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文档简介
泓域咨询MACRO/ 晶体谐振器项目立项申请报告晶体谐振器项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入10272.18万元,同比增长12.72%(1159.08万元)。其中,主营业业务晶体谐振器生产及销售收入为8361.77万元,占营业总收入的81.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2422.42万元,较去年同期相比增长481.71万元,增长率24.82%;实现净利润1816.82万元,较去年同期相比增长384.81万元,增长率26.87%。二、项目概况(一)项目名称晶体谐振器项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积24865.76平方米(折合约37.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.40%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度178.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24865.76平方米,建筑物基底占地面积16013.55平方米,总建筑面积37049.98平方米,其中:规划建设主体工程26755.88平方米,项目规划绿化面积2511.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2072.44万元。(七)节能分析“晶体谐振器项目建设项目”,年用电量704873.66千瓦时,年总用水量9936.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.48吨标准煤/年。达产年综合节能量30.74吨标准煤/年,项目总节能率21.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8894.48万元,其中:固定资产投资6656.72万元,占项目总投资的74.84%;流动资金2237.76万元,占项目总投资的25.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16463.00万元,总成本费用12685.30万元,税金及附加161.99万元,利润总额3777.70万元,利税总额4460.75万元,税后净利润2833.27万元,达产年纳税总额1627.47万元;达产年投资利润率42.47%,投资利税率50.15%,投资回报率31.85%,全部投资回收期4.64年,提供就业职位304个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心晶体谐振器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心晶体谐振器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“晶体谐振器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位304个,达产年纳税总额1627.47万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.47%,投资利税率50.15%,全部投资回报率31.85%,全部投资回收期4.64年,固定资产投资回收期4.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24865.7637.28亩1.1容积率1.491.2建筑系数64.40%1.3投资强度万元/亩178.561.4基底面积平方米16013.551.5总建筑面积平方米37049.981.6绿化面积平方米2511.19绿化率6.78%2总投资万元8894.482.1固定资产投资万元6656.722.1.1土建工程投资万元3091.762.1.1.1土建工程投资占比万元34.76%2.1.2设备投资万元2072.442.1.2.1设备投资占比23.30%2.1.3其它投资万元1492.522.1.3.1其它投资占比16.78%2.1.4固定资产投资占比74.84%2.2流动资金万元2237.762.2.1流动资金占比25.16%3收入万元16463.004总成本万元12685.305利润总额万元3777.706净利润万元2833.277所得税万元1.498增值税万元521.069税金及附加万元161.9910纳税总额万元1627.4711利税总额万元4460.7512投资利润率42.47%13投资利税率50.15%14投资回报率31.85%15回收期年4.6416设备数量台(套)6017年用电量千瓦时704873.6618年用水量立方米9936.5319总能耗吨标准煤87.4820节能率21.49%21节能量吨标准煤30.7422员工数量人304第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.40%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度178.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11321.5811321.5826755.8826755.882456.011.1主要生产车间6792.956792.9516053.5316053.531522.731.2辅助生产车间3622.913622.918561.888561.88785.921.3其他生产车间905.73905.731551.841551.84147.362仓储工程2402.032402.036691.176691.17446.692.1成品贮存600.51600.511672.791672.79111.672.2原料仓储1249.061249.063479.413479.41232.282.3辅助材料仓库552.47552.471538.971538.97102.743供配电工程128.11128.11128.11128.119.623.1供配电室128.11128.11128.11128.119.624给排水工程147.32147.32147.32147.328.614.1给排水147.32147.32147.32147.328.615服务性工程1521.291521.291521.291521.29101.565.1办公用房770.74770.74770.74770.7459.925.2生活服务750.55750.55750.55750.5552.406消防及环保工程429.16429.16429.16429.1632.236.1消防环保工程429.16429.16429.16429.1632.237项目总图工程64.0564.0564.0564.05-25.687.1场地及道路硬化4327.54692.19692.197.2场区围墙692.194327.544327.547.3安全保卫室64.0564.0564.0564.058绿化工程1792.0662.72合计16013.5537049.9837049.983091.76六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5185.02万元,占计划投资的58.29%。其中:完成固定资产投资3991.43万元,占总投资的76.98%;完成流动资金投资1193.59,占总投资的23.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5185.021.1完成比例58.29%2完成固定资产投资万元3991.432.1完成比例76.98%3完成流动资金投资万元1193.593.1完成比例23.02%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员304人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2071.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元1060.662工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元308.493企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.783.3年工资额万元81.554品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元136.405其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.425.3年工资额万元85.866职工工资总额万元7653.77五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6656.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3091.762072.44178.566656.721.1工程费用万元3091.762072.449891.531.1.1建筑工程费用万元3091.763091.7634.76%1.1.2设备购置及安装费万元2072.442072.4423.30%1.2工程建设其他费用万元1492.521492.5216.78%1.2.1无形资产万元822.40822.401.3预备费万元670.12670.121.3.1基本预备费万元373.28373.281.3.2涨价预备费万元296.84296.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元6656.726656.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2237.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9891.535241.567546.399891.539891.539891.531.1应收账款万元2967.461186.982077.222967.462967.462967.461.2存货万元4451.191780.483115.834451.194451.194451.191.2.1原辅材料万元1335.36534.14934.751335.361335.361335.361.2.2燃料动力万元66.7726.7146.7466.7766.7766.771.2.3在产品万元2047.55819.021433.282047.552047.552047.551.2.4产成品万元1001.52400.61701.061001.521001.521001.521.3现金万元2472.88989.151731.022472.882472.882472.882流动负债万元7653.773061.515357.647653.777653.777653.772.1应付账款万元7653.773061.515357.647653.777653.777653.773流动资金万元2237.76895.101566.432237.762237.762237.764铺底流动资金万元745.91298.37522.14745.91745.91745.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8894.48万元,其中:固定资产投资6656.72万元,占项目总投资的74.84%;流动资金2237.76万元,占项目总投资的25.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3091.76万元,占项目总投资的34.76%;设备购置费2072.44万元,占项目总投资的23.30%;其它投资1492.52万元,占项目总投资的16.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6656.72+2237.76=8894.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6656.7274.84%1.1项目建设投资万元6656.7274.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2237.7625.16%3总投资万元万元8894.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6585.20万元,总成本7914.46万元,利润总额-1329.26万元,净利润124.47万元,增值税208.42万元,税金及附加-996.94万元,所得税-332.31万元;第二年收入11524.10万元,总成本12125.57万元,利润总额-601.47万元,净利润-451.10万元,增值税364.74万元,税金及附加143.23万元,所得税-150.37万元;第三年生产负荷100%,收入16463.00万元,总成本12685.30万元,利润总额3777.70万元,净利润2833.27万元,增值税521.06万元,税金及附加161.99万元,所得税944.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16463.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=521.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6585.2011524.1016463.0016463.0016463.001.1晶体谐振器万元6585.2011524.1016463.0016463.0016463.002现价增加值万元2107.263687.715268.165268
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