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泓域咨询MACRO/ 施(拌)胶机项目立项说明及投资计划施(拌)胶机项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10537.72万元,同比增长14.39%(1325.24万元)。其中,主营业业务施(拌)胶机生产及销售收入为8792.41万元,占营业总收入的83.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2580.02万元,较去年同期相比增长381.07万元,增长率17.33%;实现净利润1935.01万元,较去年同期相比增长257.84万元,增长率15.37%。二、项目概况(一)项目名称施(拌)胶机项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积11932.63平方米(折合约17.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.09%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度185.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11932.63平方米,建筑物基底占地面积7886.28平方米,总建筑面积17779.62平方米,其中:规划建设主体工程11183.98平方米,项目规划绿化面积1221.90平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1307.55万元。(七)节能分析“施(拌)胶机项目建设项目”,年用电量1243597.94千瓦时,年总用水量8902.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.60吨标准煤/年。达产年综合节能量51.20吨标准煤/年,项目总节能率21.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4576.57万元,其中:固定资产投资3312.15万元,占项目总投资的72.37%;流动资金1264.42万元,占项目总投资的27.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11462.00万元,总成本费用8958.23万元,税金及附加89.17万元,利润总额2503.77万元,利税总额2938.29万元,税后净利润1877.83万元,达产年纳税总额1060.46万元;达产年投资利润率54.71%,投资利税率64.20%,投资回报率41.03%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位205个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区施(拌)胶机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区施(拌)胶机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“施(拌)胶机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额1060.46万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.71%,投资利税率64.20%,全部投资回报率41.03%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起,制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态,增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化,制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队,但近年来受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革,深入实施制造强国战略,贯彻落实中国制造2025,释放民间投资活力,引导民营企业转型升级,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展,现提出以下意见:五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11932.6317.89亩1.1容积率1.491.2建筑系数66.09%1.3投资强度万元/亩185.141.4基底面积平方米7886.281.5总建筑面积平方米17779.621.6绿化面积平方米1221.90绿化率6.87%2总投资万元4576.572.1固定资产投资万元3312.152.1.1土建工程投资万元1486.242.1.1.1土建工程投资占比万元32.47%2.1.2设备投资万元1307.552.1.2.1设备投资占比28.57%2.1.3其它投资万元518.362.1.3.1其它投资占比11.33%2.1.4固定资产投资占比72.37%2.2流动资金万元1264.422.2.1流动资金占比27.63%3收入万元11462.004总成本万元8958.235利润总额万元2503.776净利润万元1877.837所得税万元1.498增值税万元345.359税金及附加万元89.1710纳税总额万元1060.4611利税总额万元2938.2912投资利润率54.71%13投资利税率64.20%14投资回报率41.03%15回收期年3.9416设备数量台(套)4117年用电量千瓦时1243597.9418年用水量立方米8902.5919总能耗吨标准煤153.6020节能率21.70%21节能量吨标准煤51.2022员工数量人205第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.09%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度185.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5575.605575.6011183.9811183.981028.381.1主要生产车间3345.363345.366710.396710.39637.601.2辅助生产车间1784.191784.193578.873578.87329.081.3其他生产车间446.05446.05648.67648.6761.702仓储工程1182.941182.944287.174287.17286.702.1成品贮存295.74295.741071.791071.7971.672.2原料仓储615.13615.132229.332229.33149.082.3辅助材料仓库272.08272.08986.05986.0565.943供配电工程63.0963.0963.0963.094.753.1供配电室63.0963.0963.0963.094.754给排水工程72.5572.5572.5572.554.254.1给排水72.5572.5572.5572.554.255服务性工程749.20749.20749.20749.2050.105.1办公用房354.11354.11354.11354.1123.775.2生活服务395.09395.09395.09395.0921.486消防及环保工程211.35211.35211.35211.3515.906.1消防环保工程211.35211.35211.35211.3515.907项目总图工程31.5531.5531.5531.5565.757.1场地及道路硬化2131.79459.01459.017.2场区围墙459.012131.792131.797.3安全保卫室31.5531.5531.5531.558绿化工程868.8330.41合计7886.2817779.6217779.621486.24六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4287.23万元,占计划投资的93.68%。其中:完成固定资产投资2918.41万元,占总投资的68.07%;完成流动资金投资1368.82,占总投资的31.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4287.231.1完成比例93.68%2完成固定资产投资万元2918.412.1完成比例68.07%3完成流动资金投资万元1368.823.1完成比例31.93%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员205人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元581.272工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元199.123企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元48.124品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元94.455其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元69.466职工工资总额万元6334.88五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3312.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1486.241307.55185.143312.151.1工程费用万元1486.241307.557599.301.1.1建筑工程费用万元1486.241486.2432.47%1.1.2设备购置及安装费万元1307.551307.5528.57%1.2工程建设其他费用万元518.36518.3611.33%1.2.1无形资产万元231.66231.661.3预备费万元286.70286.701.3.1基本预备费万元157.69157.691.3.2涨价预备费万元129.01129.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元3312.153312.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1264.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7599.305849.925287.947599.307599.307599.301.1应收账款万元2279.791481.861595.852279.792279.792279.791.2存货万元3419.682222.802393.783419.683419.683419.681.2.1原辅材料万元1025.90666.84718.131025.901025.901025.901.2.2燃料动力万元51.3033.3435.9151.3051.3051.301.2.3在产品万元1573.051022.481101.141573.051573.051573.051.2.4产成品万元769.43500.13538.60769.43769.43769.431.3现金万元1899.831234.891329.881899.831899.831899.832流动负债万元6334.884117.674434.426334.886334.886334.882.1应付账款万元6334.884117.674434.426334.886334.886334.883流动资金万元1264.42821.87885.091264.421264.421264.424铺底流动资金万元421.47273.96295.03421.47421.47421.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4576.57万元,其中:固定资产投资3312.15万元,占项目总投资的72.37%;流动资金1264.42万元,占项目总投资的27.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1486.24万元,占项目总投资的32.47%;设备购置费1307.55万元,占项目总投资的28.57%;其它投资518.36万元,占项目总投资的11.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3312.15+1264.42=4576.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3312.1572.37%1.1项目建设投资万元3312.1572.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1264.4227.63%3总投资万元万元4576.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7450.30万元,总成本16773.19万元,利润总额-9322.89万元,净利润74.67万元,增值税224.48万元,税金及附加-6992.17万元,所得税-2330.72万元;第二年收入8023.40万元,总成本17790.98万元,利润总额-9767.58万元,净利润-7325.69万元,增值税241.75万元,税金及附加76.74万元,所得税-2441.89万元;第三年生产负荷100%,收入11462.00万元,总成本8958.23万元,利润总额2503.77万元,净利润1877.83万元,增值税345.35万元,税金及附加89.17万元,所得税625.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11462.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=345.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7450.308023.4011462.0011462.0011462.001.1施(拌)胶机万元7450.308023.4011462.0011462.0011462.002现价增加值万元2384.102567.493667.843667.843667.843增值税万元224.48241.7
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