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文档简介
泓域咨询MACRO/ 真空炼泥机投资项目立项申请报告真空炼泥机投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16110.47万元,同比增长23.15%(3028.35万元)。其中,主营业业务真空炼泥机生产及销售收入为15041.73万元,占营业总收入的93.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3749.66万元,较去年同期相比增长466.00万元,增长率14.19%;实现净利润2812.24万元,较去年同期相比增长537.24万元,增长率23.61%。二、项目概况(一)项目名称真空炼泥机投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积20290.14平方米(折合约30.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.22%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度175.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20290.14平方米,建筑物基底占地面积15465.14平方米,总建筑面积31855.52平方米,其中:规划建设主体工程24750.50平方米,项目规划绿化面积2400.15平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费2243.32万元。(七)节能分析“真空炼泥机投资项目建设项目”,年用电量938719.54千瓦时,年总用水量7604.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.02吨标准煤/年。达产年综合节能量38.67吨标准煤/年,项目总节能率21.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7105.38万元,其中:固定资产投资5349.97万元,占项目总投资的75.29%;流动资金1755.41万元,占项目总投资的24.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15781.00万元,总成本费用12153.31万元,税金及附加141.20万元,利润总额3627.69万元,利税总额4269.26万元,税后净利润2720.77万元,达产年纳税总额1548.49万元;达产年投资利润率51.06%,投资利税率60.08%,投资回报率38.29%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位296个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区真空炼泥机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区真空炼泥机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“真空炼泥机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位296个,达产年纳税总额1548.49万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.06%,投资利税率60.08%,全部投资回报率38.29%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标;围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范;鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20290.1430.42亩1.1容积率1.571.2建筑系数76.22%1.3投资强度万元/亩175.871.4基底面积平方米15465.141.5总建筑面积平方米31855.521.6绿化面积平方米2400.15绿化率7.53%2总投资万元7105.382.1固定资产投资万元5349.972.1.1土建工程投资万元2602.752.1.1.1土建工程投资占比万元36.63%2.1.2设备投资万元2243.322.1.2.1设备投资占比31.57%2.1.3其它投资万元503.902.1.3.1其它投资占比7.09%2.1.4固定资产投资占比75.29%2.2流动资金万元1755.412.2.1流动资金占比24.71%3收入万元15781.004总成本万元12153.315利润总额万元3627.696净利润万元2720.777所得税万元1.578增值税万元500.379税金及附加万元141.2010纳税总额万元1548.4911利税总额万元4269.2612投资利润率51.06%13投资利税率60.08%14投资回报率38.29%15回收期年4.1116设备数量台(套)10817年用电量千瓦时938719.5418年用水量立方米7604.0719总能耗吨标准煤116.0220节能率21.93%21节能量吨标准煤38.6722员工数量人296第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.22%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度175.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10933.8510933.8524750.5024750.502224.461.1主要生产车间6560.316560.3114850.3014850.301379.171.2辅助生产车间3498.833498.837920.167920.16711.831.3其他生产车间874.71874.711435.531435.53133.472仓储工程2319.772319.774618.264618.26301.872.1成品贮存579.94579.941154.571154.5775.472.2原料仓储1206.281206.282401.502401.50156.972.3辅助材料仓库533.55533.551062.201062.2069.433供配电工程123.72123.72123.72123.729.103.1供配电室123.72123.72123.72123.729.104给排水工程142.28142.28142.28142.288.144.1给排水142.28142.28142.28142.288.145服务性工程1469.191469.191469.191469.1996.035.1办公用房618.34618.34618.34618.3456.865.2生活服务850.85850.85850.85850.8546.446消防及环保工程414.47414.47414.47414.4730.486.1消防环保工程414.47414.47414.47414.4730.487项目总图工程61.8661.8661.8661.86-118.327.1场地及道路硬化3942.60918.30918.307.2场区围墙918.303942.603942.607.3安全保卫室61.8661.8661.8661.868绿化工程1456.9150.99合计15465.1431855.5231855.522602.75六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6676.61万元,占计划投资的93.97%。其中:完成固定资产投资5219.60万元,占总投资的78.18%;完成流动资金投资1457.01,占总投资的21.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6676.611.1完成比例93.97%2完成固定资产投资万元5219.602.1完成比例78.18%3完成流动资金投资万元1457.013.1完成比例21.82%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员296人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2011.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元1183.672工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元222.673企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元94.574品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元127.205其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.335.3年工资额万元69.196职工工资总额万元9778.12五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5349.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2602.752243.32175.875349.971.1工程费用万元2602.752243.3211533.531.1.1建筑工程费用万元2602.752602.7536.63%1.1.2设备购置及安装费万元2243.322243.3231.57%1.2工程建设其他费用万元503.90503.907.09%1.2.1无形资产万元222.79222.791.3预备费万元281.11281.111.3.1基本预备费万元121.41121.411.3.2涨价预备费万元159.70159.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元5349.975349.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1755.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11533.537795.128469.2811533.5311533.5311533.531.1应收账款万元3460.062249.042422.043460.063460.063460.061.2存货万元5190.093373.563633.065190.095190.095190.091.2.1原辅材料万元1557.031012.071089.921557.031557.031557.031.2.2燃料动力万元77.8550.6054.5077.8577.8577.851.2.3在产品万元2387.441551.841671.212387.442387.442387.441.2.4产成品万元1167.77759.05817.441167.771167.771167.771.3现金万元2883.381874.202018.372883.382883.382883.382流动负债万元9778.126355.786844.689778.129778.129778.122.1应付账款万元9778.126355.786844.689778.129778.129778.123流动资金万元1755.411141.021228.791755.411755.411755.414铺底流动资金万元585.13380.34409.60585.13585.13585.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7105.38万元,其中:固定资产投资5349.97万元,占项目总投资的75.29%;流动资金1755.41万元,占项目总投资的24.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2602.75万元,占项目总投资的36.63%;设备购置费2243.32万元,占项目总投资的31.57%;其它投资503.90万元,占项目总投资的7.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5349.97+1755.41=7105.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5349.9775.29%1.1项目建设投资万元5349.9775.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1755.4124.71%3总投资万元万元7105.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10257.65万元,总成本11523.35万元,利润总额-1265.70万元,净利润120.19万元,增值税325.24万元,税金及附加-949.28万元,所得税-316.43万元;第二年收入11046.70万元,总成本12241.93万元,利润总额-1195.23万元,净利润-896.42万元,增值税350.26万元,税金及附加123.19万元,所得税-298.81万元;第三年生产负荷100%,收入15781.00万元,总成本12153.31万元,利润总额3627.69万元,净利润2720.77万元,增值税500.37万元,税金及附加141.20万元,所得税906.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15781.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=500.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10257.6511046.7015781.0015781.0015781.001.1真空炼泥机万元10257.6511046.7015781.0015781.0015781.002现价增加值万元3282.453534.945049.9
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