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泓域咨询MACRO/ 水泥管项目立项说明及投资计划水泥管项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入29271.24万元,同比增长28.40%(6473.86万元)。其中,主营业业务水泥管生产及销售收入为25403.15万元,占营业总收入的86.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6173.40万元,较去年同期相比增长1419.29万元,增长率29.85%;实现净利润4630.05万元,较去年同期相比增长586.71万元,增长率14.51%。二、项目概况(一)项目名称水泥管项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32016.00平方米(折合约48.00亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.53%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度187.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32016.00平方米,建筑物基底占地面积25462.32平方米,总建筑面积43221.60平方米,其中:规划建设主体工程30207.92平方米,项目规划绿化面积2374.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3471.08万元。(七)节能分析“水泥管项目建设项目”,年用电量901535.28千瓦时,年总用水量29862.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.35吨标准煤/年。达产年综合节能量39.83吨标准煤/年,项目总节能率27.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13286.90万元,其中:固定资产投资8988.96万元,占项目总投资的67.65%;流动资金4297.94万元,占项目总投资的32.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30991.00万元,总成本费用23900.14万元,税金及附加245.43万元,利润总额7090.86万元,利税总额8314.34万元,税后净利润5318.14万元,达产年纳税总额2996.19万元;达产年投资利润率53.37%,投资利税率62.58%,投资回报率40.03%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位667个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区水泥管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区水泥管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“水泥管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位667个,达产年纳税总额2996.19万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.37%,投资利税率62.58%,全部投资回报率40.03%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32016.0048.00亩1.1容积率1.351.2建筑系数79.53%1.3投资强度万元/亩187.271.4基底面积平方米25462.321.5总建筑面积平方米43221.601.6绿化面积平方米2374.45绿化率5.49%2总投资万元13286.902.1固定资产投资万元8988.962.1.1土建工程投资万元3518.162.1.1.1土建工程投资占比万元26.48%2.1.2设备投资万元3471.082.1.2.1设备投资占比26.12%2.1.3其它投资万元1999.722.1.3.1其它投资占比15.05%2.1.4固定资产投资占比67.65%2.2流动资金万元4297.942.2.1流动资金占比32.35%3收入万元30991.004总成本万元23900.145利润总额万元7090.866净利润万元5318.147所得税万元1.358增值税万元978.059税金及附加万元245.4310纳税总额万元2996.1911利税总额万元8314.3412投资利润率53.37%13投资利税率62.58%14投资回报率40.03%15回收期年4.0016设备数量台(套)12317年用电量千瓦时901535.2818年用水量立方米29862.1019总能耗吨标准煤113.3520节能率27.61%21节能量吨标准煤39.8322员工数量人667第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.53%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度187.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18001.8618001.8630207.9230207.922704.761.1主要生产车间10801.1210801.1218124.7518124.751676.951.2辅助生产车间5760.605760.609666.539666.53865.521.3其他生产车间1440.151440.151752.061752.06162.292仓储工程3819.353819.358458.898458.89550.832.1成品贮存954.84954.842114.722114.72137.712.2原料仓储1986.061986.064398.624398.62286.432.3辅助材料仓库878.45878.451945.541945.54126.693供配电工程203.70203.70203.70203.7014.923.1供配电室203.70203.70203.70203.7014.924给排水工程234.25234.25234.25234.2513.354.1给排水234.25234.25234.25234.2513.355服务性工程2418.922418.922418.922418.92157.525.1办公用房1323.801323.801323.801323.8093.865.2生活服务1095.121095.121095.121095.1288.866消防及环保工程682.39682.39682.39682.3949.996.1消防环保工程682.39682.39682.39682.3949.997项目总图工程101.85101.85101.85101.85-79.497.1场地及道路硬化6557.861160.451160.457.2场区围墙1160.456557.866557.867.3安全保卫室101.85101.85101.85101.858绿化工程3036.43106.28合计25462.3243221.6043221.603518.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10516.14万元,占计划投资的79.15%。其中:完成固定资产投资8324.27万元,占总投资的79.16%;完成流动资金投资2191.87,占总投资的20.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10516.141.1完成比例79.15%2完成固定资产投资万元8324.272.1完成比例79.16%3完成流动资金投资万元2191.873.1完成比例20.84%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员667人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4541.2人均年工资万元4.781.3年工资额万元1823.982工程技术人员工资2.1平均人数人1002.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元642.263企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.943.3年工资额万元203.844品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元266.655其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元4.775.3年工资额万元259.776职工工资总额万元17353.50五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8988.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3518.163471.08187.278988.961.1工程费用万元3518.163471.0821651.441.1.1建筑工程费用万元3518.163518.1626.48%1.1.2设备购置及安装费万元3471.083471.0826.12%1.2工程建设其他费用万元1999.721999.7215.05%1.2.1无形资产万元1001.581001.581.3预备费万元998.14998.141.3.1基本预备费万元474.43474.431.3.2涨价预备费万元523.71523.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元8988.968988.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4297.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21651.4412183.7514755.8821651.4421651.4421651.441.1应收账款万元6495.433897.264546.806495.436495.436495.431.2存货万元9743.155845.896820.209743.159743.159743.151.2.1原辅材料万元2922.941753.772046.062922.942922.942922.941.2.2燃料动力万元146.1587.69102.30146.15146.15146.151.2.3在产品万元4481.852689.113137.294481.854481.854481.851.2.4产成品万元2192.211315.331534.552192.212192.212192.211.3现金万元5412.863247.723789.005412.865412.865412.862流动负债万元17353.5010412.1012147.4517353.5017353.5017353.502.1应付账款万元17353.5010412.1012147.4517353.5017353.5017353.503流动资金万元4297.942578.763008.564297.944297.944297.944铺底流动资金万元1432.63859.591002.851432.631432.631432.63(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13286.90万元,其中:固定资产投资8988.96万元,占项目总投资的67.65%;流动资金4297.94万元,占项目总投资的32.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3518.16万元,占项目总投资的26.48%;设备购置费3471.08万元,占项目总投资的26.12%;其它投资1999.72万元,占项目总投资的15.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8988.96+4297.94=13286.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8988.9667.65%1.1项目建设投资万元8988.9667.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4297.9432.35%3总投资万元万元13286.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18594.60万元,总成本4554.42万元,利润总额14040.18万元,净利润198.48万元,增值税586.83万元,税金及附加10530.14万元,所得税3510.05万元;第二年收入21693.70万元,总成本5120.60万元,利润总额16573.10万元,净利润12429.83万元,增值税684.63万元,税金及附加210.22万元,所得税4143.27万元;第三年生产负荷100%,收入30991.00万元,总成本23900.14万元,利润总额7090.86万元,净利润5318.14万元,增值税978.05万元,税金及附加245.43万元,所得税1772.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30991.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=978.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18594.6021693.7030991.0030991.0030991.001.1水泥管万元18594.6021693.7030991.0030991.0030991.002现价增加值万元5950.276941.989917
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