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文档简介
泓域咨询MACRO/ 人造水晶项目立项说明及投资计划人造水晶项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11128.00万元,同比增长14.86%(1439.72万元)。其中,主营业业务人造水晶生产及销售收入为9606.84万元,占营业总收入的86.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2719.89万元,较去年同期相比增长597.65万元,增长率28.16%;实现净利润2039.92万元,较去年同期相比增长232.62万元,增长率12.87%。二、项目概况(一)项目名称人造水晶项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积28060.69平方米(折合约42.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.61%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度172.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28060.69平方米,建筑物基底占地面积18971.83平方米,总建筑面积36478.90平方米,其中:规划建设主体工程23244.60平方米,项目规划绿化面积2324.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费3233.59万元。(七)节能分析“人造水晶项目建设项目”,年用电量956538.70千瓦时,年总用水量12235.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.61吨标准煤/年。达产年综合节能量41.67吨标准煤/年,项目总节能率20.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10085.93万元,其中:固定资产投资7251.61万元,占项目总投资的71.90%;流动资金2834.32万元,占项目总投资的28.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19488.00万元,总成本费用15137.00万元,税金及附加184.26万元,利润总额4351.00万元,利税总额5135.40万元,税后净利润3263.25万元,达产年纳税总额1872.15万元;达产年投资利润率43.14%,投资利税率50.92%,投资回报率32.35%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位374个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区人造水晶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区人造水晶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“人造水晶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位374个,达产年纳税总额1872.15万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.14%,投资利税率50.92%,全部投资回报率32.35%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28060.6942.07亩1.1容积率1.301.2建筑系数67.61%1.3投资强度万元/亩172.371.4基底面积平方米18971.831.5总建筑面积平方米36478.901.6绿化面积平方米2324.19绿化率6.37%2总投资万元10085.932.1固定资产投资万元7251.612.1.1土建工程投资万元3042.502.1.1.1土建工程投资占比万元30.17%2.1.2设备投资万元3233.592.1.2.1设备投资占比32.06%2.1.3其它投资万元975.522.1.3.1其它投资占比9.67%2.1.4固定资产投资占比71.90%2.2流动资金万元2834.322.2.1流动资金占比28.10%3收入万元19488.004总成本万元15137.005利润总额万元4351.006净利润万元3263.257所得税万元1.308增值税万元600.149税金及附加万元184.2610纳税总额万元1872.1511利税总额万元5135.4012投资利润率43.14%13投资利税率50.92%14投资回报率32.35%15回收期年4.5916设备数量台(套)7317年用电量千瓦时956538.7018年用水量立方米12235.9819总能耗吨标准煤118.6120节能率20.52%21节能量吨标准煤41.6722员工数量人374第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、强化基地建设,提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金,对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园,重大项目给予财政支持。同时,争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取,建设国家级煤炭基地,形成规模效益,引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划,重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时,以煤电为核心业务,新能源发电为辅助业务,电网通道建设为战略业务,实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.61%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度172.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13413.0813413.0823244.6023244.602132.571.1主要生产车间8047.858047.8513946.7613946.761322.191.2辅助生产车间4292.194292.197438.277438.27682.421.3其他生产车间1073.051073.051348.191348.19127.952仓储工程2845.772845.778602.308602.30573.982.1成品贮存711.44711.442150.572150.57143.502.2原料仓储1479.801479.804473.204473.20298.472.3辅助材料仓库654.53654.531978.531978.53132.023供配电工程151.77151.77151.77151.7711.393.1供配电室151.77151.77151.77151.7711.394给排水工程174.54174.54174.54174.5410.194.1给排水174.54174.54174.54174.5410.195服务性工程1802.321802.321802.321802.32120.265.1办公用房723.69723.69723.69723.6964.095.2生活服务1078.631078.631078.631078.6357.376消防及环保工程508.45508.45508.45508.4538.176.1消防环保工程508.45508.45508.45508.4538.177项目总图工程75.8975.8975.8975.8997.217.1场地及道路硬化5307.631110.781110.787.2场区围墙1110.785307.635307.637.3安全保卫室75.8975.8975.8975.898绿化工程1677.8958.73合计18971.8336478.9036478.903042.50六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5731.72万元,占计划投资的56.83%。其中:完成固定资产投资4456.45万元,占总投资的77.75%;完成流动资金投资1275.27,占总投资的22.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5731.721.1完成比例56.83%2完成固定资产投资万元4456.452.1完成比例77.75%3完成流动资金投资万元1275.273.1完成比例22.25%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员374人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2541.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元1140.382工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元332.023企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.483.3年工资额万元92.744品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元156.485其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.965.3年工资额万元89.126职工工资总额万元12729.97五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7251.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3042.503233.59172.377251.611.1工程费用万元3042.503233.5915564.291.1.1建筑工程费用万元3042.503042.5030.17%1.1.2设备购置及安装费万元3233.593233.5932.06%1.2工程建设其他费用万元975.52975.529.67%1.2.1无形资产万元530.92530.921.3预备费万元444.60444.601.3.1基本预备费万元250.30250.301.3.2涨价预备费万元194.30194.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元7251.617251.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2834.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15564.297830.5710382.8815564.2915564.2915564.291.1应收账款万元4669.292568.113735.434669.294669.294669.291.2存货万元7003.933852.165603.147003.937003.937003.931.2.1原辅材料万元2101.181155.651680.942101.182101.182101.181.2.2燃料动力万元105.0657.7884.05105.06105.06105.061.2.3在产品万元3221.811771.992577.453221.813221.813221.811.2.4产成品万元1575.88866.741260.711575.881575.881575.881.3现金万元3891.072140.093112.863891.073891.073891.072流动负债万元12729.977001.4810183.9812729.9712729.9712729.972.1应付账款万元12729.977001.4810183.9812729.9712729.9712729.973流动资金万元2834.321558.882267.462834.322834.322834.324铺底流动资金万元944.76519.62755.82944.76944.76944.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10085.93万元,其中:固定资产投资7251.61万元,占项目总投资的71.90%;流动资金2834.32万元,占项目总投资的28.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3042.50万元,占项目总投资的30.17%;设备购置费3233.59万元,占项目总投资的32.06%;其它投资975.52万元,占项目总投资的9.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7251.61+2834.32=10085.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7251.6171.90%1.1项目建设投资万元7251.6171.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2834.3228.10%3总投资万元万元10085.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10718.40万元,总成本12450.31万元,利润总额-1731.91万元,净利润151.85万元,增值税330.08万元,税金及附加-1298.93万元,所得税-432.98万元;第二年收入15590.40万元,总成本16971.88万元,利润总额-1381.48万元,净利润-1036.11万元,增值税480.11万元,税金及附加169.86万元,所得税-345.37万元;第三年生产负荷100%,收入19488.00万元,总成本15137.00万元,利润总额4351.00万元,净利润3263.25万元,增值税600.14万元,税金及附加184.26万元,所得税1087.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19488.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=600.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10718.4015590.4019488.0019488.0019488.001.1人造水晶万元10718.4015590.4019488.0019488.0019488.002现价增加值万元3429.894988.936236.166236.166236.163增值税万
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