.53981.53981.5378.097项目总图工程146.50146.50146.50146.50-138.357.1场地及道路硬化9480.761583.131583.137.2场区围墙1583.139480.769480.767.3安全保卫室146.50146.50146.50146.508绿化工程3087.41108.06合计36624.4181656.4181656.417218.52六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12114.12万元,占计划投资的66.60%。其中:完成固定资产投资9114.80万元,占总投资的75.24%;完成流动资金投资2999.32,占总投资的24.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12114.121.1完成比例66.60%2完成固定资产投资万元9114.802.1完成比例75.24%3完成流动资金投资万元2999.323.1完成比例24.76%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员491人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3341.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元1534.462工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元461.593企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元132.784品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元223.825其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.025.3年工资额万元172.366职工工资总额万元14426.99五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15088.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7218.525709.01199.6615088.311.1工程费用万元7218.525709.0117529.271.1.1建筑工程费用万元7218.527218.5239.68%1.1.2设备购置及安装费万元5709.015709.0131.38%1.2工程建设其他费用万元2160.782160.7811.88%1.2.1无形资产万元1045.321045.321.3预备费万元1115.461115.461.3.1基本预备费万元663.54663.541.3.2涨价预备费万元451.92451.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元15088.3115088.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3102.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17529.276824.6611191.6917529.2717529.2717529.271.1应收账款万元5258.782103.513681.155258.785258.785258.781.2存货万元7888.173155.275521.727888.177888.177888.171.2.1原辅材料万元2366.45946.581656.522366.452366.452366.451.2.2燃料动力万元118.3247.3382.83118.32118.32118.321.2.3在产品万元3628.561451.422539.993628.563628.563628.561.2.4产成品万元1774.84709.941242.391774.841774.841774.841.3现金万元4382.321752.933067.624382.324382.324382.322流动负债万元14426.995770.8010098.8914426.9914426.9914426.992.1应付账款万元14426.995770.8010098.8914426.9914426.9914426.993流动资金万元3102.281240.912171.603102.283102.283102.284铺底流动资金万元1034.08413.64723.861034.081034.081034.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18190.59万元,其中:固定资产投资15088.31万元,占项目总投资的82.95%;流动资金3102.28万元,占项目总投资的17.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7218.52万元,占项目总投资的39.68%;设备购置费5709.01万元,占项目总投资的31.38%;其它投资2160.78万元,占项目总投资的11.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15088.31+3102.28=18190.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15088.3182.95%1.1项目建设投资万元15088.3182.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3102.2817.05%3总投资万元万元18190.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9280.00万元,总成本7924.72万元,利润总额1355.28万元,净利润234.95万元,增值税277.77万元,税金及附加1016.46万元,所得税338.82万元;第二年收入16240.00万元,总成本11816.88万元,利润总额4423.12万元,净利润3317.34万元,增值税486.10万元,税金及附加259.95万元,所得税1105.78万元;第三年生产负荷100%,收入23200.00万元,总成本18165.36万元,利润总额5034.64万元,净利润3775.98万元,增值税694.43万元,税金及附加284.95万元,所得税1258.66万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23200.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=694.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9280.0016240.0023200.0023200.0023200.001.1二次纤维障碍控制剂万元9280.0016240.0023200.0023200.0023200.002现价增加值万元2969.605196.807424.007424
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