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泓域咨询MACRO/ 移动通信设备项目立项说明及投资计划移动通信设备项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入20603.17万元,同比增长24.77%(4090.26万元)。其中,主营业业务移动通信设备生产及销售收入为16546.18万元,占营业总收入的80.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5156.39万元,较去年同期相比增长693.47万元,增长率15.54%;实现净利润3867.29万元,较去年同期相比增长610.39万元,增长率18.74%。二、项目概况(一)项目名称移动通信设备项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积50651.98平方米(折合约75.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.64%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度187.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50651.98平方米,建筑物基底占地面积30715.36平方米,总建筑面积85601.85平方米,其中:规划建设主体工程56714.84平方米,项目规划绿化面积5081.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4139.15万元。(七)节能分析“移动通信设备项目建设项目”,年用电量845148.64千瓦时,年总用水量17500.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.36吨标准煤/年。达产年综合节能量31.47吨标准煤/年,项目总节能率24.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17917.29万元,其中:固定资产投资14263.81万元,占项目总投资的79.61%;流动资金3653.48万元,占项目总投资的20.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24731.00万元,总成本费用18805.19万元,税金及附加300.69万元,利润总额5925.81万元,利税总额7043.85万元,税后净利润4444.36万元,达产年纳税总额2599.49万元;达产年投资利润率33.07%,投资利税率39.31%,投资回报率24.80%,全部投资回收期5.53年,提供就业职位363个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区移动通信设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区移动通信设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“移动通信设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位363个,达产年纳税总额2599.49万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.07%,投资利税率39.31%,全部投资回报率24.80%,全部投资回收期5.53年,固定资产投资回收期5.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50651.9875.94亩1.1容积率1.691.2建筑系数60.64%1.3投资强度万元/亩187.831.4基底面积平方米30715.361.5总建筑面积平方米85601.851.6绿化面积平方米5081.39绿化率5.94%2总投资万元17917.292.1固定资产投资万元14263.812.1.1土建工程投资万元6307.952.1.1.1土建工程投资占比万元35.21%2.1.2设备投资万元4139.152.1.2.1设备投资占比23.10%2.1.3其它投资万元3816.712.1.3.1其它投资占比21.30%2.1.4固定资产投资占比79.61%2.2流动资金万元3653.482.2.1流动资金占比20.39%3收入万元24731.004总成本万元18805.195利润总额万元5925.816净利润万元4444.367所得税万元1.698增值税万元817.359税金及附加万元300.6910纳税总额万元2599.4911利税总额万元7043.8512投资利润率33.07%13投资利税率39.31%14投资回报率24.80%15回收期年5.5316设备数量台(套)13517年用电量千瓦时845148.6418年用水量立方米17500.1719总能耗吨标准煤105.3620节能率24.01%21节能量吨标准煤31.4722员工数量人363第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.64%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.94%,固定资产投资强度187.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21715.7621715.7656714.8456714.844597.211.1主要生产车间13029.4613029.4634028.9034028.902850.271.2辅助生产车间6949.046949.0418148.7518148.751471.111.3其他生产车间1737.261737.263289.463289.46275.832仓储工程4607.304607.3018776.5618776.561106.912.1成品贮存1151.831151.834694.144694.14276.732.2原料仓储2395.802395.809763.819763.81575.592.3辅助材料仓库1059.681059.684318.614318.61254.593供配电工程245.72245.72245.72245.7216.303.1供配电室245.72245.72245.72245.7216.304给排水工程282.58282.58282.58282.5814.584.1给排水282.58282.58282.58282.5814.585服务性工程2917.962917.962917.962917.96172.025.1办公用房1691.631691.631691.631691.6387.255.2生活服务1226.331226.331226.331226.3390.796消防及环保工程823.17823.17823.17823.1754.596.1消防环保工程823.17823.17823.17823.1754.597项目总图工程122.86122.86122.86122.86218.257.1场地及道路硬化8047.521354.691354.697.2场区围墙1354.698047.528047.527.3安全保卫室122.86122.86122.86122.868绿化工程3659.60128.09合计30715.3685601.8585601.856307.95六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14173.51万元,占计划投资的79.11%。其中:完成固定资产投资10361.34万元,占总投资的73.10%;完成流动资金投资3812.17,占总投资的26.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14173.511.1完成比例79.11%2完成固定资产投资万元10361.342.1完成比例73.10%3完成流动资金投资万元3812.173.1完成比例26.90%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员363人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2471.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元1163.482工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元284.823企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.503.3年工资额万元101.084品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元167.745其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元110.956职工工资总额万元15445.34五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14263.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6307.954139.15187.8314263.811.1工程费用万元6307.954139.1519098.821.1.1建筑工程费用万元6307.956307.9535.21%1.1.2设备购置及安装费万元4139.154139.1523.10%1.2工程建设其他费用万元3816.713816.7121.30%1.2.1无形资产万元2024.332024.331.3预备费万元1792.381792.381.3.1基本预备费万元870.82870.821.3.2涨价预备费万元921.56921.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元14263.8114263.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3653.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19098.826222.7012792.8319098.8219098.8219098.821.1应收账款万元5729.652291.864297.235729.655729.655729.651.2存货万元8594.473437.796445.858594.478594.478594.471.2.1原辅材料万元2578.341031.341933.762578.342578.342578.341.2.2燃料动力万元128.9251.5796.69128.92128.92128.921.2.3在产品万元3953.461581.382965.093953.463953.463953.461.2.4产成品万元1933.76773.501450.321933.761933.761933.761.3现金万元4774.701909.883581.034774.704774.704774.702流动负债万元15445.346178.1411584.0015445.3415445.3415445.342.1应付账款万元15445.346178.1411584.0015445.3415445.3415445.343流动资金万元3653.481461.392740.113653.483653.483653.484铺底流动资金万元1217.81487.13913.371217.811217.811217.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17917.29万元,其中:固定资产投资14263.81万元,占项目总投资的79.61%;流动资金3653.48万元,占项目总投资的20.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6307.95万元,占项目总投资的35.21%;设备购置费4139.15万元,占项目总投资的23.10%;其它投资3816.71万元,占项目总投资的21.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14263.81+3653.48=17917.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14263.8179.61%1.1项目建设投资万元14263.8179.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3653.4820.39%3总投资万元万元17917.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9892.40万元,总成本7166.32万元,利润总额2726.08万元,净利润241.84万元,增值税326.94万元,税金及附加2044.56万元,所得税681.52万元;第二年收入18548.25万元,总成本11629.10万元,利润总额6919.15万元,净利润5189.36万元,增值税613.01万元,税金及附加276.17万元,所得税1729.79万元;第三年生产负荷100%,收入24731.00万元,总成本18805.19万元,利润总额5925.81万元,净利润4444.36万元,增值税817.35万元,税金及附加300.69万元,所得税1481.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24731.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=817.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9892.4018548.2524731.0024731.0024731.001.1移动通信设备万元9892.4018548.2524731.0024731.0024731.002现价增加值万元3165.575935.447913.927913.92

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