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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料耐热瓶项目立项申请报告塑料耐热瓶项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入12775.43万元,同比增长22.95%(2384.88万元)。其中,主营业业务塑料耐热瓶生产及销售收入为10427.66万元,占营业总收入的81.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2755.07万元,较去年同期相比增长320.15万元,增长率13.15%;实现净利润2066.30万元,较去年同期相比增长227.16万元,增长率12.35%。二、项目概况(一)项目名称塑料耐热瓶项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积53913.61平方米(折合约80.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.13%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度168.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53913.61平方米,建筑物基底占地面积35113.93平方米,总建筑面积62000.65平方米,其中:规划建设主体工程37750.48平方米,项目规划绿化面积4829.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费5320.11万元。(七)节能分析“塑料耐热瓶项目建设项目”,年用电量432541.66千瓦时,年总用水量15703.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.50吨标准煤/年。达产年综合节能量20.16吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16189.93万元,其中:固定资产投资13640.87万元,占项目总投资的84.26%;流动资金2549.06万元,占项目总投资的15.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17485.00万元,总成本费用13871.58万元,税金及附加275.46万元,利润总额3613.42万元,利税总额4387.28万元,税后净利润2710.07万元,达产年纳税总额1677.22万元;达产年投资利润率22.32%,投资利税率27.10%,投资回报率16.74%,全部投资回收期7.47年,提供就业职位289个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区塑料耐热瓶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区塑料耐热瓶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料耐热瓶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位289个,达产年纳税总额1677.22万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.32%,投资利税率27.10%,全部投资回报率16.74%,全部投资回收期7.47年,固定资产投资回收期7.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。银监会印发了关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案等文件,引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制,优化信贷流程,不断提升小微企业金融服务质量和效率,推动制造业等民营小微企业持续健康发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53913.6180.83亩1.1容积率1.151.2建筑系数65.13%1.3投资强度万元/亩168.761.4基底面积平方米35113.931.5总建筑面积平方米62000.651.6绿化面积平方米4829.18绿化率7.79%2总投资万元16189.932.1固定资产投资万元13640.872.1.1土建工程投资万元5290.942.1.1.1土建工程投资占比万元32.68%2.1.2设备投资万元5320.112.1.2.1设备投资占比32.86%2.1.3其它投资万元3029.822.1.3.1其它投资占比18.71%2.1.4固定资产投资占比84.26%2.2流动资金万元2549.062.2.1流动资金占比15.74%3收入万元17485.004总成本万元13871.585利润总额万元3613.426净利润万元2710.077所得税万元1.158增值税万元498.409税金及附加万元275.4610纳税总额万元1677.2211利税总额万元4387.2812投资利润率22.32%13投资利税率27.10%14投资回报率16.74%15回收期年7.4716设备数量台(套)10717年用电量千瓦时432541.6618年用水量立方米15703.4519总能耗吨标准煤54.5020节能率27.80%21节能量吨标准煤20.1622员工数量人289第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.13%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度168.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24825.5524825.5537750.4837750.483543.661.1主要生产车间14895.3314895.3322650.2922650.292197.071.2辅助生产车间7944.187944.1812080.1512080.151133.971.3其他生产车间1986.041986.042189.532189.53212.622仓储工程5267.095267.0915762.6115762.611076.112.1成品贮存1316.771316.773940.653940.65269.032.2原料仓储2738.892738.898196.568196.56559.582.3辅助材料仓库1211.431211.433625.403625.40247.513供配电工程280.91280.91280.91280.9121.573.1供配电室280.91280.91280.91280.9121.574给排水工程323.05323.05323.05323.0519.304.1给排水323.05323.05323.05323.0519.305服务性工程3335.823335.823335.823335.82227.735.1办公用房1615.841615.841615.841615.8499.325.2生活服务1719.981719.981719.981719.9895.306消防及环保工程941.05941.05941.05941.0572.286.1消防环保工程941.05941.05941.05941.0572.287项目总图工程140.46140.46140.46140.46200.407.1场地及道路硬化9223.221910.521910.527.2场区围墙1910.529223.229223.227.3安全保卫室140.46140.46140.46140.468绿化工程3711.11129.89合计35113.9362000.6562000.655290.94六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11221.90万元,占计划投资的69.31%。其中:完成固定资产投资7995.21万元,占总投资的71.25%;完成流动资金投资3226.69,占总投资的28.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11221.901.1完成比例69.31%2完成固定资产投资万元7995.212.1完成比例71.25%3完成流动资金投资万元3226.693.1完成比例28.75%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员289人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元886.092工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元300.113企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元77.164品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元122.685其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.615.3年工资额万元87.356职工工资总额万元10568.43五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13640.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5290.945320.11168.7613640.871.1工程费用万元5290.945320.1113117.491.1.1建筑工程费用万元5290.945290.9432.68%1.1.2设备购置及安装费万元5320.115320.1132.86%1.2工程建设其他费用万元3029.823029.8218.71%1.2.1无形资产万元1609.691609.691.3预备费万元1420.131420.131.3.1基本预备费万元712.71712.711.3.2涨价预备费万元707.42707.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元13640.8713640.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2549.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13117.494575.358047.4713117.4913117.4913117.491.1应收账款万元3935.251574.102754.673935.253935.253935.251.2存货万元5902.872361.154132.015902.875902.875902.871.2.1原辅材料万元1770.86708.341239.601770.861770.861770.861.2.2燃料动力万元88.5435.4261.9888.5488.5488.541.2.3在产品万元2715.321086.131900.722715.322715.322715.321.2.4产成品万元1328.15531.26929.701328.151328.151328.151.3现金万元3279.371311.752295.563279.373279.373279.372流动负债万元10568.434227.377397.9010568.4310568.4310568.432.1应付账款万元10568.434227.377397.9010568.4310568.4310568.433流动资金万元2549.061019.621784.342549.062549.062549.064铺底流动资金万元849.68339.87594.78849.68849.68849.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16189.93万元,其中:固定资产投资13640.87万元,占项目总投资的84.26%;流动资金2549.06万元,占项目总投资的15.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5290.94万元,占项目总投资的32.68%;设备购置费5320.11万元,占项目总投资的32.86%;其它投资3029.82万元,占项目总投资的18.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13640.87+2549.06=16189.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13640.8784.26%1.1项目建设投资万元13640.8784.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2549.0615.74%3总投资万元万元16189.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6994.00万元,总成本21311.15万元,利润总额-14317.15万元,净利润239.58万元,增值税199.36万元,税金及附加-10737.86万元,所得税-3579.29万元;第二年收入12239.50万元,总成本32370.92万元,利润总额-20131.42万元,净利润-15098.57万元,增值税348.88万元,税金及附加257.52万元,所得税-5032.85万元;第三年生产负荷100%,收入17485.00万元,总成本13871.58万元,利润总额3613.42万元,净利润2710.07万元,增值税498.40万元,税金及附加275.46万元,所得税903.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17485.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=498.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6994.0012239.5017485.0017485.0017485.001.1塑料耐热瓶万元6994.0012239.5017485.0017485.0017485.002现价增加值万元2238.083916.645595
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