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泓域咨询MACRO/ 塑料制品项目立项说明及投资计划塑料制品项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入2977.05万元,同比增长9.55%(259.48万元)。其中,主营业业务塑料制品生产及销售收入为2465.22万元,占营业总收入的82.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额703.82万元,较去年同期相比增长162.87万元,增长率30.11%;实现净利润527.87万元,较去年同期相比增长104.25万元,增长率24.61%。二、项目概况(一)项目名称塑料制品项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积11018.84平方米(折合约16.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.34%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度175.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11018.84平方米,建筑物基底占地面积8191.41平方米,总建筑面积16969.01平方米,其中:规划建设主体工程11221.35平方米,项目规划绿化面积974.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计48台(套),设备购置费1008.33万元。(七)节能分析“塑料制品项目建设项目”,年用电量875416.79千瓦时,年总用水量3173.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.86吨标准煤/年。达产年综合节能量34.06吨标准煤/年,项目总节能率20.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3555.20万元,其中:固定资产投资2904.71万元,占项目总投资的81.70%;流动资金650.49万元,占项目总投资的18.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5174.00万元,总成本费用3975.71万元,税金及附加63.91万元,利润总额1198.29万元,利税总额1427.48万元,税后净利润898.72万元,达产年纳税总额528.76万元;达产年投资利润率33.71%,投资利税率40.15%,投资回报率25.28%,全部投资回收期5.46年,提供就业职位107个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园塑料制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园塑料制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位107个,达产年纳税总额528.76万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.71%,投资利税率40.15%,全部投资回报率25.28%,全部投资回收期5.46年,固定资产投资回收期5.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11018.8416.52亩1.1容积率1.541.2建筑系数74.34%1.3投资强度万元/亩175.831.4基底面积平方米8191.411.5总建筑面积平方米16969.011.6绿化面积平方米974.61绿化率5.74%2总投资万元3555.202.1固定资产投资万元2904.712.1.1土建工程投资万元1188.782.1.1.1土建工程投资占比万元33.44%2.1.2设备投资万元1008.332.1.2.1设备投资占比28.36%2.1.3其它投资万元707.602.1.3.1其它投资占比19.90%2.1.4固定资产投资占比81.70%2.2流动资金万元650.492.2.1流动资金占比18.30%3收入万元5174.004总成本万元3975.715利润总额万元1198.296净利润万元898.727所得税万元1.548增值税万元165.289税金及附加万元63.9110纳税总额万元528.7611利税总额万元1427.4812投资利润率33.71%13投资利税率40.15%14投资回报率25.28%15回收期年5.4616设备数量台(套)4817年用电量千瓦时875416.7918年用水量立方米3173.9719总能耗吨标准煤107.8620节能率20.46%21节能量吨标准煤34.0622员工数量人107第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.34%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度175.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5791.335791.3311221.3511221.35864.731.1主要生产车间3474.803474.806732.816732.81536.131.2辅助生产车间1853.231853.233590.833590.83276.711.3其他生产车间463.31463.31650.84650.8451.882仓储工程1228.711228.713735.983735.98209.382.1成品贮存307.18307.18934.00934.0052.342.2原料仓储638.93638.931942.711942.71108.882.3辅助材料仓库282.60282.60859.28859.2848.163供配电工程65.5365.5365.5365.534.133.1供配电室65.5365.5365.5365.534.134给排水工程75.3675.3675.3675.363.704.1给排水75.3675.3675.3675.363.705服务性工程778.18778.18778.18778.1843.615.1办公用房384.66384.66384.66384.6623.895.2生活服务393.52393.52393.52393.5219.556消防及环保工程219.53219.53219.53219.5313.846.1消防环保工程219.53219.53219.53219.5313.847项目总图工程32.7732.7732.7732.7725.107.1场地及道路硬化2054.02408.06408.067.2场区围墙408.062054.022054.027.3安全保卫室32.7732.7732.7732.778绿化工程693.9324.29合计8191.4116969.0116969.011188.78六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1898.33万元,占计划投资的53.40%。其中:完成固定资产投资1291.75万元,占总投资的68.05%;完成流动资金投资606.58,占总投资的31.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1898.331.1完成比例53.40%2完成固定资产投资万元1291.752.1完成比例68.05%3完成流动资金投资万元606.583.1完成比例31.95%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员107人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元4.781.3年工资额万元379.592工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元93.543企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元28.854品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元49.375其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元26.036职工工资总额万元3458.30五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2904.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1188.781008.33175.832904.711.1工程费用万元1188.781008.334108.791.1.1建筑工程费用万元1188.781188.7833.44%1.1.2设备购置及安装费万元1008.331008.3328.36%1.2工程建设其他费用万元707.60707.6019.90%1.2.1无形资产万元290.99290.991.3预备费万元416.61416.611.3.1基本预备费万元190.19190.191.3.2涨价预备费万元226.42226.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元2904.712904.71(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金650.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4108.791495.282540.194108.794108.794108.791.1应收账款万元1232.64493.05862.851232.641232.641232.641.2存货万元1848.96739.581294.271848.961848.961848.961.2.1原辅材料万元554.69221.88388.28554.69554.69554.691.2.2燃料动力万元27.7311.0919.4127.7327.7327.731.2.3在产品万元850.52340.21595.37850.52850.52850.521.2.4产成品万元416.02166.41291.21416.02416.02416.021.3现金万元1027.20410.88719.041027.201027.201027.202流动负债万元3458.301383.322420.813458.303458.303458.302.1应付账款万元3458.301383.322420.813458.303458.303458.303流动资金万元650.49260.20455.34650.49650.49650.494铺底流动资金万元216.8386.73151.78216.83216.83216.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3555.20万元,其中:固定资产投资2904.71万元,占项目总投资的81.70%;流动资金650.49万元,占项目总投资的18.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1188.78万元,占项目总投资的33.44%;设备购置费1008.33万元,占项目总投资的28.36%;其它投资707.60万元,占项目总投资的19.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2904.71+650.49=3555.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2904.7181.70%1.1项目建设投资万元2904.7181.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元650.4918.30%3总投资万元万元3555.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2069.60万元,总成本7150.18万元,利润总额-5080.58万元,净利润52.01万元,增值税66.11万元,税金及附加-3810.43万元,所得税-1270.14万元;第二年收入3621.80万元,总成本10873.60万元,利润总额-7251.80万元,净利润-5438.85万元,增值税115.70万元,税金及附加57.96万元,所得税-1812.95万元;第三年生产负荷100%,收入5174.00万元,总成本3975.71万元,利润总额1198.29万元,净利润898.72万元,增值税165.28万元,税金及附加63.91万元,所得税299.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5174.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=165.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2069.603621.805174.005174.005174.001.1塑料制品万元2069.603621.805174.005174.005174.002现价增

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