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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料装饰品项目立项说明及投资计划塑料装饰品项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入20589.33万元,同比增长15.48%(2759.50万元)。其中,主营业业务塑料装饰品生产及销售收入为19049.29万元,占营业总收入的92.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4968.08万元,较去年同期相比增长492.30万元,增长率11.00%;实现净利润3726.06万元,较去年同期相比增长752.14万元,增长率25.29%。二、项目概况(一)项目名称塑料装饰品项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积59009.49平方米(折合约88.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.62%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度167.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59009.49平方米,建筑物基底占地面积46393.26平方米,总建筑面积67860.91平方米,其中:规划建设主体工程50954.94平方米,项目规划绿化面积3516.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费6717.23万元。(七)节能分析“塑料装饰品项目建设项目”,年用电量561425.40千瓦时,年总用水量19048.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.63吨标准煤/年。达产年综合节能量17.66吨标准煤/年,项目总节能率24.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17520.72万元,其中:固定资产投资14803.69万元,占项目总投资的84.49%;流动资金2717.03万元,占项目总投资的15.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24781.00万元,总成本费用18989.42万元,税金及附加331.90万元,利润总额5791.58万元,利税总额6922.32万元,税后净利润4343.68万元,达产年纳税总额2578.63万元;达产年投资利润率33.06%,投资利税率39.51%,投资回报率24.79%,全部投资回收期5.53年,提供就业职位474个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区塑料装饰品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区塑料装饰品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料装饰品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位474个,达产年纳税总额2578.63万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.06%,投资利税率39.51%,全部投资回报率24.79%,全部投资回收期5.53年,固定资产投资回收期5.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现出加速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见,鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励支持引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点,制度创新初显成效。通过改革试点,促进国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59009.4988.47亩1.1容积率1.151.2建筑系数78.62%1.3投资强度万元/亩167.331.4基底面积平方米46393.261.5总建筑面积平方米67860.911.6绿化面积平方米3516.79绿化率5.18%2总投资万元17520.722.1固定资产投资万元14803.692.1.1土建工程投资万元4786.972.1.1.1土建工程投资占比万元27.32%2.1.2设备投资万元6717.232.1.2.1设备投资占比38.34%2.1.3其它投资万元3299.492.1.3.1其它投资占比18.83%2.1.4固定资产投资占比84.49%2.2流动资金万元2717.032.2.1流动资金占比15.51%3收入万元24781.004总成本万元18989.425利润总额万元5791.586净利润万元4343.687所得税万元1.158增值税万元798.849税金及附加万元331.9010纳税总额万元2578.6311利税总额万元6922.3212投资利润率33.06%13投资利税率39.51%14投资回报率24.79%15回收期年5.5316设备数量台(套)12517年用电量千瓦时561425.4018年用水量立方米19048.7219总能耗吨标准煤70.6320节能率24.32%21节能量吨标准煤17.6622员工数量人474第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.62%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度167.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程32800.0332800.0350954.9450954.943953.851.1主要生产车间19680.0219680.0230572.9630572.962451.391.2辅助生产车间10496.0110496.0116305.5816305.581265.231.3其他生产车间2624.002624.002955.392955.39237.232仓储工程6958.996958.9910988.8810988.88620.132.1成品贮存1739.751739.752747.222747.22155.032.2原料仓储3618.673618.675714.225714.22322.472.3辅助材料仓库1600.571600.572527.442527.44142.633供配电工程371.15371.15371.15371.1523.563.1供配电室371.15371.15371.15371.1523.564给排水工程426.82426.82426.82426.8221.084.1给排水426.82426.82426.82426.8221.085服务性工程4407.364407.364407.364407.36248.725.1办公用房1806.931806.931806.931806.93107.805.2生活服务2600.432600.432600.432600.43123.236消防及环保工程1243.341243.341243.341243.3478.946.1消防环保工程1243.341243.341243.341243.3478.947项目总图工程185.57185.57185.57185.57-330.227.1场地及道路硬化12907.121919.901919.907.2场区围墙1919.9012907.1212907.127.3安全保卫室185.57185.57185.57185.578绿化工程4883.01170.91合计46393.2667860.9167860.914786.97六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13663.16万元,占计划投资的77.98%。其中:完成固定资产投资10324.62万元,占总投资的75.57%;完成流动资金投资3338.54,占总投资的24.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13663.161.1完成比例77.98%2完成固定资产投资万元10324.622.1完成比例75.57%3完成流动资金投资万元3338.543.1完成比例24.43%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员474人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3221.2人均年工资万元5.271.3年工资额万元1898.452工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元486.383企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元151.814品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元223.005其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.975.3年工资额万元188.496职工工资总额万元12362.79五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14803.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4786.976717.23167.3314803.691.1工程费用万元4786.976717.2315079.821.1.1建筑工程费用万元4786.974786.9727.32%1.1.2设备购置及安装费万元6717.236717.2338.34%1.2工程建设其他费用万元3299.493299.4918.83%1.2.1无形资产万元1358.061358.061.3预备费万元1941.431941.431.3.1基本预备费万元1021.341021.341.3.2涨价预备费万元920.09920.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元14803.6914803.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2717.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15079.829981.4013235.2015079.8215079.8215079.821.1应收账款万元4523.952714.373392.964523.954523.954523.951.2存货万元6785.924071.555089.446785.926785.926785.921.2.1原辅材料万元2035.781221.471526.832035.782035.782035.781.2.2燃料动力万元101.7961.0776.34101.79101.79101.791.2.3在产品万元3121.521872.912341.143121.523121.523121.521.2.4产成品万元1526.83916.101145.121526.831526.831526.831.3现金万元3769.952261.972827.473769.953769.953769.952流动负债万元12362.797417.679272.0912362.7912362.7912362.792.1应付账款万元12362.797417.679272.0912362.7912362.7912362.793流动资金万元2717.031630.222037.772717.032717.032717.034铺底流动资金万元905.67543.41679.26905.67905.67905.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17520.72万元,其中:固定资产投资14803.69万元,占项目总投资的84.49%;流动资金2717.03万元,占项目总投资的15.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4786.97万元,占项目总投资的27.32%;设备购置费6717.23万元,占项目总投资的38.34%;其它投资3299.49万元,占项目总投资的18.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14803.69+2717.03=17520.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14803.6984.49%1.1项目建设投资万元14803.6984.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2717.0315.51%3总投资万元万元17520.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14868.60万元,总成本4846.70万元,利润总额10021.90万元,净利润293.55万元,增值税479.30万元,税金及附加7516.42万元,所得税2505.47万元;第二年收入18585.75万元,总成本5779.94万元,利润总额12805.81万元,净利润9604.36万元,增值税599.13万元,税金及附加307.93万元,所得税3201.45万元;第三年生产负荷100%,收入24781.00万元,总成本18989.42万元,利润总额5791.58万元,净利润4343.68万元,增值税798.84万元,税金及附加331.90万元,所得税1447.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24781.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=798.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14868.6018585.7524781.0024781.0024781.001.1塑料装饰品万元14868.6018585.7524781.0024781.0024781.002现价增加值万元4757.955947.447929.9279
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