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文档简介
泓域咨询MACRO/ 原子钟项目立项申请报告原子钟项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入25988.35万元,同比增长23.74%(4986.42万元)。其中,主营业业务原子钟生产及销售收入为23644.30万元,占营业总收入的90.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6428.83万元,较去年同期相比增长724.89万元,增长率12.71%;实现净利润4821.62万元,较去年同期相比增长877.88万元,增长率22.26%。二、项目概况(一)项目名称原子钟项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积37158.57平方米(折合约55.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.40%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度186.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37158.57平方米,建筑物基底占地面积19471.09平方米,总建筑面积45333.46平方米,其中:规划建设主体工程34445.44平方米,项目规划绿化面积2332.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费3136.35万元。(七)节能分析“原子钟项目建设项目”,年用电量1307877.08千瓦时,年总用水量26843.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.03吨标准煤/年。达产年综合节能量51.48吨标准煤/年,项目总节能率25.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14625.24万元,其中:固定资产投资10376.54万元,占项目总投资的70.95%;流动资金4248.70万元,占项目总投资的29.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30107.00万元,总成本费用22873.07万元,税金及附加268.37万元,利润总额7233.93万元,利税总额8500.08万元,税后净利润5425.45万元,达产年纳税总额3074.63万元;达产年投资利润率49.46%,投资利税率58.12%,投资回报率37.10%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位625个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区原子钟行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区原子钟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“原子钟项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位625个,达产年纳税总额3074.63万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.46%,投资利税率58.12%,全部投资回报率37.10%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37158.5755.71亩1.1容积率1.221.2建筑系数52.40%1.3投资强度万元/亩186.261.4基底面积平方米19471.091.5总建筑面积平方米45333.461.6绿化面积平方米2332.50绿化率5.15%2总投资万元14625.242.1固定资产投资万元10376.542.1.1土建工程投资万元3766.102.1.1.1土建工程投资占比万元25.75%2.1.2设备投资万元3136.352.1.2.1设备投资占比21.44%2.1.3其它投资万元3474.092.1.3.1其它投资占比23.75%2.1.4固定资产投资占比70.95%2.2流动资金万元4248.702.2.1流动资金占比29.05%3收入万元30107.004总成本万元22873.075利润总额万元7233.936净利润万元5425.457所得税万元1.228增值税万元997.789税金及附加万元268.3710纳税总额万元3074.6311利税总额万元8500.0812投资利润率49.46%13投资利税率58.12%14投资回报率37.10%15回收期年4.2016设备数量台(套)15617年用电量千瓦时1307877.0818年用水量立方米26843.0319总能耗吨标准煤163.0320节能率25.02%21节能量吨标准煤51.4822员工数量人625第二章 建设背景一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头,中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力,内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺,财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒,技术创新进步还需要加大原始积累,关键和核心技术领域优势不明显,自主创新能力不强,技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.40%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度186.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13766.0613766.0634445.4434445.443147.731.1主要生产车间8259.648259.6420667.2620667.261951.591.2辅助生产车间4405.144405.1411022.5411022.541007.271.3其他生产车间1101.281101.281997.841997.84188.862仓储工程2920.662920.667077.217077.21470.352.1成品贮存730.16730.161769.301769.30117.592.2原料仓储1518.741518.743680.153680.15244.582.3辅助材料仓库671.75671.751627.761627.76108.183供配电工程155.77155.77155.77155.7711.653.1供配电室155.77155.77155.77155.7711.654给排水工程179.13179.13179.13179.1310.424.1给排水179.13179.13179.13179.1310.425服务性工程1849.751849.751849.751849.75122.945.1办公用房886.67886.67886.67886.6762.765.2生活服务963.08963.08963.08963.0855.256消防及环保工程521.83521.83521.83521.8339.026.1消防环保工程521.83521.83521.83521.8339.027项目总图工程77.8877.8877.8877.88-93.267.1场地及道路硬化5320.04985.84985.847.2场区围墙985.845320.045320.047.3安全保卫室77.8877.8877.8877.888绿化工程1635.8057.25合计19471.0945333.4645333.463766.10六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11815.93万元,占计划投资的80.79%。其中:完成固定资产投资9342.68万元,占总投资的79.07%;完成流动资金投资2473.25,占总投资的20.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11815.931.1完成比例80.79%2完成固定资产投资万元9342.682.1完成比例79.07%3完成流动资金投资万元2473.253.1完成比例20.93%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员625人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4251.2人均年工资万元4.821.3年工资额万元1976.042工程技术人员工资2.1平均人数人942.2人均年工资万元5.462.3年工资额万元530.443企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元173.114品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元294.645其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.495.3年工资额万元223.966职工工资总额万元14317.04五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10376.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3766.103136.35186.2610376.541.1工程费用万元3766.103136.3518565.741.1.1建筑工程费用万元3766.103766.1025.75%1.1.2设备购置及安装费万元3136.353136.3521.44%1.2工程建设其他费用万元3474.093474.0923.75%1.2.1无形资产万元1535.821535.821.3预备费万元1938.271938.271.3.1基本预备费万元1132.941132.941.3.2涨价预备费万元805.33805.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元10376.5410376.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4248.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18565.7411987.6315463.1318565.7418565.7418565.741.1应收账款万元5569.723063.353898.815569.725569.725569.721.2存货万元8354.584595.025848.218354.588354.588354.581.2.1原辅材料万元2506.371378.511754.462506.372506.372506.371.2.2燃料动力万元125.3268.9387.72125.32125.32125.321.2.3在产品万元3843.112113.712690.173843.113843.113843.111.2.4产成品万元1879.781033.881315.851879.781879.781879.781.3现金万元4641.442552.793249.004641.444641.444641.442流动负债万元14317.047874.3710021.9314317.0414317.0414317.042.1应付账款万元14317.047874.3710021.9314317.0414317.0414317.043流动资金万元4248.702336.792974.094248.704248.704248.704铺底流动资金万元1416.22778.93991.361416.221416.221416.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14625.24万元,其中:固定资产投资10376.54万元,占项目总投资的70.95%;流动资金4248.70万元,占项目总投资的29.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3766.10万元,占项目总投资的25.75%;设备购置费3136.35万元,占项目总投资的21.44%;其它投资3474.09万元,占项目总投资的23.75%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10376.54+4248.70=14625.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10376.5470.95%1.1项目建设投资万元10376.5470.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4248.7029.05%3总投资万元万元14625.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16558.85万元,总成本8849.96万元,利润总额7708.89万元,净利润214.49万元,增值税548.78万元,税金及附加5781.67万元,所得税1927.22万元;第二年收入21074.90万元,总成本10645.53万元,利润总额10429.37万元,净利润7822.03万元,增值税698.45万元,税金及附加232.45万元,所得税2607.34万元;第三年生产负荷100%,收入30107.00万元,总成本22873.07万元,利润总额7233.93万元,净利润5425.45万元,增值税997.78万元,税金及附加268.37万元,所得税1808.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30107.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=997.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16558.8521074.9030107.0030107.0030107.001.1原子钟万元16558.8521074.9030107.0030107.0030107.002现价增加值万元5298.836743.979634.
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