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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃制品项目立项申请报告玻璃制品项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入25527.20万元,同比增长10.41%(2407.52万元)。其中,主营业业务玻璃制品生产及销售收入为23666.16万元,占营业总收入的92.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6612.34万元,较去年同期相比增长573.46万元,增长率9.50%;实现净利润4959.26万元,较去年同期相比增长507.28万元,增长率11.39%。二、项目概况(一)项目名称玻璃制品项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积48384.18平方米(折合约72.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.84%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度192.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48384.18平方米,建筑物基底占地面积31856.14平方米,总建筑面积49835.71平方米,其中:规划建设主体工程38788.22平方米,项目规划绿化面积2909.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费6267.88万元。(七)节能分析“玻璃制品项目建设项目”,年用电量1000883.17千瓦时,年总用水量15628.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.34吨标准煤/年。达产年综合节能量33.05吨标准煤/年,项目总节能率20.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17931.01万元,其中:固定资产投资13971.93万元,占项目总投资的77.92%;流动资金3959.08万元,占项目总投资的22.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29416.00万元,总成本费用22223.69万元,税金及附加312.58万元,利润总额7192.31万元,利税总额8496.93万元,税后净利润5394.23万元,达产年纳税总额3102.70万元;达产年投资利润率40.11%,投资利税率47.39%,投资回报率30.08%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位477个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园玻璃制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园玻璃制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位477个,达产年纳税总额3102.70万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.11%,投资利税率47.39%,全部投资回报率30.08%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改善制度供给,优化市场环境。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护。报告提出从深化“放管服”和投融资体制改革、推进企业减负工作等方面加强保障,进一步营造稳定公平透明的市场环境。继续制定完善中国制造2025配套政策,细化落实参与更符合民营企业特点和需求的政策措施,确保民营企业更好的融入制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48384.1872.54亩1.1容积率1.031.2建筑系数65.84%1.3投资强度万元/亩192.611.4基底面积平方米31856.141.5总建筑面积平方米49835.711.6绿化面积平方米2909.32绿化率5.84%2总投资万元17931.012.1固定资产投资万元13971.932.1.1土建工程投资万元4355.092.1.1.1土建工程投资占比万元24.29%2.1.2设备投资万元6267.882.1.2.1设备投资占比34.96%2.1.3其它投资万元3348.962.1.3.1其它投资占比18.68%2.1.4固定资产投资占比77.92%2.2流动资金万元3959.082.2.1流动资金占比22.08%3收入万元29416.004总成本万元22223.695利润总额万元7192.316净利润万元5394.237所得税万元1.038增值税万元992.049税金及附加万元312.5810纳税总额万元3102.7011利税总额万元8496.9312投资利润率40.11%13投资利税率47.39%14投资回报率30.08%15回收期年4.8216设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1000883.1718年用水量立方米15628.5219总能耗吨标准煤124.3420节能率20.11%21节能量吨标准煤33.0522员工数量人477第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.84%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度192.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22522.2922522.2938788.2238788.223728.631.1主要生产车间13513.3713513.3723272.9323272.932311.751.2辅助生产车间7207.137207.1312412.2312412.231193.161.3其他生产车间1801.781801.782249.722249.72223.722仓储工程4778.424778.427180.877180.87502.022.1成品贮存1194.611194.611795.221795.22125.502.2原料仓储2484.782484.783734.053734.05261.052.3辅助材料仓库1099.041099.041651.601651.60115.463供配电工程254.85254.85254.85254.8520.043.1供配电室254.85254.85254.85254.8520.044给排水工程293.08293.08293.08293.0817.934.1给排水293.08293.08293.08293.0817.935服务性工程3026.333026.333026.333026.33211.575.1办公用房1440.991440.991440.991440.99109.535.2生活服务1585.341585.341585.341585.3497.776消防及环保工程853.74853.74853.74853.7467.156.1消防环保工程853.74853.74853.74853.7467.157项目总图工程127.42127.42127.42127.42-318.907.1场地及道路硬化8813.791750.001750.007.2场区围墙1750.008813.798813.797.3安全保卫室127.42127.42127.42127.428绿化工程3618.52126.65合计31856.1449835.7149835.714355.09六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14986.45万元,占计划投资的83.58%。其中:完成固定资产投资9151.90万元,占总投资的61.07%;完成流动资金投资5834.55,占总投资的38.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14986.451.1完成比例83.58%2完成固定资产投资万元9151.902.1完成比例61.07%3完成流动资金投资万元5834.553.1完成比例38.93%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员477人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3241.2人均年工资万元4.701.3年工资额万元1580.282工程技术人员工资2.1平均人数人722.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元466.103企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元143.454品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元192.945其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.845.3年工资额万元124.586职工工资总额万元18974.92五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13971.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4355.096267.88192.6113971.931.1工程费用万元4355.096267.8822934.001.1.1建筑工程费用万元4355.094355.0924.29%1.1.2设备购置及安装费万元6267.886267.8834.96%1.2工程建设其他费用万元3348.963348.9618.68%1.2.1无形资产万元1433.601433.601.3预备费万元1915.361915.361.3.1基本预备费万元833.83833.831.3.2涨价预备费万元1081.531081.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元13971.9313971.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3959.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22934.0014312.9818254.4622934.0022934.0022934.001.1应收账款万元6880.204472.135504.166880.206880.206880.201.2存货万元10320.306708.208256.2410320.3010320.3010320.301.2.1原辅材料万元3096.092012.462476.873096.093096.093096.091.2.2燃料动力万元154.80100.62123.84154.80154.80154.801.2.3在产品万元4747.343085.773797.874747.344747.344747.341.2.4产成品万元2322.071509.341857.652322.072322.072322.071.3现金万元5733.503726.784586.805733.505733.505733.502流动负债万元18974.9212333.7015179.9418974.9218974.9218974.922.1应付账款万元18974.9212333.7015179.9418974.9218974.9218974.923流动资金万元3959.082573.403167.263959.083959.083959.084铺底流动资金万元1319.68857.801055.751319.681319.681319.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17931.01万元,其中:固定资产投资13971.93万元,占项目总投资的77.92%;流动资金3959.08万元,占项目总投资的22.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4355.09万元,占项目总投资的24.29%;设备购置费6267.88万元,占项目总投资的34.96%;其它投资3348.96万元,占项目总投资的18.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13971.93+3959.08=17931.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13971.9377.92%1.1项目建设投资万元13971.9377.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3959.0822.08%3总投资万元万元17931.01二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19120.40万元,总成本19380.20万元,利润总额-259.80万元,净利润270.92万元,增值税644.83万元,税金及附加-194.85万元,所得税-64.95万元;第二年收入23532.80万元,总成本23121.53万元,利润总额411.27万元,净利润308.45万元,增值税793.63万元,税金及附加288.77万元,所得税102.82万元;第三年生产负荷100%,收入29416.00万元,总成本22223.69万元,利润总额7192.31万元,净利润5394.23万元,增值税992.04万元,税金及附加312.58万元,所得税1798.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29416.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=992.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19120.4023532.8029416.0029416.0029416.001.1玻璃制品万元19120.4023532.8029416.0029416.0029416.002现价增加值万元6118.537530.5094
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