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文档简介
泓域咨询MACRO/ 维修变压器电机项目立项申请报告维修变压器电机项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限公司实现营业收入12904.79万元,同比增长21.48%(2281.76万元)。其中,主营业业务维修变压器电机生产及销售收入为11526.70万元,占营业总收入的89.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3352.46万元,较去年同期相比增长447.13万元,增长率15.39%;实现净利润2514.35万元,较去年同期相比增长447.45万元,增长率21.65%。二、项目概况(一)项目名称维修变压器电机项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积35190.92平方米(折合约52.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.73%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度173.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35190.92平方米,建筑物基底占地面积21019.54平方米,总建筑面积43284.83平方米,其中:规划建设主体工程30291.59平方米,项目规划绿化面积2531.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3071.18万元。(七)节能分析“维修变压器电机项目建设项目”,年用电量1118375.67千瓦时,年总用水量10407.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.34吨标准煤/年。达产年综合节能量41.32吨标准煤/年,项目总节能率25.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11179.39万元,其中:固定资产投资9176.02万元,占项目总投资的82.08%;流动资金2003.37万元,占项目总投资的17.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15406.00万元,总成本费用12015.05万元,税金及附加196.89万元,利润总额3390.95万元,利税总额4055.56万元,税后净利润2543.21万元,达产年纳税总额1512.35万元;达产年投资利润率30.33%,投资利税率36.28%,投资回报率22.75%,全部投资回收期5.90年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区维修变压器电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区维修变压器电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“维修变压器电机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1512.35万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.33%,投资利税率36.28%,全部投资回报率22.75%,全部投资回收期5.90年,固定资产投资回收期5.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,加强风险防控。严格规范产融合作,有效防控产融合作可能产生的风险。金融机构在支持实体经济和制造业发展过程中,要坚持风险可控、商业可持续原则,按照商业银行法要求,自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束,不受任何单位和个人的干涉。地方政府要积极构建良好金融生态,严厉打击逃废债等违法违规行为。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35190.9252.76亩1.1容积率1.231.2建筑系数59.73%1.3投资强度万元/亩173.921.4基底面积平方米21019.541.5总建筑面积平方米43284.831.6绿化面积平方米2531.70绿化率5.85%2总投资万元11179.392.1固定资产投资万元9176.022.1.1土建工程投资万元3250.472.1.1.1土建工程投资占比万元29.08%2.1.2设备投资万元3071.182.1.2.1设备投资占比27.47%2.1.3其它投资万元2854.372.1.3.1其它投资占比25.53%2.1.4固定资产投资占比82.08%2.2流动资金万元2003.372.2.1流动资金占比17.92%3收入万元15406.004总成本万元12015.055利润总额万元3390.956净利润万元2543.217所得税万元1.238增值税万元467.729税金及附加万元196.8910纳税总额万元1512.3511利税总额万元4055.5612投资利润率30.33%13投资利税率36.28%14投资回报率22.75%15回收期年5.9016设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1118375.6718年用水量立方米10407.6519总能耗吨标准煤138.3420节能率25.00%21节能量吨标准煤41.3222员工数量人259第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.73%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度173.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14860.8114860.8130291.5930291.592502.221.1主要生产车间8916.498916.4918174.9518174.951551.381.2辅助生产车间4755.464755.469693.319693.31800.711.3其他生产车间1188.861188.861756.911756.91150.132仓储工程3152.933152.938445.618445.61507.382.1成品贮存788.23788.232111.402111.40126.842.2原料仓储1639.521639.524391.724391.72263.842.3辅助材料仓库725.17725.171942.491942.49116.703供配电工程168.16168.16168.16168.1611.373.1供配电室168.16168.16168.16168.1611.374给排水工程193.38193.38193.38193.3810.174.1给排水193.38193.38193.38193.3810.175服务性工程1996.861996.861996.861996.86119.965.1办公用房835.09835.09835.09835.0952.715.2生活服务1161.771161.771161.771161.7752.936消防及环保工程563.32563.32563.32563.3238.076.1消防环保工程563.32563.32563.32563.3238.077项目总图工程84.0884.0884.0884.08-5.117.1场地及道路硬化5336.151111.841111.847.2场区围墙1111.845336.155336.157.3安全保卫室84.0884.0884.0884.088绿化工程1897.4366.41合计21019.5443284.8343284.833250.47六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10047.72万元,占计划投资的89.88%。其中:完成固定资产投资6444.44万元,占总投资的64.14%;完成流动资金投资3603.28,占总投资的35.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10047.721.1完成比例89.88%2完成固定资产投资万元6444.442.1完成比例64.14%3完成流动资金投资万元3603.283.1完成比例35.86%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.911.3年工资额万元872.032工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元249.093企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元78.834品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元119.945其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元102.856职工工资总额万元8848.88五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9176.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3250.473071.18173.929176.021.1工程费用万元3250.473071.1810852.251.1.1建筑工程费用万元3250.473250.4729.08%1.1.2设备购置及安装费万元3071.183071.1827.47%1.2工程建设其他费用万元2854.372854.3725.53%1.2.1无形资产万元1450.691450.691.3预备费万元1403.681403.681.3.1基本预备费万元609.77609.771.3.2涨价预备费万元793.91793.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元9176.029176.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2003.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10852.255522.699080.5010852.2510852.2510852.251.1应收账款万元3255.671465.052604.543255.673255.673255.671.2存货万元4883.512197.583906.814883.514883.514883.511.2.1原辅材料万元1465.05659.271172.041465.051465.051465.051.2.2燃料动力万元73.2532.9658.6073.2573.2573.251.2.3在产品万元2246.411010.891797.132246.412246.412246.411.2.4产成品万元1098.79494.46879.031098.791098.791098.791.3现金万元2713.061220.882170.452713.062713.062713.062流动负债万元8848.883982.007079.108848.888848.888848.882.1应付账款万元8848.883982.007079.108848.888848.888848.883流动资金万元2003.37901.521602.702003.372003.372003.374铺底流动资金万元667.78300.51534.23667.78667.78667.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11179.39万元,其中:固定资产投资9176.02万元,占项目总投资的82.08%;流动资金2003.37万元,占项目总投资的17.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3250.47万元,占项目总投资的29.08%;设备购置费3071.18万元,占项目总投资的27.47%;其它投资2854.37万元,占项目总投资的25.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9176.02+2003.37=11179.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9176.0282.08%1.1项目建设投资万元9176.0282.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2003.3717.92%3总投资万元万元11179.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6932.70万元,总成本18924.15万元,利润总额-11991.45万元,净利润166.02万元,增值税210.47万元,税金及附加-8993.59万元,所得税-2997.86万元;第二年收入12324.80万元,总成本30018.33万元,利润总额-17693.53万元,净利润-13270.15万元,增值税374.18万元,税金及附加185.67万元,所得税-4423.38万元;第三年生产负荷100%,收入15406.00万元,总成本12015.05万元,利润总额3390.95万元,净利润2543.21万元,增值税467.72万元,税金及附加196.89万元,所得税847.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15406.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=467.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6932.7012324.8015406.0015406.0015406.001.1维修变压器电机万元6932.7012324.8015406.0015406.0015406.002现价增加值万元2218.463943.94492
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