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泓域咨询MACRO/ 空高电机项目立项申请报告空高电机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18352.64万元,同比增长18.91%(2918.73万元)。其中,主营业业务空高电机生产及销售收入为15245.84万元,占营业总收入的83.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4242.61万元,较去年同期相比增长922.86万元,增长率27.80%;实现净利润3181.96万元,较去年同期相比增长641.88万元,增长率25.27%。二、项目概况(一)项目名称空高电机项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积54860.75平方米(折合约82.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.71%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度166.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54860.75平方米,建筑物基底占地面积28368.49平方米,总建筑面积83936.95平方米,其中:规划建设主体工程59496.67平方米,项目规划绿化面积6593.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费5617.86万元。(七)节能分析“空高电机项目建设项目”,年用电量990712.42千瓦时,年总用水量11751.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.76吨标准煤/年。达产年综合节能量38.77吨标准煤/年,项目总节能率27.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16761.57万元,其中:固定资产投资13729.17万元,占项目总投资的81.91%;流动资金3032.40万元,占项目总投资的18.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20266.00万元,总成本费用15661.07万元,税金及附加295.66万元,利润总额4604.93万元,利税总额5535.75万元,税后净利润3453.70万元,达产年纳税总额2082.05万元;达产年投资利润率27.47%,投资利税率33.03%,投资回报率20.60%,全部投资回收期6.35年,提供就业职位332个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园空高电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园空高电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“空高电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位332个,达产年纳税总额2082.05万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.47%,投资利税率33.03%,全部投资回报率20.60%,全部投资回收期6.35年,固定资产投资回收期6.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54860.7582.25亩1.1容积率1.531.2建筑系数51.71%1.3投资强度万元/亩166.921.4基底面积平方米28368.491.5总建筑面积平方米83936.951.6绿化面积平方米6593.66绿化率7.86%2总投资万元16761.572.1固定资产投资万元13729.172.1.1土建工程投资万元6659.842.1.1.1土建工程投资占比万元39.73%2.1.2设备投资万元5617.862.1.2.1设备投资占比33.52%2.1.3其它投资万元1451.472.1.3.1其它投资占比8.66%2.1.4固定资产投资占比81.91%2.2流动资金万元3032.402.2.1流动资金占比18.09%3收入万元20266.004总成本万元15661.075利润总额万元4604.936净利润万元3453.707所得税万元1.538增值税万元635.169税金及附加万元295.6610纳税总额万元2082.0511利税总额万元5535.7512投资利润率27.47%13投资利税率33.03%14投资回报率20.60%15回收期年6.3516设备数量台(套)10617年用电量千瓦时990712.4218年用水量立方米11751.0819总能耗吨标准煤122.7620节能率27.82%21节能量吨标准煤38.7722员工数量人332第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.71%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度166.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20056.5220056.5259496.6759496.675192.731.1主要生产车间12033.9112033.9135698.0035698.003219.491.2辅助生产车间6418.096418.0919038.9319038.931661.671.3其他生产车间1604.521604.523450.813450.81311.562仓储工程4255.274255.2715886.1815886.181008.372.1成品贮存1063.821063.823971.553971.55252.092.2原料仓储2212.742212.748260.818260.81524.352.3辅助材料仓库978.71978.713653.823653.82231.933供配电工程226.95226.95226.95226.9516.213.1供配电室226.95226.95226.95226.9516.214给排水工程260.99260.99260.99260.9914.504.1给排水260.99260.99260.99260.9914.505服务性工程2695.012695.012695.012695.01171.065.1办公用房1374.901374.901374.901374.9068.885.2生活服务1320.111320.111320.111320.1191.436消防及环保工程760.28760.28760.28760.2854.296.1消防环保工程760.28760.28760.28760.2854.297项目总图工程113.47113.47113.47113.47111.787.1场地及道路硬化7863.451171.921171.927.2场区围墙1171.927863.457863.457.3安全保卫室113.47113.47113.47113.478绿化工程2597.2290.90合计28368.4983936.9583936.956659.84六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14038.88万元,占计划投资的83.76%。其中:完成固定资产投资8450.00万元,占总投资的60.19%;完成流动资金投资5588.88,占总投资的39.81%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14038.881.1完成比例83.76%2完成固定资产投资万元8450.002.1完成比例60.19%3完成流动资金投资万元5588.883.1完成比例39.81%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员332人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元949.742工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元316.473企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.703.3年工资额万元89.564品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元161.955其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.935.3年工资额万元75.476职工工资总额万元11981.54五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13729.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6659.845617.86166.9213729.171.1工程费用万元6659.845617.8615013.941.1.1建筑工程费用万元6659.846659.8439.73%1.1.2设备购置及安装费万元5617.865617.8633.52%1.2工程建设其他费用万元1451.471451.478.66%1.2.1无形资产万元750.07750.071.3预备费万元701.40701.401.3.1基本预备费万元373.72373.721.3.2涨价预备费万元327.68327.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元13729.1713729.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3032.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15013.946184.0011796.7415013.9415013.9415013.941.1应收账款万元4504.181801.673378.144504.184504.184504.181.2存货万元6756.272702.515067.206756.276756.276756.271.2.1原辅材料万元2026.88810.751520.162026.882026.882026.881.2.2燃料动力万元101.3440.5476.01101.34101.34101.341.2.3在产品万元3107.881243.152330.913107.883107.883107.881.2.4产成品万元1520.16608.061140.121520.161520.161520.161.3现金万元3753.491501.392815.113753.493753.493753.492流动负债万元11981.544792.628986.1511981.5411981.5411981.542.1应付账款万元11981.544792.628986.1511981.5411981.5411981.543流动资金万元3032.401212.962274.303032.403032.403032.404铺底流动资金万元1010.79404.32758.101010.791010.791010.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16761.57万元,其中:固定资产投资13729.17万元,占项目总投资的81.91%;流动资金3032.40万元,占项目总投资的18.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6659.84万元,占项目总投资的39.73%;设备购置费5617.86万元,占项目总投资的33.52%;其它投资1451.47万元,占项目总投资的8.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13729.17+3032.40=16761.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13729.1781.91%1.1项目建设投资万元13729.1781.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3032.4018.09%3总投资万元万元16761.57二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8106.40万元,总成本2649.55万元,利润总额5456.85万元,净利润249.93万元,增值税254.06万元,税金及附加4092.64万元,所得税1364.21万元;第二年收入15199.50万元,总成本4320.95万元,利润总额10878.55万元,净利润8158.91万元,增值税476.37万元,税金及附加276.61万元,所得税2719.64万元;第三年生产负荷100%,收入20266.00万元,总成本15661.07万元,利润总额4604.93万元,净利润3453.70万元,增值税635.16万元,税金及附加295.66万元,所得税1151.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20266.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=635.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8106.4015199.5020266.0020266.0020266.001.1空高电机万元8106.4015199.5020266.0020266.0020266.002现价增加值万元2594.054863.846485.126485.126485.123

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