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文档简介
            泓域咨询MACRO/ 陶瓷壁画项目立项说明及投资计划陶瓷壁画项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17198.20万元,同比增长31.15%(4084.80万元)。其中,主营业业务陶瓷壁画生产及销售收入为14271.15万元,占营业总收入的82.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3876.98万元,较去年同期相比增长570.42万元,增长率17.25%;实现净利润2907.74万元,较去年同期相比增长500.62万元,增长率20.80%。二、项目概况(一)项目名称陶瓷壁画项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积30748.70平方米(折合约46.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.73%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度191.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30748.70平方米,建筑物基底占地面积20518.61平方米,总建筑面积31056.19平方米,其中:规划建设主体工程22877.89平方米,项目规划绿化面积2368.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3843.76万元。(七)节能分析“陶瓷壁画项目建设项目”,年用电量1214224.82千瓦时,年总用水量16737.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.66吨标准煤/年。达产年综合节能量61.54吨标准煤/年,项目总节能率29.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11999.33万元,其中:固定资产投资8816.63万元,占项目总投资的73.48%;流动资金3182.70万元,占项目总投资的26.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22753.00万元,总成本费用17628.05万元,税金及附加207.82万元,利润总额5124.95万元,利税总额6039.66万元,税后净利润3843.71万元,达产年纳税总额2195.95万元;达产年投资利润率42.71%,投资利税率50.33%,投资回报率32.03%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位440个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区陶瓷壁画行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区陶瓷壁画产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“陶瓷壁画项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位440个,达产年纳税总额2195.95万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.71%,投资利税率50.33%,全部投资回报率32.03%,全部投资回收期4.62年,固定资产投资回收期4.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30748.7046.10亩1.1容积率1.011.2建筑系数66.73%1.3投资强度万元/亩191.251.4基底面积平方米20518.611.5总建筑面积平方米31056.191.6绿化面积平方米2368.95绿化率7.63%2总投资万元11999.332.1固定资产投资万元8816.632.1.1土建工程投资万元2609.892.1.1.1土建工程投资占比万元21.75%2.1.2设备投资万元3843.762.1.2.1设备投资占比32.03%2.1.3其它投资万元2362.982.1.3.1其它投资占比19.69%2.1.4固定资产投资占比73.48%2.2流动资金万元3182.702.2.1流动资金占比26.52%3收入万元22753.004总成本万元17628.055利润总额万元5124.956净利润万元3843.717所得税万元1.018增值税万元706.899税金及附加万元207.8210纳税总额万元2195.9511利税总额万元6039.6612投资利润率42.71%13投资利税率50.33%14投资回报率32.03%15回收期年4.6216设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1214224.8218年用水量立方米16737.0319总能耗吨标准煤150.6620节能率29.26%21节能量吨标准煤61.5422员工数量人440第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.73%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度191.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14506.6614506.6622877.8922877.892114.871.1主要生产车间8704.008704.0013726.7313726.731311.221.2辅助生产车间4642.134642.137320.927320.92676.761.3其他生产车间1160.531160.531326.921326.92126.892仓储工程3077.793077.795315.895315.89357.392.1成品贮存769.45769.451328.971328.9789.352.2原料仓储1600.451600.452764.262764.26185.842.3辅助材料仓库707.89707.891222.651222.6582.203供配电工程164.15164.15164.15164.1512.423.1供配电室164.15164.15164.15164.1512.424给排水工程188.77188.77188.77188.7711.104.1给排水188.77188.77188.77188.7711.105服务性工程1949.271949.271949.271949.27131.055.1办公用房1009.751009.751009.751009.7560.225.2生活服务939.52939.52939.52939.5261.186消防及环保工程549.90549.90549.90549.9041.596.1消防环保工程549.90549.90549.90549.9041.597项目总图工程82.0782.0782.0782.07-117.787.1场地及道路硬化5370.961116.541116.547.2场区围墙1116.545370.965370.967.3安全保卫室82.0782.0782.0782.078绿化工程1692.7859.25合计20518.6131056.1931056.192609.89六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8252.17万元,占计划投资的68.77%。其中:完成固定资产投资5128.59万元,占总投资的62.15%;完成流动资金投资3123.58,占总投资的37.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8252.171.1完成比例68.77%2完成固定资产投资万元5128.592.1完成比例62.15%3完成流动资金投资万元3123.583.1完成比例37.85%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员440人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元1399.992工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.922.3年工资额万元389.543企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元108.184品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元195.435其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元129.016职工工资总额万元13985.07五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8816.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2609.893843.76191.258816.631.1工程费用万元2609.893843.7617167.771.1.1建筑工程费用万元2609.892609.8921.75%1.1.2设备购置及安装费万元3843.763843.7632.03%1.2工程建设其他费用万元2362.982362.9819.69%1.2.1无形资产万元961.48961.481.3预备费万元1401.501401.501.3.1基本预备费万元723.15723.151.3.2涨价预备费万元678.35678.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元8816.638816.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3182.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17167.7710819.9412545.8917167.7717167.7717167.771.1应收账款万元5150.333090.203605.235150.335150.335150.331.2存货万元7725.504635.305407.857725.507725.507725.501.2.1原辅材料万元2317.651390.591622.362317.652317.652317.651.2.2燃料动力万元115.8869.5381.12115.88115.88115.881.2.3在产品万元3553.732132.242487.613553.733553.733553.731.2.4产成品万元1738.241042.941216.771738.241738.241738.241.3现金万元4291.942575.173004.364291.944291.944291.942流动负债万元13985.078391.049789.5513985.0713985.0713985.072.1应付账款万元13985.078391.049789.5513985.0713985.0713985.073流动资金万元3182.701909.622227.893182.703182.703182.704铺底流动资金万元1060.89636.54742.631060.891060.891060.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11999.33万元,其中:固定资产投资8816.63万元,占项目总投资的73.48%;流动资金3182.70万元,占项目总投资的26.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2609.89万元,占项目总投资的21.75%;设备购置费3843.76万元,占项目总投资的32.03%;其它投资2362.98万元,占项目总投资的19.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8816.63+3182.70=11999.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8816.6373.48%1.1项目建设投资万元8816.6373.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3182.7026.52%3总投资万元万元11999.33二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13651.80万元,总成本14078.61万元,利润总额-426.81万元,净利润173.89万元,增值税424.13万元,税金及附加-320.11万元,所得税-106.70万元;第二年收入15927.10万元,总成本15843.49万元,利润总额83.61万元,净利润62.71万元,增值税494.82万元,税金及附加182.37万元,所得税20.90万元;第三年生产负荷100%,收入22753.00万元,总成本17628.05万元,利润总额5124.95万元,净利润3843.71万元,增值税706.89万元,税金及附加207.82万元,所得税1281.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22753.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=706.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13651.8015927.1022753.0022753.0022753.001.1陶瓷壁画万元13651.8015927.1022753.0022753.0022753.002现价增加值万元4368.585096.677280.967280.96        
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