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泓域咨询MACRO/ 矽钢片项目立项说明及投资计划矽钢片项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10340.01万元,同比增长12.43%(1143.08万元)。其中,主营业业务矽钢片生产及销售收入为9337.53万元,占营业总收入的90.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2475.96万元,较去年同期相比增长385.89万元,增长率18.46%;实现净利润1856.97万元,较去年同期相比增长374.19万元,增长率25.24%。二、项目概况(一)项目名称矽钢片项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积16008.00平方米(折合约24.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.94%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度172.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16008.00平方米,建筑物基底占地面积12156.48平方米,总建筑面积17128.56平方米,其中:规划建设主体工程11502.57平方米,项目规划绿化面积949.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费1338.11万元。(七)节能分析“矽钢片项目建设项目”,年用电量433762.15千瓦时,年总用水量4314.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.68吨标准煤/年。达产年综合节能量17.89吨标准煤/年,项目总节能率20.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5233.98万元,其中:固定资产投资4149.12万元,占项目总投资的79.27%;流动资金1084.86万元,占项目总投资的20.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10727.00万元,总成本费用8078.87万元,税金及附加107.86万元,利润总额2648.13万元,利税总额3121.25万元,税后净利润1986.10万元,达产年纳税总额1135.15万元;达产年投资利润率50.59%,投资利税率59.63%,投资回报率37.95%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位151个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心矽钢片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心矽钢片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“矽钢片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位151个,达产年纳税总额1135.15万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.59%,投资利税率59.63%,全部投资回报率37.95%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16008.0024.00亩1.1容积率1.071.2建筑系数75.94%1.3投资强度万元/亩172.881.4基底面积平方米12156.481.5总建筑面积平方米17128.561.6绿化面积平方米949.71绿化率5.54%2总投资万元5233.982.1固定资产投资万元4149.122.1.1土建工程投资万元1429.532.1.1.1土建工程投资占比万元27.31%2.1.2设备投资万元1338.112.1.2.1设备投资占比25.57%2.1.3其它投资万元1381.482.1.3.1其它投资占比26.39%2.1.4固定资产投资占比79.27%2.2流动资金万元1084.862.2.1流动资金占比20.73%3收入万元10727.004总成本万元8078.875利润总额万元2648.136净利润万元1986.107所得税万元1.078增值税万元365.269税金及附加万元107.8610纳税总额万元1135.1511利税总额万元3121.2512投资利润率50.59%13投资利税率59.63%14投资回报率37.95%15回收期年4.1416设备数量台(套)12117年用电量千瓦时433762.1518年用水量立方米4314.4619总能耗吨标准煤53.6820节能率20.46%21节能量吨标准煤17.8922员工数量人151第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、新一轮科技产业革命孕育突破,智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前,新一轮科技革命和产业变革正在兴起,其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合,尤其是互联网与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下,工业互联网、大数据、云计算等快速发展,推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.94%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度172.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8594.638594.6311502.5711502.571055.991.1主要生产车间5156.785156.786901.546901.54654.711.2辅助生产车间2750.282750.283680.823680.82337.921.3其他生产车间687.57687.57667.15667.1563.362仓储工程1823.471823.473656.893656.89244.162.1成品贮存455.87455.87914.22914.2261.042.2原料仓储948.20948.201901.581901.58126.962.3辅助材料仓库419.40419.40841.08841.0856.163供配电工程97.2597.2597.2597.257.303.1供配电室97.2597.2597.2597.257.304给排水工程111.84111.84111.84111.846.534.1给排水111.84111.84111.84111.846.535服务性工程1154.871154.871154.871154.8777.115.1办公用房544.56544.56544.56544.5645.115.2生活服务610.31610.31610.31610.3133.856消防及环保工程325.79325.79325.79325.7924.476.1消防环保工程325.79325.79325.79325.7924.477项目总图工程48.6348.6348.6348.63-33.797.1场地及道路硬化3083.21648.72648.727.2场区围墙648.723083.213083.217.3安全保卫室48.6348.6348.6348.638绿化工程1364.6147.76合计12156.4817128.5617128.561429.53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4448.81万元,占计划投资的85.00%。其中:完成固定资产投资2858.99万元,占总投资的64.26%;完成流动资金投资1589.82,占总投资的35.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4448.811.1完成比例85.00%2完成固定资产投资万元2858.992.1完成比例64.26%3完成流动资金投资万元1589.823.1完成比例35.74%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员151人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1031.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元516.432工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.532.3年工资额万元120.743企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.803.3年工资额万元45.954品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元62.955其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.575.3年工资额万元41.956职工工资总额万元5809.93五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4149.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1429.531338.11172.884149.121.1工程费用万元1429.531338.116894.791.1.1建筑工程费用万元1429.531429.5327.31%1.1.2设备购置及安装费万元1338.111338.1125.57%1.2工程建设其他费用万元1381.481381.4826.39%1.2.1无形资产万元703.49703.491.3预备费万元677.99677.991.3.1基本预备费万元271.89271.891.3.2涨价预备费万元406.10406.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元4149.124149.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1084.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6894.793367.774635.646894.796894.796894.791.1应收账款万元2068.44827.371447.912068.442068.442068.441.2存货万元3102.661241.062171.863102.663102.663102.661.2.1原辅材料万元930.80372.32651.56930.80930.80930.801.2.2燃料动力万元46.5418.6232.5846.5446.5446.541.2.3在产品万元1427.22570.89999.061427.221427.221427.221.2.4产成品万元698.10279.24488.67698.10698.10698.101.3现金万元1723.70689.481206.591723.701723.701723.702流动负债万元5809.932323.974066.955809.935809.935809.932.1应付账款万元5809.932323.974066.955809.935809.935809.933流动资金万元1084.86433.94759.401084.861084.861084.864铺底流动资金万元361.62144.65253.13361.62361.62361.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5233.98万元,其中:固定资产投资4149.12万元,占项目总投资的79.27%;流动资金1084.86万元,占项目总投资的20.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1429.53万元,占项目总投资的27.31%;设备购置费1338.11万元,占项目总投资的25.57%;其它投资1381.48万元,占项目总投资的26.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4149.12+1084.86=5233.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4149.1279.27%1.1项目建设投资万元4149.1279.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1084.8620.73%3总投资万元万元5233.98二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4290.80万元,总成本5602.40万元,利润总额-1311.60万元,净利润81.56万元,增值税146.10万元,税金及附加-983.70万元,所得税-327.90万元;第二年收入7508.90万元,总成本8755.68万元,利润总额-1246.78万元,净利润-935.09万元,增值税255.68万元,税金及附加94.71万元,所得税-311.69万元;第三年生产负荷100%,收入10727.00万元,总成本8078.87万元,利润总额2648.13万元,净利润1986.10万元,增值税365.26万元,税金及附加107.86万元,所得税662.03万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10727.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=365.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4290.807508.9010727.0010727.0010727.001.1矽钢片万元4290.807508.9010727.0010727.0010727.002现价增加值万元1373.062402.853432.643432.6

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