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文档简介
泓域咨询MACRO/ 喷水推进器项目立项说明及投资计划喷水推进器项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14787.83万元,同比增长11.79%(1559.45万元)。其中,主营业业务喷水推进器生产及销售收入为13124.36万元,占营业总收入的88.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4377.78万元,较去年同期相比增长886.03万元,增长率25.37%;实现净利润3283.34万元,较去年同期相比增长705.39万元,增长率27.36%。二、项目概况(一)项目名称喷水推进器项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积33183.25平方米(折合约49.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.84%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度190.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33183.25平方米,建筑物基底占地面积19525.02平方米,总建筑面积44133.72平方米,其中:规划建设主体工程27318.78平方米,项目规划绿化面积2593.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3879.38万元。(七)节能分析“喷水推进器项目建设项目”,年用电量743847.97千瓦时,年总用水量7855.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.09吨标准煤/年。达产年综合节能量30.70吨标准煤/年,项目总节能率21.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11534.61万元,其中:固定资产投资9501.25万元,占项目总投资的82.37%;流动资金2033.36万元,占项目总投资的17.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18374.00万元,总成本费用13902.05万元,税金及附加206.75万元,利润总额4471.95万元,利税总额5295.52万元,税后净利润3353.96万元,达产年纳税总额1941.56万元;达产年投资利润率38.77%,投资利税率45.91%,投资回报率29.08%,全部投资回收期4.94年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城喷水推进器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城喷水推进器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“喷水推进器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1941.56万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.77%,投资利税率45.91%,全部投资回报率29.08%,全部投资回收期4.94年,固定资产投资回收期4.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33183.2549.75亩1.1容积率1.331.2建筑系数58.84%1.3投资强度万元/亩190.981.4基底面积平方米19525.021.5总建筑面积平方米44133.721.6绿化面积平方米2593.62绿化率5.88%2总投资万元11534.612.1固定资产投资万元9501.252.1.1土建工程投资万元3365.562.1.1.1土建工程投资占比万元29.18%2.1.2设备投资万元3879.382.1.2.1设备投资占比33.63%2.1.3其它投资万元2256.312.1.3.1其它投资占比19.56%2.1.4固定资产投资占比82.37%2.2流动资金万元2033.362.2.1流动资金占比17.63%3收入万元18374.004总成本万元13902.055利润总额万元4471.956净利润万元3353.967所得税万元1.338增值税万元616.829税金及附加万元206.7510纳税总额万元1941.5611利税总额万元5295.5212投资利润率38.77%13投资利税率45.91%14投资回报率29.08%15回收期年4.9416设备数量台(套)12217年用电量千瓦时743847.9718年用水量立方米7855.9119总能耗吨标准煤92.0920节能率21.11%21节能量吨标准煤30.7022员工数量人307第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.84%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度190.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13804.1913804.1927318.7827318.782291.611.1主要生产车间8282.518282.5116391.2716391.271420.801.2辅助生产车间4417.344417.348742.018742.01733.321.3其他生产车间1104.341104.341584.491584.49137.502仓储工程2928.752928.7510929.7110929.71666.782.1成品贮存732.19732.192732.432732.43166.692.2原料仓储1522.951522.955683.455683.45346.732.3辅助材料仓库673.61673.612513.832513.83153.363供配电工程156.20156.20156.20156.2010.723.1供配电室156.20156.20156.20156.2010.724给排水工程179.63179.63179.63179.639.594.1给排水179.63179.63179.63179.639.595服务性工程1854.881854.881854.881854.88113.165.1办公用房967.72967.72967.72967.7252.635.2生活服务887.16887.16887.16887.1662.386消防及环保工程523.27523.27523.27523.2735.916.1消防环保工程523.27523.27523.27523.2735.917项目总图工程78.1078.1078.1078.10160.487.1场地及道路硬化4894.74949.75949.757.2场区围墙949.754894.744894.747.3安全保卫室78.1078.1078.1078.108绿化工程2208.8477.31合计19525.0244133.7244133.723365.56六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10265.20万元,占计划投资的88.99%。其中:完成固定资产投资7037.51万元,占总投资的68.56%;完成流动资金投资3227.69,占总投资的31.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10265.201.1完成比例88.99%2完成固定资产投资万元7037.512.1完成比例68.56%3完成流动资金投资万元3227.693.1完成比例31.44%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元1004.132工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元243.253企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元79.554品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元126.455其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.095.3年工资额万元65.996职工工资总额万元11927.48五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9501.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3365.563879.38190.989501.251.1工程费用万元3365.563879.3813960.841.1.1建筑工程费用万元3365.563365.5629.18%1.1.2设备购置及安装费万元3879.383879.3833.63%1.2工程建设其他费用万元2256.312256.3119.56%1.2.1无形资产万元913.77913.771.3预备费万元1342.541342.541.3.1基本预备费万元722.17722.171.3.2涨价预备费万元620.37620.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元9501.259501.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2033.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13960.845503.899789.6413960.8413960.8413960.841.1应收账款万元4188.251884.712931.784188.254188.254188.251.2存货万元6282.382827.074397.666282.386282.386282.381.2.1原辅材料万元1884.71848.121319.301884.711884.711884.711.2.2燃料动力万元94.2442.4165.9694.2494.2494.241.2.3在产品万元2889.891300.452022.932889.892889.892889.891.2.4产成品万元1413.54636.09989.471413.541413.541413.541.3现金万元3490.211570.592443.153490.213490.213490.212流动负债万元11927.485367.378349.2411927.4811927.4811927.482.1应付账款万元11927.485367.378349.2411927.4811927.4811927.483流动资金万元2033.36915.011423.352033.362033.362033.364铺底流动资金万元677.78305.00474.45677.78677.78677.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11534.61万元,其中:固定资产投资9501.25万元,占项目总投资的82.37%;流动资金2033.36万元,占项目总投资的17.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3365.56万元,占项目总投资的29.18%;设备购置费3879.38万元,占项目总投资的33.63%;其它投资2256.31万元,占项目总投资的19.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9501.25+2033.36=11534.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9501.2582.37%1.1项目建设投资万元9501.2582.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2033.3617.63%3总投资万元万元11534.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8268.30万元,总成本2555.15万元,利润总额5713.15万元,净利润166.04万元,增值税277.57万元,税金及附加4284.86万元,所得税1428.29万元;第二年收入12861.80万元,总成本3520.84万元,利润总额9340.96万元,净利润7005.72万元,增值税431.77万元,税金及附加184.55万元,所得税2335.24万元;第三年生产负荷100%,收入18374.00万元,总成本13902.05万元,利润总额4471.95万元,净利润3353.96万元,增值税616.82万元,税金及附加206.75万元,所得税1117.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18374.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=616.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8268.3012861.8018374.0018374.0018374.001.1喷水推进器万元8268.3012861.8018374.0018374.0018374.002现价增加值万元2645.864115.785879.685879.685879.68
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