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文档简介
泓域咨询MACRO/ Y系列电机项目立项申请报告Y系列电机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7542.77万元,同比增长30.70%(1771.63万元)。其中,主营业业务Y系列电机生产及销售收入为6916.19万元,占营业总收入的91.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1743.46万元,较去年同期相比增长238.26万元,增长率15.83%;实现净利润1307.60万元,较去年同期相比增长214.22万元,增长率19.59%。二、项目概况(一)项目名称Y系列电机项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积15707.85平方米(折合约23.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.55%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度183.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15707.85平方米,建筑物基底占地面积11710.20平方米,总建筑面积23090.54平方米,其中:规划建设主体工程15632.37平方米,项目规划绿化面积1385.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2015.08万元。(七)节能分析“Y系列电机项目建设项目”,年用电量1346119.10千瓦时,年总用水量12360.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.50吨标准煤/年。达产年综合节能量44.26吨标准煤/年,项目总节能率23.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6022.95万元,其中:固定资产投资4315.30万元,占项目总投资的71.65%;流动资金1707.65万元,占项目总投资的28.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12788.00万元,总成本费用9803.29万元,税金及附加112.23万元,利润总额2984.71万元,利税总额3508.62万元,税后净利润2238.53万元,达产年纳税总额1270.09万元;达产年投资利润率49.56%,投资利税率58.25%,投资回报率37.17%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位240个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地Y系列电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地Y系列电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“Y系列电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位240个,达产年纳税总额1270.09万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.56%,投资利税率58.25%,全部投资回报率37.17%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15707.8523.55亩1.1容积率1.471.2建筑系数74.55%1.3投资强度万元/亩183.241.4基底面积平方米11710.201.5总建筑面积平方米23090.541.6绿化面积平方米1385.90绿化率6.00%2总投资万元6022.952.1固定资产投资万元4315.302.1.1土建工程投资万元1979.282.1.1.1土建工程投资占比万元32.86%2.1.2设备投资万元2015.082.1.2.1设备投资占比33.46%2.1.3其它投资万元320.942.1.3.1其它投资占比5.33%2.1.4固定资产投资占比71.65%2.2流动资金万元1707.652.2.1流动资金占比28.35%3收入万元12788.004总成本万元9803.295利润总额万元2984.716净利润万元2238.537所得税万元1.478增值税万元411.689税金及附加万元112.2310纳税总额万元1270.0911利税总额万元3508.6212投资利润率49.56%13投资利税率58.25%14投资回报率37.17%15回收期年4.1916设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1346119.1018年用水量立方米12360.5019总能耗吨标准煤166.5020节能率23.57%21节能量吨标准煤44.2622员工数量人240第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.55%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度183.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8279.118279.1115632.3715632.371473.981.1主要生产车间4967.474967.479379.429379.42913.871.2辅助生产车间2649.322649.325002.365002.36471.671.3其他生产车间662.33662.33906.68906.6888.442仓储工程1756.531756.534847.814847.81332.442.1成品贮存439.13439.131211.951211.9583.112.2原料仓储913.40913.402520.862520.86172.872.3辅助材料仓库404.00404.001115.001115.0076.463供配电工程93.6893.6893.6893.687.233.1供配电室93.6893.6893.6893.687.234给排水工程107.73107.73107.73107.736.464.1给排水107.73107.73107.73107.736.465服务性工程1112.471112.471112.471112.4776.295.1办公用房537.23537.23537.23537.2343.565.2生活服务575.24575.24575.24575.2437.366消防及环保工程313.83313.83313.83313.8324.216.1消防环保工程313.83313.83313.83313.8324.217项目总图工程46.8446.8446.8446.8412.427.1场地及道路硬化3035.76677.10677.107.2场区围墙677.103035.763035.767.3安全保卫室46.8446.8446.8446.848绿化工程1321.3246.25合计11710.2023090.5423090.541979.28六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3198.35万元,占计划投资的53.10%。其中:完成固定资产投资1959.67万元,占总投资的61.27%;完成流动资金投资1238.68,占总投资的38.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3198.351.1完成比例53.10%2完成固定资产投资万元1959.672.1完成比例61.27%3完成流动资金投资万元1238.683.1完成比例38.73%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员240人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1631.2人均年工资万元5.611.3年工资额万元816.042工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元232.983企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元67.154品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元98.585其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元91.406职工工资总额万元6147.64五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4315.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1979.282015.08183.244315.301.1工程费用万元1979.282015.087855.291.1.1建筑工程费用万元1979.281979.2832.86%1.1.2设备购置及安装费万元2015.082015.0833.46%1.2工程建设其他费用万元320.94320.945.33%1.2.1无形资产万元149.39149.391.3预备费万元171.55171.551.3.1基本预备费万元76.9076.901.3.2涨价预备费万元94.6594.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元4315.304315.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1707.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7855.295598.336513.347855.297855.297855.291.1应收账款万元2356.591296.121885.272356.592356.592356.591.2存货万元3534.881944.182827.903534.883534.883534.881.2.1原辅材料万元1060.46583.26848.371060.461060.461060.461.2.2燃料动力万元53.0229.1642.4253.0253.0253.021.2.3在产品万元1626.04894.321300.841626.041626.041626.041.2.4产成品万元795.35437.44636.28795.35795.35795.351.3现金万元1963.821080.101571.061963.821963.821963.822流动负债万元6147.643381.204918.116147.646147.646147.642.1应付账款万元6147.643381.204918.116147.646147.646147.643流动资金万元1707.65939.211366.121707.651707.651707.654铺底流动资金万元569.21313.07455.37569.21569.21569.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6022.95万元,其中:固定资产投资4315.30万元,占项目总投资的71.65%;流动资金1707.65万元,占项目总投资的28.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1979.28万元,占项目总投资的32.86%;设备购置费2015.08万元,占项目总投资的33.46%;其它投资320.94万元,占项目总投资的5.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4315.30+1707.65=6022.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4315.3071.65%1.1项目建设投资万元4315.3071.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1707.6528.35%3总投资万元万元6022.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7033.40万元,总成本6123.61万元,利润总额909.79万元,净利润90.00万元,增值税226.42万元,税金及附加682.34万元,所得税227.45万元;第二年收入10230.40万元,总成本8246.33万元,利润总额1984.07万元,净利润1488.05万元,增值税329.34万元,税金及附加102.35万元,所得税496.02万元;第三年生产负荷100%,收入12788.00万元,总成本9803.29万元,利润总额2984.71万元,净利润2238.53万元,增值税411.68万元,税金及附加112.23万元,所得税746.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12788.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=411.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7033.4010230.4012788.0012788.0012788.001.1Y系列电机万元7033.4010230.4012788.0012788.0012788.002现价增加值万元2250.693273.7
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