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泓域咨询MACRO/ 耐高温电机项目立项申请报告耐高温电机项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7647.71万元,同比增长33.53%(1920.30万元)。其中,主营业业务耐高温电机生产及销售收入为6230.76万元,占营业总收入的81.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1700.78万元,较去年同期相比增长408.36万元,增长率31.60%;实现净利润1275.59万元,较去年同期相比增长163.52万元,增长率14.70%。二、项目概况(一)项目名称耐高温电机项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积10952.14平方米(折合约16.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.44%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度190.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10952.14平方米,建筑物基底占地面积6290.91平方米,总建筑面积13252.09平方米,其中:规划建设主体工程8723.53平方米,项目规划绿化面积1003.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费1051.28万元。(七)节能分析“耐高温电机项目建设项目”,年用电量1059548.05千瓦时,年总用水量8392.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.94吨标准煤/年。达产年综合节能量39.11吨标准煤/年,项目总节能率21.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4457.94万元,其中:固定资产投资3122.76万元,占项目总投资的70.05%;流动资金1335.18万元,占项目总投资的29.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10825.00万元,总成本费用8367.05万元,税金及附加84.49万元,利润总额2457.95万元,利税总额2881.47万元,税后净利润1843.46万元,达产年纳税总额1038.01万元;达产年投资利润率55.14%,投资利税率64.64%,投资回报率41.35%,全部投资回收期3.92年,提供就业职位223个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城耐高温电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城耐高温电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“耐高温电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位223个,达产年纳税总额1038.01万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.14%,投资利税率64.64%,全部投资回报率41.35%,全部投资回收期3.92年,固定资产投资回收期3.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务,工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10952.1416.42亩1.1容积率1.211.2建筑系数57.44%1.3投资强度万元/亩190.181.4基底面积平方米6290.911.5总建筑面积平方米13252.091.6绿化面积平方米1003.85绿化率7.58%2总投资万元4457.942.1固定资产投资万元3122.762.1.1土建工程投资万元948.792.1.1.1土建工程投资占比万元21.28%2.1.2设备投资万元1051.282.1.2.1设备投资占比23.58%2.1.3其它投资万元1122.692.1.3.1其它投资占比25.18%2.1.4固定资产投资占比70.05%2.2流动资金万元1335.182.2.1流动资金占比29.95%3收入万元10825.004总成本万元8367.055利润总额万元2457.956净利润万元1843.467所得税万元1.218增值税万元339.039税金及附加万元84.4910纳税总额万元1038.0111利税总额万元2881.4712投资利润率55.14%13投资利税率64.64%14投资回报率41.35%15回收期年3.9216设备数量台(套)5217年用电量千瓦时1059548.0518年用水量立方米8392.5319总能耗吨标准煤130.9420节能率21.35%21节能量吨标准煤39.1122员工数量人223第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.44%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度190.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4447.674447.678723.538723.53687.021.1主要生产车间2668.602668.605234.125234.12425.951.2辅助生产车间1423.251423.252791.532791.53219.851.3其他生产车间355.81355.81505.96505.9641.222仓储工程943.64943.642943.562943.56168.602.1成品贮存235.91235.91735.89735.8942.152.2原料仓储490.69490.691530.651530.6587.672.3辅助材料仓库217.04217.04677.02677.0238.783供配电工程50.3350.3350.3350.333.243.1供配电室50.3350.3350.3350.333.244给排水工程57.8857.8857.8857.882.904.1给排水57.8857.8857.8857.882.905服务性工程597.64597.64597.64597.6434.235.1办公用房333.69333.69333.69333.6915.895.2生活服务263.95263.95263.95263.9520.436消防及环保工程168.60168.60168.60168.6010.866.1消防环保工程168.60168.60168.60168.6010.867项目总图工程25.1625.1625.1625.1616.827.1场地及道路硬化1620.56330.50330.507.2场区围墙330.501620.561620.567.3安全保卫室25.1625.1625.1625.168绿化工程717.7225.12合计6290.9113252.0913252.09948.79六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2804.25万元,占计划投资的62.90%。其中:完成固定资产投资1700.94万元,占总投资的60.66%;完成流动资金投资1103.31,占总投资的39.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2804.251.1完成比例62.90%2完成固定资产投资万元1700.942.1完成比例60.66%3完成流动资金投资万元1103.313.1完成比例39.34%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员223人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元5.711.3年工资额万元673.232工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元198.193企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.183.3年工资额万元70.264品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元95.185其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.925.3年工资额万元82.096职工工资总额万元5583.77五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3122.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元948.791051.28190.183122.761.1工程费用万元948.791051.286918.951.1.1建筑工程费用万元948.79948.7921.28%1.1.2设备购置及安装费万元1051.281051.2823.58%1.2工程建设其他费用万元1122.691122.6925.18%1.2.1无形资产万元516.09516.091.3预备费万元606.60606.601.3.1基本预备费万元316.54316.541.3.2涨价预备费万元290.06290.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元3122.763122.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1335.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6918.955508.114660.596918.956918.956918.951.1应收账款万元2075.681349.201452.982075.682075.682075.681.2存货万元3113.532023.792179.473113.533113.533113.531.2.1原辅材料万元934.06607.14653.84934.06934.06934.061.2.2燃料动力万元46.7030.3632.6946.7046.7046.701.2.3在产品万元1432.22930.951002.561432.221432.221432.221.2.4产成品万元700.54455.35490.38700.54700.54700.541.3现金万元1729.741124.331210.821729.741729.741729.742流动负债万元5583.773629.453908.645583.775583.775583.772.1应付账款万元5583.773629.453908.645583.775583.775583.773流动资金万元1335.18867.87934.631335.181335.181335.184铺底流动资金万元445.06289.29311.54445.06445.06445.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4457.94万元,其中:固定资产投资3122.76万元,占项目总投资的70.05%;流动资金1335.18万元,占项目总投资的29.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资948.79万元,占项目总投资的21.28%;设备购置费1051.28万元,占项目总投资的23.58%;其它投资1122.69万元,占项目总投资的25.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3122.76+1335.18=4457.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3122.7670.05%1.1项目建设投资万元3122.7670.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1335.1829.95%3总投资万元万元4457.94二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7036.25万元,总成本5836.08万元,利润总额1200.17万元,净利润70.25万元,增值税220.37万元,税金及附加900.13万元,所得税300.04万元;第二年收入7577.50万元,总成本6193.79万元,利润总额1383.71万元,净利润1037.78万元,增值税237.32万元,税金及附加72.29万元,所得税345.93万元;第三年生产负荷100%,收入10825.00万元,总成本8367.05万元,利润总额2457.95万元,净利润1843.46万元,增值税339.03万元,税金及附加84.49万元,所得税614.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10825.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=339.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7036.257577.5010825.0010825.0010825.001.1耐高温电机万元7036.257577.5010825.0010825.0010825.002现价增加值万元2251.602424.803464.003464.003464.003增值税万元220.37237.32339.0
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