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泓域咨询MACRO/ 投影电视接收机项目立项说明及投资计划投影电视接收机项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx集团实现营业收入19518.59万元,同比增长24.62%(3855.68万元)。其中,主营业业务投影电视接收机生产及销售收入为18505.22万元,占营业总收入的94.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4912.93万元,较去年同期相比增长679.45万元,增长率16.05%;实现净利润3684.70万元,较去年同期相比增长779.83万元,增长率26.85%。二、项目概况(一)项目名称投影电视接收机项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积49324.65平方米(折合约73.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.35%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.08%,固定资产投资强度170.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49324.65平方米,建筑物基底占地面积29274.18平方米,总建筑面积75466.71平方米,其中:规划建设主体工程56986.68平方米,项目规划绿化面积4586.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费6497.49万元。(七)节能分析“投影电视接收机项目建设项目”,年用电量1027327.12千瓦时,年总用水量20164.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.98吨标准煤/年。达产年综合节能量40.41吨标准煤/年,项目总节能率28.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16212.78万元,其中:固定资产投资12623.26万元,占项目总投资的77.86%;流动资金3589.52万元,占项目总投资的22.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33799.00万元,总成本费用26275.81万元,税金及附加321.82万元,利润总额7523.19万元,利税总额8882.69万元,税后净利润5642.39万元,达产年纳税总额3240.30万元;达产年投资利润率46.40%,投资利税率54.79%,投资回报率34.80%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位505个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区投影电视接收机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区投影电视接收机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“投影电视接收机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位505个,达产年纳税总额3240.30万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.40%,投资利税率54.79%,全部投资回报率34.80%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。在技术结构上,一方面积极促进企业技术改造,提升企业技术水平。2012年,国务院发布了关于促进企业技术改造的指导意见,提出了新时期技术改造的任务和要求。中国制造2025将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。同时,将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。另一方面,化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。2010年,国务院印发了关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知。2013年,国务院印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见,将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49324.6573.95亩1.1容积率1.531.2建筑系数59.35%1.3投资强度万元/亩170.701.4基底面积平方米29274.181.5总建筑面积平方米75466.711.6绿化面积平方米4586.13绿化率6.08%2总投资万元16212.782.1固定资产投资万元12623.262.1.1土建工程投资万元6547.122.1.1.1土建工程投资占比万元40.38%2.1.2设备投资万元6497.492.1.2.1设备投资占比40.08%2.1.3其它投资万元-421.352.1.3.1其它投资占比-2.60%2.1.4固定资产投资占比77.86%2.2流动资金万元3589.522.2.1流动资金占比22.14%3收入万元33799.004总成本万元26275.815利润总额万元7523.196净利润万元5642.397所得税万元1.538增值税万元1037.689税金及附加万元321.8210纳税总额万元3240.3011利税总额万元8882.6912投资利润率46.40%13投资利税率54.79%14投资回报率34.80%15回收期年4.3716设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1027327.1218年用水量立方米20164.0219总能耗吨标准煤127.9820节能率28.08%21节能量吨标准煤40.4122员工数量人505第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.35%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.08%,固定资产投资强度170.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20696.8520696.8556986.6856986.685438.271.1主要生产车间12418.1112418.1134192.0134192.013371.731.2辅助生产车间6622.996622.9918235.7418235.741740.251.3其他生产车间1655.751655.753305.233305.23326.302仓储工程4391.134391.1312012.0212012.02833.682.1成品贮存1097.781097.783003.013003.01208.422.2原料仓储2283.392283.396246.256246.25433.512.3辅助材料仓库1009.961009.962762.762762.76191.753供配电工程234.19234.19234.19234.1918.293.1供配电室234.19234.19234.19234.1918.294给排水工程269.32269.32269.32269.3216.364.1给排水269.32269.32269.32269.3216.365服务性工程2781.052781.052781.052781.05193.025.1办公用房1480.421480.421480.421480.4295.025.2生活服务1300.631300.631300.631300.6393.406消防及环保工程784.55784.55784.55784.5561.266.1消防环保工程784.55784.55784.55784.5561.267项目总图工程117.10117.10117.10117.10-112.027.1场地及道路硬化8142.521614.681614.687.2场区围墙1614.688142.528142.527.3安全保卫室117.10117.10117.10117.108绿化工程2807.4998.26合计29274.1875466.7175466.716547.12六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9625.05万元,占计划投资的59.37%。其中:完成固定资产投资6863.49万元,占总投资的71.31%;完成流动资金投资2761.56,占总投资的28.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9625.051.1完成比例59.37%2完成固定资产投资万元6863.492.1完成比例71.31%3完成流动资金投资万元2761.563.1完成比例28.69%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员505人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3431.2人均年工资万元5.691.3年工资额万元2017.382工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.252.3年工资额万元474.973企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元150.464品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元237.485其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.935.3年工资额万元148.846职工工资总额万元21453.06五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12623.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6547.126497.49170.7012623.261.1工程费用万元6547.126497.4925042.581.1.1建筑工程费用万元6547.126547.1240.38%1.1.2设备购置及安装费万元6497.496497.4940.08%1.2工程建设其他费用万元-421.35-421.35-2.60%1.2.1无形资产万元-248.30-248.301.3预备费万元-173.05-173.051.3.1基本预备费万元-73.31-73.311.3.2涨价预备费万元-99.74-99.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元12623.2612623.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3589.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25042.589400.7218726.3325042.5825042.5825042.581.1应收账款万元7512.773005.116010.227512.777512.777512.771.2存货万元11269.164507.669015.3311269.1611269.1611269.161.2.1原辅材料万元3380.751352.302704.603380.753380.753380.751.2.2燃料动力万元169.0467.61135.23169.04169.04169.041.2.3在产品万元5183.812073.534147.055183.815183.815183.811.2.4产成品万元2535.561014.222028.452535.562535.562535.561.3现金万元6260.652504.265008.526260.656260.656260.652流动负债万元21453.068581.2217162.4521453.0621453.0621453.062.1应付账款万元21453.068581.2217162.4521453.0621453.0621453.063流动资金万元3589.521435.812871.623589.523589.523589.524铺底流动资金万元1196.49478.60957.201196.491196.491196.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16212.78万元,其中:固定资产投资12623.26万元,占项目总投资的77.86%;流动资金3589.52万元,占项目总投资的22.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6547.12万元,占项目总投资的40.38%;设备购置费6497.49万元,占项目总投资的40.08%;其它投资-421.35万元,占项目总投资的-2.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12623.26+3589.52=16212.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12623.2677.86%1.1项目建设投资万元12623.2677.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3589.5222.14%3总投资万元万元16212.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13519.60万元,总成本5797.20万元,利润总额7722.40万元,净利润247.11万元,增值税415.07万元,税金及附加5791.80万元,所得税1930.60万元;第二年收入27039.20万元,总成本10138.43万元,利润总额16900.77万元,净利润12675.58万元,增值税830.14万元,税金及附加296.92万元,所得税4225.19万元;第三年生产负荷100%,收入33799.00万元,总成本26275.81万元,利润总额7523.19万元,净利润5642.39万元,增值税1037.68万元,税金及附加321.82万元,所得税1880.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33799.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1037.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13519.6027039.2033799.0033799.0033799.001.1投影电视接收机万元13519.6027039.2033799.0033799.0033799.002现价增加值万元4326.278652.5410815.68108

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