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文档简介
泓域咨询MACRO/ 制动轮项目立项申请报告制动轮项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限公司实现营业收入16040.84万元,同比增长30.62%(3760.12万元)。其中,主营业业务制动轮生产及销售收入为14866.99万元,占营业总收入的92.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4444.87万元,较去年同期相比增长1032.02万元,增长率30.24%;实现净利润3333.65万元,较去年同期相比增长572.78万元,增长率20.75%。二、项目概况(一)项目名称制动轮项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积47076.86平方米(折合约70.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.52%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度179.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47076.86平方米,建筑物基底占地面积26137.07平方米,总建筑面积75793.74平方米,其中:规划建设主体工程53969.60平方米,项目规划绿化面积4213.13平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4855.02万元。(七)节能分析“制动轮项目建设项目”,年用电量525949.82千瓦时,年总用水量27623.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.00吨标准煤/年。达产年综合节能量27.37吨标准煤/年,项目总节能率23.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15960.21万元,其中:固定资产投资12657.82万元,占项目总投资的79.31%;流动资金3302.39万元,占项目总投资的20.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31547.00万元,总成本费用24257.71万元,税金及附加308.96万元,利润总额7289.29万元,利税总额8603.67万元,税后净利润5466.97万元,达产年纳税总额3136.70万元;达产年投资利润率45.67%,投资利税率53.91%,投资回报率34.25%,全部投资回收期4.42年,提供就业职位549个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地制动轮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地制动轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“制动轮项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位549个,达产年纳税总额3136.70万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.67%,投资利税率53.91%,全部投资回报率34.25%,全部投资回收期4.42年,固定资产投资回收期4.42年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47076.8670.58亩1.1容积率1.611.2建筑系数55.52%1.3投资强度万元/亩179.341.4基底面积平方米26137.071.5总建筑面积平方米75793.741.6绿化面积平方米4213.13绿化率5.56%2总投资万元15960.212.1固定资产投资万元12657.822.1.1土建工程投资万元6734.122.1.1.1土建工程投资占比万元42.19%2.1.2设备投资万元4855.022.1.2.1设备投资占比30.42%2.1.3其它投资万元1068.682.1.3.1其它投资占比6.70%2.1.4固定资产投资占比79.31%2.2流动资金万元3302.392.2.1流动资金占比20.69%3收入万元31547.004总成本万元24257.715利润总额万元7289.296净利润万元5466.977所得税万元1.618增值税万元1005.429税金及附加万元308.9610纳税总额万元3136.7011利税总额万元8603.6712投资利润率45.67%13投资利税率53.91%14投资回报率34.25%15回收期年4.4216设备数量台(套)13717年用电量千瓦时525949.8218年用水量立方米27623.2619总能耗吨标准煤67.0020节能率23.43%21节能量吨标准煤27.3722员工数量人549第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、五个转型:一是推进向创新驱动型转型。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系,着力推动企业技术创新、产品创新、商业模式创新。二是推进向质量效益型转型。加快形成适应经济新常态的发展方式,把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,从追求数量、粗放扩张转变为追求质量、提高效率。三是推进向智能融合型转型。大力推进信息化与工业化深度融合,发展和推广先进制造模式,不断创造新的经济增长点、新的市场、新的就业形态,提高运行效率,实现互联互通、信息共享、智能处理、协同工作。四是推进向生产服务型转型。积极发展先进生产性服务业,推动制造业服务化,促进三次产业在更高水平上协同发展。五是推进向绿色低碳型转型。加强政策引导,依靠技术进步,加强节能降耗、减排治污,促进形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构和运行方式。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.52%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度179.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18478.9118478.9153969.6053969.605274.601.1主要生产车间11087.3511087.3532381.7632381.763270.251.2辅助生产车间5913.255913.2517270.2717270.271687.871.3其他生产车间1478.311478.313130.243130.24316.482仓储工程3920.563920.5614185.6914185.691008.302.1成品贮存980.14980.143546.423546.42252.072.2原料仓储2038.692038.697376.567376.56524.322.3辅助材料仓库901.73901.733262.713262.71231.913供配电工程209.10209.10209.10209.1016.723.1供配电室209.10209.10209.10209.1016.724给排水工程240.46240.46240.46240.4614.964.1给排水240.46240.46240.46240.4614.965服务性工程2483.022483.022483.022483.02176.495.1办公用房1010.571010.571010.571010.57105.045.2生活服务1472.451472.451472.451472.4583.096消防及环保工程700.47700.47700.47700.4756.016.1消防环保工程700.47700.47700.47700.4756.017项目总图工程104.55104.55104.55104.5577.657.1场地及道路硬化6562.761532.871532.877.2场区围墙1532.876562.766562.767.3安全保卫室104.55104.55104.55104.558绿化工程3125.53109.39合计26137.0775793.7475793.746734.12六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8847.49万元,占计划投资的55.43%。其中:完成固定资产投资6374.62万元,占总投资的72.05%;完成流动资金投资2472.87,占总投资的27.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8847.491.1完成比例55.43%2完成固定资产投资万元6374.622.1完成比例72.05%3完成流动资金投资万元2472.873.1完成比例27.95%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员549人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3731.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元1551.662工程技术人员工资2.1平均人数人822.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元458.133企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.603.3年工资额万元168.064品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元240.815其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元6.495.3年工资额万元209.416职工工资总额万元20397.14五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12657.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6734.124855.02179.3412657.821.1工程费用万元6734.124855.0223699.531.1.1建筑工程费用万元6734.126734.1242.19%1.1.2设备购置及安装费万元4855.024855.0230.42%1.2工程建设其他费用万元1068.681068.686.70%1.2.1无形资产万元508.56508.561.3预备费万元560.12560.121.3.1基本预备费万元313.62313.621.3.2涨价预备费万元246.50246.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元12657.8212657.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3302.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23699.5311094.9219580.8723699.5323699.5323699.531.1应收账款万元7109.863910.425687.897109.867109.867109.861.2存货万元10664.795865.638531.8310664.7910664.7910664.791.2.1原辅材料万元3199.441759.692559.553199.443199.443199.441.2.2燃料动力万元159.9787.98127.98159.97159.97159.971.2.3在产品万元4905.802698.193924.644905.804905.804905.801.2.4产成品万元2399.581319.771919.662399.582399.582399.581.3现金万元5924.883258.694739.915924.885924.885924.882流动负债万元20397.1411218.4316317.7120397.1420397.1420397.142.1应付账款万元20397.1411218.4316317.7120397.1420397.1420397.143流动资金万元3302.391816.312641.913302.393302.393302.394铺底流动资金万元1100.79605.44880.641100.791100.791100.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15960.21万元,其中:固定资产投资12657.82万元,占项目总投资的79.31%;流动资金3302.39万元,占项目总投资的20.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6734.12万元,占项目总投资的42.19%;设备购置费4855.02万元,占项目总投资的30.42%;其它投资1068.68万元,占项目总投资的6.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12657.82+3302.39=15960.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12657.8279.31%1.1项目建设投资万元12657.8279.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3302.3920.69%3总投资万元万元15960.21二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17350.85万元,总成本6916.52万元,利润总额10434.33万元,净利润254.67万元,增值税552.98万元,税金及附加7825.75万元,所得税2608.58万元;第二年收入25237.60万元,总成本9137.42万元,利润总额16100.18万元,净利润12075.13万元,增值税804.34万元,税金及附加284.83万元,所得税4025.05万元;第三年生产负荷100%,收入31547.00万元,总成本24257.71万元,利润总额7289.29万元,净利润5466.97万元,增值税1005.42万元,税金及附加308.96万元,所得税1822.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31547.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1005.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17350.8525237.6031547.0031547.0031547.001.1制动轮万元17350.8525237.6031547.0031547.0031547.002现价增加值万元5552.278076.0310095.
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