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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢制品项目立项申请报告钢制品项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入23725.27万元,同比增长28.09%(5202.43万元)。其中,主营业业务钢制品生产及销售收入为22384.29万元,占营业总收入的94.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6641.99万元,较去年同期相比增长1052.70万元,增长率18.83%;实现净利润4981.49万元,较去年同期相比增长990.35万元,增长率24.81%。二、项目概况(一)项目名称钢制品项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积40180.08平方米(折合约60.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度195.02万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40180.08平方米,建筑物基底占地面积28652.42平方米,总建筑面积47010.69平方米,其中:规划建设主体工程28773.75平方米,项目规划绿化面积3186.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4450.39万元。(七)节能分析“钢制品项目建设项目”,年用电量604956.21千瓦时,年总用水量17055.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.81吨标准煤/年。达产年综合节能量28.04吨标准煤/年,项目总节能率24.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15123.10万元,其中:固定资产投资11748.00万元,占项目总投资的77.68%;流动资金3375.10万元,占项目总投资的22.32%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31234.00万元,总成本费用23633.62万元,税金及附加286.52万元,利润总额7600.38万元,利税总额8935.23万元,税后净利润5700.28万元,达产年纳税总额3234.95万元;达产年投资利润率50.26%,投资利税率59.08%,投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位586个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区钢制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区钢制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“钢制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位586个,达产年纳税总额3234.95万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.26%,投资利税率59.08%,全部投资回报率37.69%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40180.0860.24亩1.1容积率1.171.2建筑系数71.31%1.3投资强度万元/亩195.021.4基底面积平方米28652.421.5总建筑面积平方米47010.691.6绿化面积平方米3186.70绿化率6.78%2总投资万元15123.102.1固定资产投资万元11748.002.1.1土建工程投资万元3628.572.1.1.1土建工程投资占比万元23.99%2.1.2设备投资万元4450.392.1.2.1设备投资占比29.43%2.1.3其它投资万元3669.042.1.3.1其它投资占比24.26%2.1.4固定资产投资占比77.68%2.2流动资金万元3375.102.2.1流动资金占比22.32%3收入万元31234.004总成本万元23633.625利润总额万元7600.386净利润万元5700.287所得税万元1.178增值税万元1048.339税金及附加万元286.5210纳税总额万元3234.9511利税总额万元8935.2312投资利润率50.26%13投资利税率59.08%14投资回报率37.69%15回收期年4.1516设备数量台(套)14817年用电量千瓦时604956.2118年用水量立方米17055.6719总能耗吨标准煤75.8120节能率24.11%21节能量吨标准煤28.0422员工数量人586第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度195.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20257.2620257.2628773.7528773.752443.031.1主要生产车间12154.3612154.3617264.2517264.251514.681.2辅助生产车间6482.326482.329207.609207.60781.771.3其他生产车间1620.581620.581668.881668.88146.582仓储工程4297.864297.8611854.0111854.01731.972.1成品贮存1074.461074.462963.502963.50182.992.2原料仓储2234.892234.896164.096164.09380.622.3辅助材料仓库988.51988.512726.422726.42168.353供配电工程229.22229.22229.22229.2215.923.1供配电室229.22229.22229.22229.2215.924给排水工程263.60263.60263.60263.6014.244.1给排水263.60263.60263.60263.6014.245服务性工程2721.982721.982721.982721.98168.085.1办公用房1559.121559.121559.121559.1289.115.2生活服务1162.861162.861162.861162.8695.986消防及环保工程767.88767.88767.88767.8853.346.1消防环保工程767.88767.88767.88767.8853.347项目总图工程114.61114.61114.61114.61112.277.1场地及道路硬化7633.161380.891380.897.2场区围墙1380.897633.167633.167.3安全保卫室114.61114.61114.61114.618绿化工程2563.3789.72合计28652.4247010.6947010.693628.57六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12014.65万元,占计划投资的79.45%。其中:完成固定资产投资7794.62万元,占总投资的64.88%;完成流动资金投资4220.03,占总投资的35.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12014.651.1完成比例79.45%2完成固定资产投资万元7794.622.1完成比例64.88%3完成流动资金投资万元4220.033.1完成比例35.12%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员586人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3981.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元2121.472工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元459.813企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.673.3年工资额万元164.974品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元240.575其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元158.846职工工资总额万元17440.13五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11748.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3628.574450.39195.0211748.001.1工程费用万元3628.574450.3920815.231.1.1建筑工程费用万元3628.573628.5723.99%1.1.2设备购置及安装费万元4450.394450.3929.43%1.2工程建设其他费用万元3669.043669.0424.26%1.2.1无形资产万元1802.751802.751.3预备费万元1866.291866.291.3.1基本预备费万元1057.681057.681.3.2涨价预备费万元808.61808.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元11748.0011748.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3375.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20815.2312265.5616965.5820815.2320815.2320815.231.1应收账款万元6244.573434.514995.666244.576244.576244.571.2存货万元9366.855151.777493.489366.859366.859366.851.2.1原辅材料万元2810.051545.532248.042810.052810.052810.051.2.2燃料动力万元140.5077.28112.40140.50140.50140.501.2.3在产品万元4308.752369.813447.004308.754308.754308.751.2.4产成品万元2107.541159.151686.032107.542107.542107.541.3现金万元5203.812862.094163.055203.815203.815203.812流动负债万元17440.139592.0713952.1017440.1317440.1317440.132.1应付账款万元17440.139592.0713952.1017440.1317440.1317440.133流动资金万元3375.101856.312700.083375.103375.103375.104铺底流动资金万元1125.02618.77900.031125.021125.021125.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15123.10万元,其中:固定资产投资11748.00万元,占项目总投资的77.68%;流动资金3375.10万元,占项目总投资的22.32%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3628.57万元,占项目总投资的23.99%;设备购置费4450.39万元,占项目总投资的29.43%;其它投资3669.04万元,占项目总投资的24.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11748.00+3375.10=15123.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11748.0077.68%1.1项目建设投资万元11748.0077.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3375.1022.32%3总投资万元万元15123.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17178.70万元,总成本2560.10万元,利润总额14618.60万元,净利润229.91万元,增值税576.58万元,税金及附加10963.95万元,所得税3654.65万元;第二年收入24987.20万元,总成本3479.43万元,利润总额21507.77万元,净利润16130.83万元,增值税838.66万元,税金及附加261.36万元,所得税5376.94万元;第三年生产负荷100%,收入31234.00万元,总成本23633.62万元,利润总额7600.38万元,净利润5700.28万元,增值税1048.33万元,税金及附加286.52万元,所得税1900.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31234.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1048.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17178.7024987.2031234.0031234.0031234.001.1钢制品万元17178.7024987.2031234.0031234.0031234.002现价增加值万元5497.187995.909994.889994.
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