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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃电容器项目立项申请报告玻璃电容器项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入8708.45万元,同比增长15.76%(1185.68万元)。其中,主营业业务玻璃电容器生产及销售收入为7127.69万元,占营业总收入的81.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2280.33万元,较去年同期相比增长512.26万元,增长率28.97%;实现净利润1710.25万元,较去年同期相比增长218.25万元,增长率14.63%。二、项目概况(一)项目名称玻璃电容器项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积53440.04平方米(折合约80.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.27%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度175.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53440.04平方米,建筑物基底占地面积30605.11平方米,总建筑面积87107.27平方米,其中:规划建设主体工程57641.97平方米,项目规划绿化面积5406.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费4330.76万元。(七)节能分析“玻璃电容器项目建设项目”,年用电量570863.86千瓦时,年总用水量8998.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.93吨标准煤/年。达产年综合节能量20.01吨标准煤/年,项目总节能率25.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16289.19万元,其中:固定资产投资14050.64万元,占项目总投资的86.26%;流动资金2238.55万元,占项目总投资的13.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16541.00万元,总成本费用12841.31万元,税金及附加275.00万元,利润总额3699.69万元,利税总额4484.99万元,税后净利润2774.77万元,达产年纳税总额1710.22万元;达产年投资利润率22.71%,投资利税率27.53%,投资回报率17.03%,全部投资回收期7.37年,提供就业职位327个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区玻璃电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区玻璃电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位327个,达产年纳税总额1710.22万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.71%,投资利税率27.53%,全部投资回报率17.03%,全部投资回收期7.37年,固定资产投资回收期7.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53440.0480.12亩1.1容积率1.631.2建筑系数57.27%1.3投资强度万元/亩175.371.4基底面积平方米30605.111.5总建筑面积平方米87107.271.6绿化面积平方米5406.70绿化率6.21%2总投资万元16289.192.1固定资产投资万元14050.642.1.1土建工程投资万元7425.662.1.1.1土建工程投资占比万元45.59%2.1.2设备投资万元4330.762.1.2.1设备投资占比26.59%2.1.3其它投资万元2294.222.1.3.1其它投资占比14.08%2.1.4固定资产投资占比86.26%2.2流动资金万元2238.552.2.1流动资金占比13.74%3收入万元16541.004总成本万元12841.315利润总额万元3699.696净利润万元2774.777所得税万元1.638增值税万元510.309税金及附加万元275.0010纳税总额万元1710.2211利税总额万元4484.9912投资利润率22.71%13投资利税率27.53%14投资回报率17.03%15回收期年7.3716设备数量台(套)16817年用电量千瓦时570863.8618年用水量立方米8998.3119总能耗吨标准煤70.9320节能率25.23%21节能量吨标准煤20.0122员工数量人327第二章 建设背景一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.27%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度175.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21637.8121637.8157641.9757641.975405.201.1主要生产车间12982.6912982.6934585.1834585.183351.221.2辅助生产车间6924.106924.1018445.4318445.431729.661.3其他生产车间1731.021731.023343.233343.23324.312仓储工程4590.774590.7719152.4519152.451306.162.1成品贮存1147.691147.694788.114788.11326.542.2原料仓储2387.202387.209959.279959.27679.202.3辅助材料仓库1055.881055.884405.064405.06300.423供配电工程244.84244.84244.84244.8418.783.1供配电室244.84244.84244.84244.8418.784给排水工程281.57281.57281.57281.5716.804.1给排水281.57281.57281.57281.5716.805服务性工程2907.492907.492907.492907.49198.285.1办公用房1224.181224.181224.181224.18100.625.2生活服务1683.311683.311683.311683.31104.466消防及环保工程820.22820.22820.22820.2262.936.1消防环保工程820.22820.22820.22820.2262.937项目总图工程122.42122.42122.42122.42316.507.1场地及道路硬化8537.401613.381613.387.2场区围墙1613.388537.408537.407.3安全保卫室122.42122.42122.42122.428绿化工程2886.10101.01合计30605.1187107.2787107.277425.66六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9127.24万元,占计划投资的56.03%。其中:完成固定资产投资6535.48万元,占总投资的71.60%;完成流动资金投资2591.76,占总投资的28.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9127.241.1完成比例56.03%2完成固定资产投资万元6535.482.1完成比例71.60%3完成流动资金投资万元2591.763.1完成比例28.40%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员327人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元915.512工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元249.533企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.073.3年工资额万元90.874品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元137.305其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.335.3年工资额万元130.666职工工资总额万元9681.70五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14050.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7425.664330.76175.3714050.641.1工程费用万元7425.664330.7611920.251.1.1建筑工程费用万元7425.667425.6645.59%1.1.2设备购置及安装费万元4330.764330.7626.59%1.2工程建设其他费用万元2294.222294.2214.08%1.2.1无形资产万元1373.801373.801.3预备费万元920.42920.421.3.1基本预备费万元421.09421.091.3.2涨价预备费万元499.33499.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元14050.6414050.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2238.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11920.256536.979018.8211920.2511920.2511920.251.1应收账款万元3576.071966.842503.253576.073576.073576.071.2存货万元5364.112950.263754.885364.115364.115364.111.2.1原辅材料万元1609.23885.081126.461609.231609.231609.231.2.2燃料动力万元80.4644.2556.3280.4680.4680.461.2.3在产品万元2467.491357.121727.242467.492467.492467.491.2.4产成品万元1206.92663.81844.851206.921206.921206.921.3现金万元2980.061639.032086.042980.062980.062980.062流动负债万元9681.705324.946777.199681.709681.709681.702.1应付账款万元9681.705324.946777.199681.709681.709681.703流动资金万元2238.551231.201566.992238.552238.552238.554铺底流动资金万元746.18410.40522.33746.18746.18746.18(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16289.19万元,其中:固定资产投资14050.64万元,占项目总投资的86.26%;流动资金2238.55万元,占项目总投资的13.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7425.66万元,占项目总投资的45.59%;设备购置费4330.76万元,占项目总投资的26.59%;其它投资2294.22万元,占项目总投资的14.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14050.64+2238.55=16289.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14050.6486.26%1.1项目建设投资万元14050.6486.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2238.5513.74%3总投资万元万元16289.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9097.55万元,总成本5220.75万元,利润总额3876.80万元,净利润247.44万元,增值税280.67万元,税金及附加2907.60万元,所得税969.20万元;第二年收入11578.70万元,总成本6223.40万元,利润总额5355.30万元,净利润4016.47万元,增值税357.21万元,税金及附加256.63万元,所得税1338.83万元;第三年生产负荷100%,收入16541.00万元,总成本12841.31万元,利润总额3699.69万元,净利润2774.77万元,增值税510.30万元,税金及附加275.00万元,所得税924.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16541.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=510.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9097.5511578.7016541.0016541.0016541.001.1玻璃电容器万元9097.5511578.7016541.0016541.0016541.002现价增加值万元2911.223705.185293.12529
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