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文档简介
泓域咨询MACRO/ 设备维修电机项目立项申请报告设备维修电机项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx有限公司实现营业收入19154.33万元,同比增长22.78%(3554.40万元)。其中,主营业业务设备维修电机生产及销售收入为15554.15万元,占营业总收入的81.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5053.84万元,较去年同期相比增长655.02万元,增长率14.89%;实现净利润3790.38万元,较去年同期相比增长409.91万元,增长率12.13%。二、项目概况(一)项目名称设备维修电机项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积37505.41平方米(折合约56.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.44%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度165.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37505.41平方米,建筑物基底占地面积27919.03平方米,总建筑面积52132.52平方米,其中:规划建设主体工程34079.73平方米,项目规划绿化面积3762.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费3782.51万元。(七)节能分析“设备维修电机项目建设项目”,年用电量995513.01千瓦时,年总用水量25032.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.49吨标准煤/年。达产年综合节能量33.09吨标准煤/年,项目总节能率28.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12351.00万元,其中:固定资产投资9325.18万元,占项目总投资的75.50%;流动资金3025.82万元,占项目总投资的24.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23218.00万元,总成本费用17511.38万元,税金及附加244.48万元,利润总额5706.62万元,利税总额6738.22万元,税后净利润4279.97万元,达产年纳税总额2458.25万元;达产年投资利润率46.20%,投资利税率54.56%,投资回报率34.65%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位470个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区设备维修电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区设备维修电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“设备维修电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位470个,达产年纳税总额2458.25万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.20%,投资利税率54.56%,全部投资回报率34.65%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37505.4156.23亩1.1容积率1.391.2建筑系数74.44%1.3投资强度万元/亩165.841.4基底面积平方米27919.031.5总建筑面积平方米52132.521.6绿化面积平方米3762.23绿化率7.22%2总投资万元12351.002.1固定资产投资万元9325.182.1.1土建工程投资万元4459.382.1.1.1土建工程投资占比万元36.11%2.1.2设备投资万元3782.512.1.2.1设备投资占比30.63%2.1.3其它投资万元1083.292.1.3.1其它投资占比8.77%2.1.4固定资产投资占比75.50%2.2流动资金万元3025.822.2.1流动资金占比24.50%3收入万元23218.004总成本万元17511.385利润总额万元5706.626净利润万元4279.977所得税万元1.398增值税万元787.129税金及附加万元244.4810纳税总额万元2458.2511利税总额万元6738.2212投资利润率46.20%13投资利税率54.56%14投资回报率34.65%15回收期年4.3916设备数量台(套)15217年用电量千瓦时995513.0118年用水量立方米25032.6219总能耗吨标准煤124.4920节能率28.09%21节能量吨标准煤33.0922员工数量人470第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.44%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度165.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19738.7519738.7534079.7334079.733206.671.1主要生产车间11843.2511843.2520447.8420447.841988.141.2辅助生产车间6316.406316.4010905.5110905.511026.131.3其他生产车间1579.101579.101976.621976.62192.402仓储工程4187.854187.8511734.3111734.31803.002.1成品贮存1046.961046.962933.582933.58200.752.2原料仓储2177.682177.686101.846101.84417.562.3辅助材料仓库963.21963.212698.892698.89184.693供配电工程223.35223.35223.35223.3517.193.1供配电室223.35223.35223.35223.3517.194给排水工程256.86256.86256.86256.8615.384.1给排水256.86256.86256.86256.8615.385服务性工程2652.312652.312652.312652.31181.505.1办公用房1208.921208.921208.921208.92104.465.2生活服务1443.391443.391443.391443.3998.876消防及环保工程748.23748.23748.23748.2357.606.1消防环保工程748.23748.23748.23748.2357.607项目总图工程111.68111.68111.68111.6863.057.1场地及道路硬化7570.501584.191584.197.2场区围墙1584.197570.507570.507.3安全保卫室111.68111.68111.68111.688绿化工程3285.30114.99合计27919.0352132.5252132.524459.38六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9943.80万元,占计划投资的80.51%。其中:完成固定资产投资6231.46万元,占总投资的62.67%;完成流动资金投资3712.34,占总投资的37.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9943.801.1完成比例80.51%2完成固定资产投资万元6231.462.1完成比例62.67%3完成流动资金投资万元3712.343.1完成比例37.33%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员470人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3201.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元1527.162工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元444.833企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元143.334品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元225.465其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元120.896职工工资总额万元11026.00五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9325.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4459.383782.51165.849325.181.1工程费用万元4459.383782.5114051.821.1.1建筑工程费用万元4459.384459.3836.11%1.1.2设备购置及安装费万元3782.513782.5130.63%1.2工程建设其他费用万元1083.291083.298.77%1.2.1无形资产万元538.59538.591.3预备费万元544.70544.701.3.1基本预备费万元304.87304.871.3.2涨价预备费万元239.83239.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元9325.189325.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3025.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14051.8211557.0413007.3614051.8214051.8214051.821.1应收账款万元4215.552740.103372.444215.554215.554215.551.2存货万元6323.324110.165058.666323.326323.326323.321.2.1原辅材料万元1897.001233.051517.601897.001897.001897.001.2.2燃料动力万元94.8561.6575.8894.8594.8594.851.2.3在产品万元2908.731890.672326.982908.732908.732908.731.2.4产成品万元1422.75924.791138.201422.751422.751422.751.3现金万元3512.952283.422810.363512.953512.953512.952流动负债万元11026.007166.908820.8011026.0011026.0011026.002.1应付账款万元11026.007166.908820.8011026.0011026.0011026.003流动资金万元3025.821966.782420.663025.823025.823025.824铺底流动资金万元1008.60655.59806.881008.601008.601008.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12351.00万元,其中:固定资产投资9325.18万元,占项目总投资的75.50%;流动资金3025.82万元,占项目总投资的24.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4459.38万元,占项目总投资的36.11%;设备购置费3782.51万元,占项目总投资的30.63%;其它投资1083.29万元,占项目总投资的8.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9325.18+3025.82=12351.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9325.1875.50%1.1项目建设投资万元9325.1875.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3025.8224.50%3总投资万元万元12351.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15091.70万元,总成本18992.01万元,利润总额-3900.31万元,净利润211.42万元,增值税511.63万元,税金及附加-2925.23万元,所得税-975.08万元;第二年收入18574.40万元,总成本22496.53万元,利润总额-3922.13万元,净利润-2941.60万元,增值税629.70万元,税金及附加225.59万元,所得税-980.53万元;第三年生产负荷100%,收入23218.00万元,总成本17511.38万元,利润总额5706.62万元,净利润4279.97万元,增值税787.12万元,税金及附加244.48万元,所得税1426.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23218.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=787.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15091.7018574.4023218.0023218.0023218.001.1设备维修电机万元15091.7018574.4023218.0023218.0023218.002现价增加值万元4829.345943.817429.767429.767429.763
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