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文档简介
泓域咨询MACRO/ 液压袋项目立项申请报告液压袋项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9432.59万元,同比增长23.67%(1805.09万元)。其中,主营业业务液压袋生产及销售收入为8480.01万元,占营业总收入的89.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2250.06万元,较去年同期相比增长322.28万元,增长率16.72%;实现净利润1687.55万元,较去年同期相比增长270.25万元,增长率19.07%。二、项目概况(一)项目名称液压袋项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积32242.78平方米(折合约48.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.70%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度187.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32242.78平方米,建筑物基底占地面积20216.22平方米,总建筑面积48041.74平方米,其中:规划建设主体工程30574.27平方米,项目规划绿化面积3485.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费4218.25万元。(七)节能分析“液压袋项目建设项目”,年用电量1258894.75千瓦时,年总用水量16621.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.14吨标准煤/年。达产年综合节能量63.78吨标准煤/年,项目总节能率25.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11694.88万元,其中:固定资产投资9064.23万元,占项目总投资的77.51%;流动资金2630.65万元,占项目总投资的22.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19222.00万元,总成本费用15272.27万元,税金及附加194.35万元,利润总额3949.73万元,利税总额4688.87万元,税后净利润2962.30万元,达产年纳税总额1726.57万元;达产年投资利润率33.77%,投资利税率40.09%,投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,提供就业职位349个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区液压袋行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区液压袋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“液压袋项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位349个,达产年纳税总额1726.57万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.77%,投资利税率40.09%,全部投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32242.7848.34亩1.1容积率1.491.2建筑系数62.70%1.3投资强度万元/亩187.511.4基底面积平方米20216.221.5总建筑面积平方米48041.741.6绿化面积平方米3485.06绿化率7.25%2总投资万元11694.882.1固定资产投资万元9064.232.1.1土建工程投资万元3453.992.1.1.1土建工程投资占比万元29.53%2.1.2设备投资万元4218.252.1.2.1设备投资占比36.07%2.1.3其它投资万元1391.992.1.3.1其它投资占比11.90%2.1.4固定资产投资占比77.51%2.2流动资金万元2630.652.2.1流动资金占比22.49%3收入万元19222.004总成本万元15272.275利润总额万元3949.736净利润万元2962.307所得税万元1.498增值税万元544.799税金及附加万元194.3510纳税总额万元1726.5711利税总额万元4688.8712投资利润率33.77%13投资利税率40.09%14投资回报率25.33%15回收期年5.4516设备数量台(套)9017年用电量千瓦时1258894.7518年用水量立方米16621.0319总能耗吨标准煤156.1420节能率25.93%21节能量吨标准煤63.7822员工数量人349第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.70%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度187.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14292.8714292.8730574.2730574.272417.971.1主要生产车间8575.728575.7218344.5618344.561499.141.2辅助生产车间4573.724573.729783.779783.77773.751.3其他生产车间1143.431143.431773.311773.31145.082仓储工程3032.433032.4311353.8611353.86653.032.1成品贮存758.11758.112838.472838.47163.262.2原料仓储1576.861576.865904.015904.01339.582.3辅助材料仓库697.46697.462611.392611.39150.203供配电工程161.73161.73161.73161.7310.463.1供配电室161.73161.73161.73161.7310.464给排水工程185.99185.99185.99185.999.364.1给排水185.99185.99185.99185.999.365服务性工程1920.541920.541920.541920.54110.465.1办公用房962.57962.57962.57962.5756.895.2生活服务957.97957.97957.97957.9756.006消防及环保工程541.79541.79541.79541.7935.066.1消防环保工程541.79541.79541.79541.7935.067项目总图工程80.8680.8680.8680.86142.027.1场地及道路硬化5510.11918.34918.347.2场区围墙918.345510.115510.117.3安全保卫室80.8680.8680.8680.868绿化工程2160.9575.63合计20216.2248041.7448041.743453.99六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6056.60万元,占计划投资的51.79%。其中:完成固定资产投资4720.00万元,占总投资的77.93%;完成流动资金投资1336.60,占总投资的22.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6056.601.1完成比例51.79%2完成固定资产投资万元4720.002.1完成比例77.93%3完成流动资金投资万元1336.603.1完成比例22.07%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员349人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元1284.702工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元293.983企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元91.194品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元140.595其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元121.316职工工资总额万元12406.85五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9064.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3453.994218.25187.519064.231.1工程费用万元3453.994218.2515037.501.1.1建筑工程费用万元3453.993453.9929.53%1.1.2设备购置及安装费万元4218.254218.2536.07%1.2工程建设其他费用万元1391.991391.9911.90%1.2.1无形资产万元613.58613.581.3预备费万元778.41778.411.3.1基本预备费万元360.98360.981.3.2涨价预备费万元417.43417.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元9064.239064.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2630.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15037.506070.7711185.6115037.5015037.5015037.501.1应收账款万元4511.251804.503609.004511.254511.254511.251.2存货万元6766.882706.755413.506766.886766.886766.881.2.1原辅材料万元2030.06812.031624.052030.062030.062030.061.2.2燃料动力万元101.5040.6081.20101.50101.50101.501.2.3在产品万元3112.761245.112490.213112.763112.763112.761.2.4产成品万元1522.55609.021218.041522.551522.551522.551.3现金万元3759.381503.753007.503759.383759.383759.382流动负债万元12406.854962.749925.4812406.8512406.8512406.852.1应付账款万元12406.854962.749925.4812406.8512406.8512406.853流动资金万元2630.651052.262104.522630.652630.652630.654铺底流动资金万元876.87350.75701.51876.87876.87876.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11694.88万元,其中:固定资产投资9064.23万元,占项目总投资的77.51%;流动资金2630.65万元,占项目总投资的22.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3453.99万元,占项目总投资的29.53%;设备购置费4218.25万元,占项目总投资的36.07%;其它投资1391.99万元,占项目总投资的11.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9064.23+2630.65=11694.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9064.2377.51%1.1项目建设投资万元9064.2377.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2630.6522.49%3总投资万元万元11694.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7688.80万元,总成本9485.33万元,利润总额-1796.53万元,净利润155.12万元,增值税217.92万元,税金及附加-1347.40万元,所得税-449.13万元;第二年收入15377.60万元,总成本15861.22万元,利润总额-483.62万元,净利润-362.71万元,增值税435.83万元,税金及附加181.27万元,所得税-120.91万元;第三年生产负荷100%,收入19222.00万元,总成本15272.27万元,利润总额3949.73万元,净利润2962.30万元,增值税544.79万元,税金及附加194.35万元,所得税987.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19222.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=544.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7688.8015377.6019222.0019222.0019222.001.1液压袋万元7688.8015377.6019222.0019222.0019222.002现价增加值万元2460.424920.836151.046151.046151.043
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