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文档简介
泓域咨询MACRO/ 邮政车投资项目立项申请报告邮政车投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12418.03万元,同比增长25.85%(2550.74万元)。其中,主营业业务邮政车生产及销售收入为10826.39万元,占营业总收入的87.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3143.93万元,较去年同期相比增长317.96万元,增长率11.25%;实现净利润2357.95万元,较去年同期相比增长405.92万元,增长率20.79%。二、项目概况(一)项目名称邮政车投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积38319.15平方米(折合约57.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.98%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度173.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38319.15平方米,建筑物基底占地面积30264.46平方米,总建筑面积53263.62平方米,其中:规划建设主体工程35143.76平方米,项目规划绿化面积4007.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4751.62万元。(七)节能分析“邮政车投资项目建设项目”,年用电量650928.00千瓦时,年总用水量8395.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.72吨标准煤/年。达产年综合节能量29.86吨标准煤/年,项目总节能率24.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12158.35万元,其中:固定资产投资9948.62万元,占项目总投资的81.83%;流动资金2209.73万元,占项目总投资的18.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15976.00万元,总成本费用12254.06万元,税金及附加214.88万元,利润总额3721.94万元,利税总额4450.19万元,税后净利润2791.45万元,达产年纳税总额1658.74万元;达产年投资利润率30.61%,投资利税率36.60%,投资回报率22.96%,全部投资回收期5.86年,提供就业职位265个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区邮政车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区邮政车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“邮政车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位265个,达产年纳税总额1658.74万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.61%,投资利税率36.60%,全部投资回报率22.96%,全部投资回收期5.86年,固定资产投资回收期5.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38319.1557.45亩1.1容积率1.391.2建筑系数78.98%1.3投资强度万元/亩173.171.4基底面积平方米30264.461.5总建筑面积平方米53263.621.6绿化面积平方米4007.12绿化率7.52%2总投资万元12158.352.1固定资产投资万元9948.622.1.1土建工程投资万元4642.642.1.1.1土建工程投资占比万元38.18%2.1.2设备投资万元4751.622.1.2.1设备投资占比39.08%2.1.3其它投资万元554.362.1.3.1其它投资占比4.56%2.1.4固定资产投资占比81.83%2.2流动资金万元2209.732.2.1流动资金占比18.17%3收入万元15976.004总成本万元12254.065利润总额万元3721.946净利润万元2791.457所得税万元1.398增值税万元513.379税金及附加万元214.8810纳税总额万元1658.7411利税总额万元4450.1912投资利润率30.61%13投资利税率36.60%14投资回报率22.96%15回收期年5.8616设备数量台(套)15217年用电量千瓦时650928.0018年用水量立方米8395.6219总能耗吨标准煤80.7220节能率24.82%21节能量吨标准煤29.8622员工数量人265第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.98%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度173.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21396.9721396.9735143.7635143.763369.581.1主要生产车间12838.1812838.1821086.2621086.262089.141.2辅助生产车间6847.036847.0311246.0011246.001078.271.3其他生产车间1711.761711.762038.342038.34202.172仓储工程4539.674539.6711777.9111777.91821.282.1成品贮存1134.921134.922944.482944.48205.322.2原料仓储2360.632360.636124.516124.51427.072.3辅助材料仓库1044.121044.122708.922708.92188.893供配电工程242.12242.12242.12242.1218.993.1供配电室242.12242.12242.12242.1218.994给排水工程278.43278.43278.43278.4316.994.1给排水278.43278.43278.43278.4316.995服务性工程2875.122875.122875.122875.12200.485.1办公用房1384.701384.701384.701384.70103.655.2生活服务1490.421490.421490.421490.42114.766消防及环保工程811.09811.09811.09811.0963.636.1消防环保工程811.09811.09811.09811.0963.637项目总图工程121.06121.06121.06121.0652.827.1场地及道路硬化8176.071261.101261.107.2场区围墙1261.108176.078176.077.3安全保卫室121.06121.06121.06121.068绿化工程2824.7898.87合计30264.4653263.6253263.624642.64六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9336.52万元,占计划投资的76.79%。其中:完成固定资产投资5779.12万元,占总投资的61.90%;完成流动资金投资3557.40,占总投资的38.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9336.521.1完成比例76.79%2完成固定资产投资万元5779.122.1完成比例61.90%3完成流动资金投资万元3557.403.1完成比例38.10%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员265人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1801.2人均年工资万元4.931.3年工资额万元913.362工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元224.143企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.083.3年工资额万元86.024品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元116.265其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.675.3年工资额万元90.336职工工资总额万元7645.49五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9948.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4642.644751.62173.179948.621.1工程费用万元4642.644751.629855.221.1.1建筑工程费用万元4642.644642.6438.18%1.1.2设备购置及安装费万元4751.624751.6239.08%1.2工程建设其他费用万元554.36554.364.56%1.2.1无形资产万元236.27236.271.3预备费万元318.09318.091.3.1基本预备费万元135.39135.391.3.2涨价预备费万元182.70182.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元9948.629948.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2209.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9855.226639.178103.609855.229855.229855.221.1应收账款万元2956.571921.772365.252956.572956.572956.571.2存货万元4434.852882.653547.884434.854434.854434.851.2.1原辅材料万元1330.46864.801064.361330.461330.461330.461.2.2燃料动力万元66.5243.2453.2266.5266.5266.521.2.3在产品万元2040.031326.021632.022040.032040.032040.031.2.4产成品万元997.84648.60798.27997.84997.84997.841.3现金万元2463.801601.471971.042463.802463.802463.802流动负债万元7645.494969.576116.397645.497645.497645.492.1应付账款万元7645.494969.576116.397645.497645.497645.493流动资金万元2209.731436.321767.782209.732209.732209.734铺底流动资金万元736.57478.77589.26736.57736.57736.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12158.35万元,其中:固定资产投资9948.62万元,占项目总投资的81.83%;流动资金2209.73万元,占项目总投资的18.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4642.64万元,占项目总投资的38.18%;设备购置费4751.62万元,占项目总投资的39.08%;其它投资554.36万元,占项目总投资的4.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9948.62+2209.73=12158.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9948.6281.83%1.1项目建设投资万元9948.6281.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2209.7318.17%3总投资万元万元12158.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10384.40万元,总成本13865.17万元,利润总额-3480.77万元,净利润193.32万元,增值税333.69万元,税金及附加-2610.58万元,所得税-870.19万元;第二年收入12780.80万元,总成本16491.87万元,利润总额-3711.07万元,净利润-2783.30万元,增值税410.70万元,税金及附加202.56万元,所得税-927.77万元;第三年生产负荷100%,收入15976.00万元,总成本12254.06万元,利润总额3721.94万元,净利润2791.45万元,增值税513.37万元,税金及附加214.88万元,所得税930.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15976.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=513.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10384.4012780.8015976.0015976.0015976.001.1邮政车万元10384.4012780.8015976.0015976.0015976.002现价增加值万元3323.014089.86
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