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文档简介
泓域咨询MACRO/ 取样钻机项目立项说明及投资计划取样钻机项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入12607.22万元,同比增长20.46%(2141.74万元)。其中,主营业业务取样钻机生产及销售收入为10537.60万元,占营业总收入的83.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3228.18万元,较去年同期相比增长516.55万元,增长率19.05%;实现净利润2421.13万元,较去年同期相比增长494.77万元,增长率25.68%。二、项目概况(一)项目名称取样钻机项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积25932.96平方米(折合约38.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.31%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度198.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25932.96平方米,建筑物基底占地面积14084.19平方米,总建筑面积31897.54平方米,其中:规划建设主体工程23443.96平方米,项目规划绿化面积2293.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2466.39万元。(七)节能分析“取样钻机项目建设项目”,年用电量669235.35千瓦时,年总用水量15607.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.58吨标准煤/年。达产年综合节能量23.57吨标准煤/年,项目总节能率27.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10014.62万元,其中:固定资产投资7704.07万元,占项目总投资的76.93%;流动资金2310.55万元,占项目总投资的23.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18870.00万元,总成本费用14235.50万元,税金及附加180.44万元,利润总额4634.50万元,利税总额5454.18万元,税后净利润3475.88万元,达产年纳税总额1978.31万元;达产年投资利润率46.28%,投资利税率54.46%,投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,提供就业职位309个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区取样钻机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区取样钻机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“取样钻机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位309个,达产年纳税总额1978.31万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.28%,投资利税率54.46%,全部投资回报率34.71%,全部投资回收期4.38年,固定资产投资回收期4.38年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25932.9638.88亩1.1容积率1.231.2建筑系数54.31%1.3投资强度万元/亩198.151.4基底面积平方米14084.191.5总建筑面积平方米31897.541.6绿化面积平方米2293.45绿化率7.19%2总投资万元10014.622.1固定资产投资万元7704.072.1.1土建工程投资万元2855.432.1.1.1土建工程投资占比万元28.51%2.1.2设备投资万元2466.392.1.2.1设备投资占比24.63%2.1.3其它投资万元2382.252.1.3.1其它投资占比23.79%2.1.4固定资产投资占比76.93%2.2流动资金万元2310.552.2.1流动资金占比23.07%3收入万元18870.004总成本万元14235.505利润总额万元4634.506净利润万元3475.887所得税万元1.238增值税万元639.249税金及附加万元180.4410纳税总额万元1978.3111利税总额万元5454.1812投资利润率46.28%13投资利税率54.46%14投资回报率34.71%15回收期年4.3816设备数量台(套)7817年用电量千瓦时669235.3518年用水量立方米15607.2219总能耗吨标准煤83.5820节能率27.19%21节能量吨标准煤23.5722员工数量人309第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.31%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度198.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9957.529957.5223443.9623443.962308.541.1主要生产车间5974.515974.5114066.3814066.381431.291.2辅助生产车间3186.413186.417502.077502.07738.731.3其他生产车间796.60796.601359.751359.75138.512仓储工程2112.632112.635494.835494.83393.512.1成品贮存528.16528.161373.711373.7198.382.2原料仓储1098.571098.572857.312857.31204.632.3辅助材料仓库485.90485.901263.811263.8190.513供配电工程112.67112.67112.67112.679.083.1供配电室112.67112.67112.67112.679.084给排水工程129.57129.57129.57129.578.124.1给排水129.57129.57129.57129.578.125服务性工程1338.001338.001338.001338.0095.825.1办公用房570.66570.66570.66570.6648.615.2生活服务767.34767.34767.34767.3445.096消防及环保工程377.46377.46377.46377.4630.416.1消防环保工程377.46377.46377.46377.4630.417项目总图工程56.3456.3456.3456.34-41.347.1场地及道路硬化3861.47699.81699.817.2场区围墙699.813861.473861.477.3安全保卫室56.3456.3456.3456.348绿化工程1465.3051.29合计14084.1931897.5431897.542855.43六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6341.56万元,占计划投资的63.32%。其中:完成固定资产投资4484.76万元,占总投资的70.72%;完成流动资金投资1856.80,占总投资的29.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6341.561.1完成比例63.32%2完成固定资产投资万元4484.762.1完成比例70.72%3完成流动资金投资万元1856.803.1完成比例29.28%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员309人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2101.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元867.832工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元259.453企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.653.3年工资额万元89.654品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元132.435其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.725.3年工资额万元68.776职工工资总额万元9116.45五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7704.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2855.432466.39198.157704.071.1工程费用万元2855.432466.3911427.001.1.1建筑工程费用万元2855.432855.4328.51%1.1.2设备购置及安装费万元2466.392466.3924.63%1.2工程建设其他费用万元2382.252382.2523.79%1.2.1无形资产万元1415.671415.671.3预备费万元966.58966.581.3.1基本预备费万元523.09523.091.3.2涨价预备费万元443.49443.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元7704.077704.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2310.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11427.006699.279462.8111427.0011427.0011427.001.1应收账款万元3428.101542.642571.073428.103428.103428.101.2存货万元5142.152313.973856.615142.155142.155142.151.2.1原辅材料万元1542.64694.191156.981542.641542.641542.641.2.2燃料动力万元77.1334.7157.8577.1377.1377.131.2.3在产品万元2365.391064.431774.042365.392365.392365.391.2.4产成品万元1156.98520.64867.741156.981156.981156.981.3现金万元2856.751285.542142.562856.752856.752856.752流动负债万元9116.454102.406837.349116.459116.459116.452.1应付账款万元9116.454102.406837.349116.459116.459116.453流动资金万元2310.551039.751732.912310.552310.552310.554铺底流动资金万元770.18346.58577.64770.18770.18770.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10014.62万元,其中:固定资产投资7704.07万元,占项目总投资的76.93%;流动资金2310.55万元,占项目总投资的23.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2855.43万元,占项目总投资的28.51%;设备购置费2466.39万元,占项目总投资的24.63%;其它投资2382.25万元,占项目总投资的23.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7704.07+2310.55=10014.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7704.0776.93%1.1项目建设投资万元7704.0776.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2310.5523.07%3总投资万元万元10014.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8491.50万元,总成本1497.92万元,利润总额6993.58万元,净利润138.25万元,增值税287.66万元,税金及附加5245.18万元,所得税1748.39万元;第二年收入14152.50万元,总成本2192.28万元,利润总额11960.22万元,净利润8970.17万元,增值税479.43万元,税金及附加161.26万元,所得税2990.05万元;第三年生产负荷100%,收入18870.00万元,总成本14235.50万元,利润总额4634.50万元,净利润3475.88万元,增值税639.24万元,税金及附加180.44万元,所得税1158.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18870.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=639.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8491.5014152.5018870.0018870.0018870.001.1取样钻机万元8491.5014152.5018870.0018870.0018870.002现价增加值万元2717.284528.806038.40
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