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文档简介
泓域咨询MACRO/ 缓蚀剂项目立项申请报告缓蚀剂项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入21260.14万元,同比增长14.32%(2662.75万元)。其中,主营业业务缓蚀剂生产及销售收入为19088.49万元,占营业总收入的89.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5532.36万元,较去年同期相比增长567.95万元,增长率11.44%;实现净利润4149.27万元,较去年同期相比增长702.66万元,增长率20.39%。二、项目概况(一)项目名称缓蚀剂项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积33616.80平方米(折合约50.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.14%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度181.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33616.80平方米,建筑物基底占地面积23242.66平方米,总建筑面积52778.38平方米,其中:规划建设主体工程39981.78平方米,项目规划绿化面积3999.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3279.40万元。(七)节能分析“缓蚀剂项目建设项目”,年用电量531482.71千瓦时,年总用水量18259.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.88吨标准煤/年。达产年综合节能量27.32吨标准煤/年,项目总节能率27.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11763.71万元,其中:固定资产投资9123.91万元,占项目总投资的77.56%;流动资金2639.80万元,占项目总投资的22.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21708.00万元,总成本费用16440.08万元,税金及附加221.66万元,利润总额5267.92万元,利税总额6216.19万元,税后净利润3950.94万元,达产年纳税总额2265.25万元;达产年投资利润率44.78%,投资利税率52.84%,投资回报率33.59%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位379个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区缓蚀剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区缓蚀剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“缓蚀剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位379个,达产年纳税总额2265.25万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.78%,投资利税率52.84%,全部投资回报率33.59%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33616.8050.40亩1.1容积率1.571.2建筑系数69.14%1.3投资强度万元/亩181.031.4基底面积平方米23242.661.5总建筑面积平方米52778.381.6绿化面积平方米3999.06绿化率7.58%2总投资万元11763.712.1固定资产投资万元9123.912.1.1土建工程投资万元4269.002.1.1.1土建工程投资占比万元36.29%2.1.2设备投资万元3279.402.1.2.1设备投资占比27.88%2.1.3其它投资万元1575.512.1.3.1其它投资占比13.39%2.1.4固定资产投资占比77.56%2.2流动资金万元2639.802.2.1流动资金占比22.44%3收入万元21708.004总成本万元16440.085利润总额万元5267.926净利润万元3950.947所得税万元1.578增值税万元726.619税金及附加万元221.6610纳税总额万元2265.2511利税总额万元6216.1912投资利润率44.78%13投资利税率52.84%14投资回报率33.59%15回收期年4.4816设备数量台(套)12017年用电量千瓦时531482.7118年用水量立方米18259.5019总能耗吨标准煤66.8820节能率27.74%21节能量吨标准煤27.3222员工数量人379第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.14%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度181.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16432.5616432.5639981.7839981.783557.341.1主要生产车间9859.549859.5423989.0723989.072205.551.2辅助生产车间5258.425258.4212794.1712794.171138.351.3其他生产车间1314.601314.602318.942318.94213.442仓储工程3486.403486.408317.798317.79538.232.1成品贮存871.60871.602079.452079.45134.562.2原料仓储1812.931812.934325.254325.25279.882.3辅助材料仓库801.87801.871913.091913.09123.793供配电工程185.94185.94185.94185.9413.543.1供配电室185.94185.94185.94185.9413.544给排水工程213.83213.83213.83213.8312.114.1给排水213.83213.83213.83213.8312.115服务性工程2208.052208.052208.052208.05142.885.1办公用房956.23956.23956.23956.2367.225.2生活服务1251.821251.821251.821251.8274.386消防及环保工程622.90622.90622.90622.9045.356.1消防环保工程622.90622.90622.90622.9045.357项目总图工程92.9792.9792.9792.97-112.577.1场地及道路硬化6221.671055.391055.397.2场区围墙1055.396221.676221.677.3安全保卫室92.9792.9792.9792.978绿化工程2060.5972.12合计23242.6652778.3852778.384269.00六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11231.12万元,占计划投资的95.47%。其中:完成固定资产投资8222.11万元,占总投资的73.21%;完成流动资金投资3009.01,占总投资的26.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11231.121.1完成比例95.47%2完成固定资产投资万元8222.112.1完成比例73.21%3完成流动资金投资万元3009.013.1完成比例26.79%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员379人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2581.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元1236.532工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元315.693企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元118.224品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元164.125其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.585.3年工资额万元109.526职工工资总额万元13139.08五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9123.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4269.003279.40181.039123.911.1工程费用万元4269.003279.4015778.881.1.1建筑工程费用万元4269.004269.0036.29%1.1.2设备购置及安装费万元3279.403279.4027.88%1.2工程建设其他费用万元1575.511575.5113.39%1.2.1无形资产万元788.16788.161.3预备费万元787.35787.351.3.1基本预备费万元356.20356.201.3.2涨价预备费万元431.15431.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元9123.919123.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2639.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15778.889891.7210164.8315778.8815778.8815778.881.1应收账款万元4733.663076.883313.564733.664733.664733.661.2存货万元7100.504615.324970.357100.507100.507100.501.2.1原辅材料万元2130.151384.601491.112130.152130.152130.151.2.2燃料动力万元106.5169.2374.56106.51106.51106.511.2.3在产品万元3266.232123.052286.363266.233266.233266.231.2.4产成品万元1597.611038.451118.331597.611597.611597.611.3现金万元3944.722564.072761.303944.723944.723944.722流动负债万元13139.088540.409197.3613139.0813139.0813139.082.1应付账款万元13139.088540.409197.3613139.0813139.0813139.083流动资金万元2639.801715.871847.862639.802639.802639.804铺底流动资金万元879.92571.96615.95879.92879.92879.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11763.71万元,其中:固定资产投资9123.91万元,占项目总投资的77.56%;流动资金2639.80万元,占项目总投资的22.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4269.00万元,占项目总投资的36.29%;设备购置费3279.40万元,占项目总投资的27.88%;其它投资1575.51万元,占项目总投资的13.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9123.91+2639.80=11763.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9123.9177.56%1.1项目建设投资万元9123.9177.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2639.8022.44%3总投资万元万元11763.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14110.20万元,总成本9554.47万元,利润总额4555.73万元,净利润191.14万元,增值税472.30万元,税金及附加3416.80万元,所得税1138.93万元;第二年收入15195.60万元,总成本10135.10万元,利润总额5060.50万元,净利润3795.37万元,增值税508.63万元,税金及附加195.50万元,所得税1265.13万元;第三年生产负荷100%,收入21708.00万元,总成本16440.08万元,利润总额5267.92万元,净利润3950.94万元,增值税726.61万元,税金及附加221.66万元,所得税1316.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21708.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=726.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14110.2015195.6021708.0021708.0021708.001.1缓蚀剂万元14110.2015195.6021708.0021708.0021708.002现价增加值万元4515.264862.596946.566946.56694
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