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文档简介
泓域咨询MACRO/ 兔毛毛衫项目立项说明及投资计划兔毛毛衫项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7385.96万元,同比增长28.67%(1645.77万元)。其中,主营业业务兔毛毛衫生产及销售收入为6825.14万元,占营业总收入的92.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1554.42万元,较去年同期相比增长286.18万元,增长率22.57%;实现净利润1165.82万元,较去年同期相比增长180.50万元,增长率18.32%。二、项目概况(一)项目名称兔毛毛衫项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积23871.93平方米(折合约35.79亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.71%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度193.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23871.93平方米,建筑物基底占地面积16641.12平方米,总建筑面积39388.68平方米,其中:规划建设主体工程30052.04平方米,项目规划绿化面积2082.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费1924.59万元。(七)节能分析“兔毛毛衫项目建设项目”,年用电量984609.97千瓦时,年总用水量7541.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.65吨标准煤/年。达产年综合节能量36.34吨标准煤/年,项目总节能率29.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8562.08万元,其中:固定资产投资6935.39万元,占项目总投资的81.00%;流动资金1626.69万元,占项目总投资的19.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12874.00万元,总成本费用10061.57万元,税金及附加142.04万元,利润总额2812.43万元,利税总额3342.39万元,税后净利润2109.32万元,达产年纳税总额1233.07万元;达产年投资利润率32.85%,投资利税率39.04%,投资回报率24.64%,全部投资回收期5.56年,提供就业职位217个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心兔毛毛衫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心兔毛毛衫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“兔毛毛衫项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位217个,达产年纳税总额1233.07万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.85%,投资利税率39.04%,全部投资回报率24.64%,全部投资回收期5.56年,固定资产投资回收期5.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23871.9335.79亩1.1容积率1.651.2建筑系数69.71%1.3投资强度万元/亩193.781.4基底面积平方米16641.121.5总建筑面积平方米39388.681.6绿化面积平方米2082.53绿化率5.29%2总投资万元8562.082.1固定资产投资万元6935.392.1.1土建工程投资万元3152.122.1.1.1土建工程投资占比万元36.81%2.1.2设备投资万元1924.592.1.2.1设备投资占比22.48%2.1.3其它投资万元1858.682.1.3.1其它投资占比21.71%2.1.4固定资产投资占比81.00%2.2流动资金万元1626.692.2.1流动资金占比19.00%3收入万元12874.004总成本万元10061.575利润总额万元2812.436净利润万元2109.327所得税万元1.658增值税万元387.929税金及附加万元142.0410纳税总额万元1233.0711利税总额万元3342.3912投资利润率32.85%13投资利税率39.04%14投资回报率24.64%15回收期年5.5616设备数量台(套)8617年用电量千瓦时984609.9718年用水量立方米7541.0419总能耗吨标准煤121.6520节能率29.56%21节能量吨标准煤36.3422员工数量人217第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.71%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度193.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11765.2711765.2730052.0430052.042645.441.1主要生产车间7059.167059.1618031.2218031.221640.171.2辅助生产车间3764.893764.899616.659616.65846.541.3其他生产车间941.22941.221743.021743.02158.732仓储工程2496.172496.176068.826068.82388.532.1成品贮存624.04624.041517.201517.2097.132.2原料仓储1298.011298.013155.793155.79202.042.3辅助材料仓库574.12574.121395.831395.8389.363供配电工程133.13133.13133.13133.139.593.1供配电室133.13133.13133.13133.139.594给排水工程153.10153.10153.10153.108.584.1给排水153.10153.10153.10153.108.585服务性工程1580.911580.911580.911580.91101.215.1办公用房702.02702.02702.02702.0247.915.2生活服务878.89878.89878.89878.8947.546消防及环保工程445.98445.98445.98445.9832.126.1消防环保工程445.98445.98445.98445.9832.127项目总图工程66.5666.5666.5666.56-81.127.1场地及道路硬化4378.56902.49902.497.2场区围墙902.494378.564378.567.3安全保卫室66.5666.5666.5666.568绿化工程1364.9047.77合计16641.1239388.6839388.683152.12六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4302.03万元,占计划投资的50.25%。其中:完成固定资产投资3362.55万元,占总投资的78.16%;完成流动资金投资939.48,占总投资的21.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4302.031.1完成比例50.25%2完成固定资产投资万元3362.552.1完成比例78.16%3完成流动资金投资万元939.483.1完成比例21.84%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员217人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元670.662工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.102.3年工资额万元217.053企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元63.684品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元94.035其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.735.3年工资额万元44.356职工工资总额万元7488.54五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6935.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3152.121924.59193.786935.391.1工程费用万元3152.121924.599115.231.1.1建筑工程费用万元3152.123152.1236.81%1.1.2设备购置及安装费万元1924.591924.5922.48%1.2工程建设其他费用万元1858.681858.6821.71%1.2.1无形资产万元1060.841060.841.3预备费万元797.84797.841.3.1基本预备费万元436.41436.411.3.2涨价预备费万元361.43361.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元6935.396935.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1626.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9115.236619.967566.499115.239115.239115.231.1应收账款万元2734.571777.472050.932734.572734.572734.571.2存货万元4101.852666.203076.394101.854101.854101.851.2.1原辅材料万元1230.56799.86922.921230.561230.561230.561.2.2燃料动力万元61.5339.9946.1561.5361.5361.531.2.3在产品万元1886.851226.451415.141886.851886.851886.851.2.4产成品万元922.92599.90692.19922.92922.92922.921.3现金万元2278.811481.221709.112278.812278.812278.812流动负债万元7488.544867.555616.407488.547488.547488.542.1应付账款万元7488.544867.555616.407488.547488.547488.543流动资金万元1626.691057.351220.021626.691626.691626.694铺底流动资金万元542.22352.45406.67542.22542.22542.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8562.08万元,其中:固定资产投资6935.39万元,占项目总投资的81.00%;流动资金1626.69万元,占项目总投资的19.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3152.12万元,占项目总投资的36.81%;设备购置费1924.59万元,占项目总投资的22.48%;其它投资1858.68万元,占项目总投资的21.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6935.39+1626.69=8562.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6935.3981.00%1.1项目建设投资万元6935.3981.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1626.6919.00%3总投资万元万元8562.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8368.10万元,总成本6981.98万元,利润总额1386.12万元,净利润125.75万元,增值税252.15万元,税金及附加1039.59万元,所得税346.53万元;第二年收入9655.50万元,总成本7827.52万元,利润总额1827.98万元,净利润1370.98万元,增值税290.94万元,税金及附加130.40万元,所得税457.00万元;第三年生产负荷100%,收入12874.00万元,总成本10061.57万元,利润总额2812.43万元,净利润2109.32万元,增值税387.92万元,税金及附加142.04万元,所得税703.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12874.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=387.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8368.109655.5012874.0012874.0012874.001.1兔毛毛衫万元8368.109655.5012874.0012874.0012874.002现价增加值万元2677.793089.764119.6
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