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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钼酸盐项目立项说明及投资计划钼酸盐项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入50990.75万元,同比增长11.33%(5187.34万元)。其中,主营业业务钼酸盐生产及销售收入为46935.43万元,占营业总收入的92.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9848.72万元,较去年同期相比增长1755.79万元,增长率21.70%;实现净利润7386.54万元,较去年同期相比增长1346.93万元,增长率22.30%。二、项目概况(一)项目名称钼酸盐项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积56948.46平方米(折合约85.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.13%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度185.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56948.46平方米,建筑物基底占地面积43354.86平方米,总建筑面积63782.28平方米,其中:规划建设主体工程41995.79平方米,项目规划绿化面积4076.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4598.96万元。(七)节能分析“钼酸盐项目建设项目”,年用电量1338470.70千瓦时,年总用水量51015.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.86吨标准煤/年。达产年综合节能量53.32吨标准煤/年,项目总节能率29.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22842.60万元,其中:固定资产投资15796.15万元,占项目总投资的69.15%;流动资金7046.45万元,占项目总投资的30.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入55675.00万元,总成本费用44349.08万元,税金及附加415.26万元,利润总额11325.92万元,利税总额13303.38万元,税后净利润8494.44万元,达产年纳税总额4808.94万元;达产年投资利润率49.58%,投资利税率58.24%,投资回报率37.19%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位1149个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区钼酸盐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区钼酸盐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“钼酸盐项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位1149个,达产年纳税总额4808.94万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.58%,投资利税率58.24%,全部投资回报率37.19%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,随着经济全球化的深入发展,全球产业结构加速调整,发展中国家的工业化、城市化进程加快,为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出,要提高制造业国际化发展水平,统筹利用两种资源、两个市场,实行更加积极的开放战略,将引进来与走出去更好结合,拓展新的开放领域和空间,提升国际合作的水平和层次,推动重点产业国际化布局,引导企业提高国际竞争力。近年来,民营企业在对外投资者中表现非常活跃,主体地位渐显,涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业,民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56948.4685.38亩1.1容积率1.121.2建筑系数76.13%1.3投资强度万元/亩185.011.4基底面积平方米43354.861.5总建筑面积平方米63782.281.6绿化面积平方米4076.25绿化率6.39%2总投资万元22842.602.1固定资产投资万元15796.152.1.1土建工程投资万元4620.012.1.1.1土建工程投资占比万元20.23%2.1.2设备投资万元4598.962.1.2.1设备投资占比20.13%2.1.3其它投资万元6577.182.1.3.1其它投资占比28.79%2.1.4固定资产投资占比69.15%2.2流动资金万元7046.452.2.1流动资金占比30.85%3收入万元55675.004总成本万元44349.085利润总额万元11325.926净利润万元8494.447所得税万元1.128增值税万元1562.209税金及附加万元415.2610纳税总额万元4808.9411利税总额万元13303.3812投资利润率49.58%13投资利税率58.24%14投资回报率37.19%15回收期年4.1916设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1338470.7018年用水量立方米51015.2119总能耗吨标准煤168.8620节能率29.69%21节能量吨标准煤53.3222员工数量人1149第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、据中国工程院发布的2017中国战略性新兴产业发展报告显示,“十二五”期间,战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势,发展总量明显增加,占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右,较2010年接近翻番,实现规划目标。上述数据可以看出,目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量,预计在“十三五”期间,战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中,比较重要的一个经济增长点。同时,其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.13%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度185.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30651.8930651.8941995.7941995.793346.121.1主要生产车间18391.1318391.1325197.4725197.472074.591.2辅助生产车间9808.609808.6013438.6513438.651070.761.3其他生产车间2452.152452.152435.762435.76200.772仓储工程6503.236503.2314161.2214161.22820.602.1成品贮存1625.811625.813540.303540.30205.152.2原料仓储3381.683381.687363.837363.83426.712.3辅助材料仓库1495.741495.743257.083257.08188.743供配电工程346.84346.84346.84346.8422.613.1供配电室346.84346.84346.84346.8422.614给排水工程398.86398.86398.86398.8620.224.1给排水398.86398.86398.86398.8620.225服务性工程4118.714118.714118.714118.71238.675.1办公用房2120.682120.682120.682120.68115.345.2生活服务1998.031998.031998.031998.03118.996消防及环保工程1161.911161.911161.911161.9175.756.1消防环保工程1161.911161.911161.911161.9175.757项目总图工程173.42173.42173.42173.42-31.507.1场地及道路硬化11619.252331.982331.987.2场区围墙2331.9811619.2511619.257.3安全保卫室173.42173.42173.42173.428绿化工程3643.87127.54合计43354.8663782.2863782.284620.01六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18057.57万元,占计划投资的79.05%。其中:完成固定资产投资14019.28万元,占总投资的77.64%;完成流动资金投资4038.29,占总投资的22.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18057.571.1完成比例79.05%2完成固定资产投资万元14019.282.1完成比例77.64%3完成流动资金投资万元4038.293.1完成比例22.36%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1149人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7811.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元3180.012工程技术人员工资2.1平均人数人1722.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元895.643企业管理人员工资3.1平均人数人463.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元294.874品质管理人员工资4.1平均人数人924.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元548.475其他人员工资5.1平均人数人585.2人均年工资万元4.745.3年工资额万元335.906职工工资总额万元35022.52五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15796.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4620.014598.96185.0115796.151.1工程费用万元4620.014598.9642068.971.1.1建筑工程费用万元4620.014620.0120.23%1.1.2设备购置及安装费万元4598.964598.9620.13%1.2工程建设其他费用万元6577.186577.1828.79%1.2.1无形资产万元2852.052852.051.3预备费万元3725.133725.131.3.1基本预备费万元2129.252129.251.3.2涨价预备费万元1595.881595.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元15796.1515796.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7046.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元42068.9717509.6431972.8942068.9742068.9742068.971.1应收账款万元12620.695048.2810096.5512620.6912620.6912620.691.2存货万元18931.047572.4115144.8318931.0418931.0418931.041.2.1原辅材料万元5679.312271.724543.455679.315679.315679.311.2.2燃料动力万元283.97113.59227.17283.97283.97283.971.2.3在产品万元8708.283483.316966.628708.288708.288708.281.2.4产成品万元4259.481703.793407.594259.484259.484259.481.3现金万元10517.244206.908413.7910517.2410517.2410517.242流动负债万元35022.5214009.0128018.0235022.5235022.5235022.522.1应付账款万元35022.5214009.0128018.0235022.5235022.5235022.523流动资金万元7046.452818.585637.167046.457046.457046.454铺底流动资金万元2348.79939.531879.052348.792348.792348.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22842.60万元,其中:固定资产投资15796.15万元,占项目总投资的69.15%;流动资金7046.45万元,占项目总投资的30.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4620.01万元,占项目总投资的20.23%;设备购置费4598.96万元,占项目总投资的20.13%;其它投资6577.18万元,占项目总投资的28.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15796.15+7046.45=22842.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15796.1569.15%1.1项目建设投资万元15796.1569.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7046.4530.85%3总投资万元万元22842.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22270.00万元,总成本1255.56万元,利润总额21014.44万元,净利润302.78万元,增值税624.88万元,税金及附加15760.83万元,所得税5253.61万元;第二年收入44540.00万元,总成本2104.09万元,利润总额42435.91万元,净利润31826.93万元,增值税1249.76万元,税金及附加377.77万元,所得税10608.98万元;第三年生产负荷100%,收入55675.00万元,总成本44349.08万元,利润总额11325.92万元,净利润8494.44万元,增值税1562.20万元,税金及附加415.26万元,所得税2831.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入55675.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1562.20万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22270.0044540.0055675.0055675.0055675.001.1钼酸盐万元22270.0044540.0055675.0055675.0055675.002现价增加值万元7126.4014252.8017816.0017816.0017816.
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