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泓域咨询MACRO/ 电焊钢管项目立项申请报告电焊钢管项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11831.33万元,同比增长27.39%(2543.66万元)。其中,主营业业务电焊钢管生产及销售收入为10182.68万元,占营业总收入的86.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2785.81万元,较去年同期相比增长398.99万元,增长率16.72%;实现净利润2089.36万元,较去年同期相比增长300.39万元,增长率16.79%。二、项目概况(一)项目名称电焊钢管项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积13146.57平方米(折合约19.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.04%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度179.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13146.57平方米,建筑物基底占地面积10391.05平方米,总建筑面积13540.97平方米,其中:规划建设主体工程9563.49平方米,项目规划绿化面积757.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1022.96万元。(七)节能分析“电焊钢管项目建设项目”,年用电量448001.20千瓦时,年总用水量6095.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.58吨标准煤/年。达产年综合节能量16.60吨标准煤/年,项目总节能率26.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5010.46万元,其中:固定资产投资3542.28万元,占项目总投资的70.70%;流动资金1468.18万元,占项目总投资的29.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12250.00万元,总成本费用9241.97万元,税金及附加102.37万元,利润总额3008.03万元,利税总额3525.30万元,税后净利润2256.02万元,达产年纳税总额1269.28万元;达产年投资利润率60.04%,投资利税率70.36%,投资回报率45.03%,全部投资回收期3.72年,提供就业职位193个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地电焊钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地电焊钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“电焊钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位193个,达产年纳税总额1269.28万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.04%,投资利税率70.36%,全部投资回报率45.03%,全部投资回收期3.72年,固定资产投资回收期3.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型、发展服务型制造,是全球制造业的大势所趋。近年来,以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深刻地改变着传统的制造业生产方式,全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展,众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现,推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13146.5719.71亩1.1容积率1.031.2建筑系数79.04%1.3投资强度万元/亩179.721.4基底面积平方米10391.051.5总建筑面积平方米13540.971.6绿化面积平方米757.47绿化率5.59%2总投资万元5010.462.1固定资产投资万元3542.282.1.1土建工程投资万元1124.912.1.1.1土建工程投资占比万元22.45%2.1.2设备投资万元1022.962.1.2.1设备投资占比20.42%2.1.3其它投资万元1394.412.1.3.1其它投资占比27.83%2.1.4固定资产投资占比70.70%2.2流动资金万元1468.182.2.1流动资金占比29.30%3收入万元12250.004总成本万元9241.975利润总额万元3008.036净利润万元2256.027所得税万元1.038增值税万元414.909税金及附加万元102.3710纳税总额万元1269.2811利税总额万元3525.3012投资利润率60.04%13投资利税率70.36%14投资回报率45.03%15回收期年3.7216设备数量台(套)8017年用电量千瓦时448001.2018年用水量立方米6095.8719总能耗吨标准煤55.5820节能率26.50%21节能量吨标准煤16.6022员工数量人193第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.04%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度179.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7346.477346.479563.499563.49873.931.1主要生产车间4407.884407.885738.095738.09541.841.2辅助生产车间2350.872350.873060.323060.32279.661.3其他生产车间587.72587.72554.68554.6852.442仓储工程1558.661558.662585.362585.36171.822.1成品贮存389.67389.67646.34646.3442.952.2原料仓储810.50810.501344.391344.3989.352.3辅助材料仓库358.49358.49594.63594.6339.523供配电工程83.1383.1383.1383.136.223.1供配电室83.1383.1383.1383.136.224给排水工程95.6095.6095.6095.605.564.1给排水95.6095.6095.6095.605.565服务性工程987.15987.15987.15987.1565.615.1办公用房576.12576.12576.12576.1226.505.2生活服务411.03411.03411.03411.0338.006消防及环保工程278.48278.48278.48278.4820.826.1消防环保工程278.48278.48278.48278.4820.827项目总图工程41.5641.5641.5641.56-54.377.1场地及道路硬化2682.69602.68602.687.2场区围墙602.682682.692682.697.3安全保卫室41.5641.5641.5641.568绿化工程1009.0435.32合计10391.0513540.9713540.971124.91六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4218.47万元,占计划投资的84.19%。其中:完成固定资产投资3134.96万元,占总投资的74.31%;完成流动资金投资1083.51,占总投资的25.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4218.471.1完成比例84.19%2完成固定资产投资万元3134.962.1完成比例74.31%3完成流动资金投资万元1083.513.1完成比例25.69%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员193人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元634.422工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元148.903企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元61.434品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.794.3年工资额万元85.165其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.335.3年工资额万元79.856职工工资总额万元5984.39五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3542.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1124.911022.96179.723542.281.1工程费用万元1124.911022.967452.571.1.1建筑工程费用万元1124.911124.9122.45%1.1.2设备购置及安装费万元1022.961022.9620.42%1.2工程建设其他费用万元1394.411394.4127.83%1.2.1无形资产万元609.23609.231.3预备费万元785.18785.181.3.1基本预备费万元419.31419.311.3.2涨价预备费万元365.87365.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元3542.283542.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1468.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7452.575489.707004.827452.577452.577452.571.1应收账款万元2235.771341.461788.622235.772235.772235.771.2存货万元3353.662012.192682.933353.663353.663353.661.2.1原辅材料万元1006.10603.66804.881006.101006.101006.101.2.2燃料动力万元50.3030.1840.2450.3050.3050.301.2.3在产品万元1542.68925.611234.151542.681542.681542.681.2.4产成品万元754.57452.74603.66754.57754.57754.571.3现金万元1863.141117.891490.511863.141863.141863.142流动负债万元5984.393590.634787.515984.395984.395984.392.1应付账款万元5984.393590.634787.515984.395984.395984.393流动资金万元1468.18880.911174.541468.181468.181468.184铺底流动资金万元489.39293.64391.51489.39489.39489.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5010.46万元,其中:固定资产投资3542.28万元,占项目总投资的70.70%;流动资金1468.18万元,占项目总投资的29.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1124.91万元,占项目总投资的22.45%;设备购置费1022.96万元,占项目总投资的20.42%;其它投资1394.41万元,占项目总投资的27.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3542.28+1468.18=5010.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3542.2870.70%1.1项目建设投资万元3542.2870.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1468.1829.30%3总投资万元万元5010.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7350.00万元,总成本17103.80万元,利润总额-9753.80万元,净利润82.46万元,增值税248.94万元,税金及附加-7315.35万元,所得税-2438.45万元;第二年收入9800.00万元,总成本21494.28万元,利润总额-11694.28万元,净利润-8770.71万元,增值税331.92万元,税金及附加92.42万元,所得税-2923.57万元;第三年生产负荷100%,收入12250.00万元,总成本9241.97万元,利润总额3008.03万元,净利润2256.02万元,增值税414.90万元,税金及附加102.37万元,所得税752.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12250.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=414.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7350.009800.0012250.0012250.0012250.001.1电焊钢管万元7350.009800.0012250.0012250.0012250.002现价增加值万元2352.003136.003920.003

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