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文档简介
泓域咨询MACRO/ 矩管项目立项申请报告矩管项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限公司实现营业收入10520.51万元,同比增长19.35%(1705.36万元)。其中,主营业业务矩管生产及销售收入为9130.68万元,占营业总收入的86.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2757.41万元,较去年同期相比增长687.90万元,增长率33.24%;实现净利润2068.06万元,较去年同期相比增长213.18万元,增长率11.49%。二、项目概况(一)项目名称矩管项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积13873.60平方米(折合约20.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.63%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度196.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13873.60平方米,建筑物基底占地面积7162.94平方米,总建筑面积17342.00平方米,其中:规划建设主体工程10879.08平方米,项目规划绿化面积1336.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1350.48万元。(七)节能分析“矩管项目建设项目”,年用电量954667.28千瓦时,年总用水量7371.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.96吨标准煤/年。达产年综合节能量48.18吨标准煤/年,项目总节能率25.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5968.63万元,其中:固定资产投资4091.78万元,占项目总投资的68.55%;流动资金1876.85万元,占项目总投资的31.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13034.00万元,总成本费用9902.50万元,税金及附加107.33万元,利润总额3131.50万元,利税总额3670.76万元,税后净利润2348.63万元,达产年纳税总额1322.14万元;达产年投资利润率52.47%,投资利税率61.50%,投资回报率39.35%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位244个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心矩管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心矩管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“矩管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位244个,达产年纳税总额1322.14万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.47%,投资利税率61.50%,全部投资回报率39.35%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13873.6020.80亩1.1容积率1.251.2建筑系数51.63%1.3投资强度万元/亩196.721.4基底面积平方米7162.941.5总建筑面积平方米17342.001.6绿化面积平方米1336.19绿化率7.70%2总投资万元5968.632.1固定资产投资万元4091.782.1.1土建工程投资万元1235.862.1.1.1土建工程投资占比万元20.71%2.1.2设备投资万元1350.482.1.2.1设备投资占比22.63%2.1.3其它投资万元1505.442.1.3.1其它投资占比25.22%2.1.4固定资产投资占比68.55%2.2流动资金万元1876.852.2.1流动资金占比31.45%3收入万元13034.004总成本万元9902.505利润总额万元3131.506净利润万元2348.637所得税万元1.258增值税万元431.939税金及附加万元107.3310纳税总额万元1322.1411利税总额万元3670.7612投资利润率52.47%13投资利税率61.50%14投资回报率39.35%15回收期年4.0416设备数量台(套)8217年用电量千瓦时954667.2818年用水量立方米7371.1319总能耗吨标准煤117.9620节能率25.21%21节能量吨标准煤48.1822员工数量人244第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.63%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度196.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5064.205064.2010879.0810879.08852.821.1主要生产车间3038.523038.526527.456527.45528.751.2辅助生产车间1620.541620.543481.313481.31272.901.3其他生产车间405.14405.14630.99630.9951.172仓储工程1074.441074.444200.904200.90239.502.1成品贮存268.61268.611050.221050.2259.882.2原料仓储558.71558.712184.472184.47124.542.3辅助材料仓库247.12247.12966.21966.2155.093供配电工程57.3057.3057.3057.303.683.1供配电室57.3057.3057.3057.303.684给排水工程65.9065.9065.9065.903.294.1给排水65.9065.9065.9065.903.295服务性工程680.48680.48680.48680.4838.795.1办公用房351.62351.62351.62351.6217.715.2生活服务328.86328.86328.86328.8616.896消防及环保工程191.97191.97191.97191.9712.316.1消防环保工程191.97191.97191.97191.9712.317项目总图工程28.6528.6528.6528.6561.467.1场地及道路硬化1867.90302.69302.697.2场区围墙302.691867.901867.907.3安全保卫室28.6528.6528.6528.658绿化工程685.9124.01合计7162.9417342.0017342.001235.86六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4777.84万元,占计划投资的80.05%。其中:完成固定资产投资3180.80万元,占总投资的66.57%;完成流动资金投资1597.04,占总投资的33.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4777.841.1完成比例80.05%2完成固定资产投资万元3180.802.1完成比例66.57%3完成流动资金投资万元1597.043.1完成比例33.43%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员244人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1661.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元823.492工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元200.543企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元67.304品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元101.245其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.195.3年工资额万元78.326职工工资总额万元8052.86五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4091.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1235.861350.48196.724091.781.1工程费用万元1235.861350.489929.711.1.1建筑工程费用万元1235.861235.8620.71%1.1.2设备购置及安装费万元1350.481350.4822.63%1.2工程建设其他费用万元1505.441505.4425.22%1.2.1无形资产万元811.27811.271.3预备费万元694.17694.171.3.1基本预备费万元314.70314.701.3.2涨价预备费万元379.47379.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元4091.784091.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1876.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9929.713529.726017.449929.719929.719929.711.1应收账款万元2978.911191.572085.242978.912978.912978.911.2存货万元4468.371787.353127.864468.374468.374468.371.2.1原辅材料万元1340.51536.20938.361340.511340.511340.511.2.2燃料动力万元67.0326.8146.9267.0367.0367.031.2.3在产品万元2055.45822.181438.822055.452055.452055.451.2.4产成品万元1005.38402.15703.771005.381005.381005.381.3现金万元2482.43992.971737.702482.432482.432482.432流动负债万元8052.863221.145637.008052.868052.868052.862.1应付账款万元8052.863221.145637.008052.868052.868052.863流动资金万元1876.85750.741313.791876.851876.851876.854铺底流动资金万元625.61250.25437.93625.61625.61625.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5968.63万元,其中:固定资产投资4091.78万元,占项目总投资的68.55%;流动资金1876.85万元,占项目总投资的31.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1235.86万元,占项目总投资的20.71%;设备购置费1350.48万元,占项目总投资的22.63%;其它投资1505.44万元,占项目总投资的25.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4091.78+1876.85=5968.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4091.7868.55%1.1项目建设投资万元4091.7868.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1876.8531.45%3总投资万元万元5968.63二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5213.60万元,总成本4640.52万元,利润总额573.08万元,净利润76.23万元,增值税172.77万元,税金及附加429.81万元,所得税143.27万元;第二年收入9123.80万元,总成本7073.12万元,利润总额2050.68万元,净利润1538.01万元,增值税302.35万元,税金及附加91.78万元,所得税512.67万元;第三年生产负荷100%,收入13034.00万元,总成本9902.50万元,利润总额3131.50万元,净利润2348.63万元,增值税431.93万元,税金及附加107.33万元,所得税782.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13034.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=431.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5213.609123.8013034.0013034.0013034.001.1矩管万元5213.609123.8013034.0013034.0013034.002现价增加值万元1668.35
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