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文档简介
泓域咨询MACRO/ 炼焦业项目立项说明及投资计划炼焦业项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18161.87万元,同比增长17.79%(2742.43万元)。其中,主营业业务炼焦业生产及销售收入为15061.55万元,占营业总收入的82.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3597.43万元,较去年同期相比增长721.00万元,增长率25.07%;实现净利润2698.07万元,较去年同期相比增长498.96万元,增长率22.69%。二、项目概况(一)项目名称炼焦业项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积52446.21平方米(折合约78.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.31%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度167.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52446.21平方米,建筑物基底占地面积26385.69平方米,总建筑面积73949.16平方米,其中:规划建设主体工程58091.86平方米,项目规划绿化面积5148.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费4243.09万元。(七)节能分析“炼焦业项目建设项目”,年用电量1219920.44千瓦时,年总用水量7287.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.55吨标准煤/年。达产年综合节能量55.68吨标准煤/年,项目总节能率20.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14999.68万元,其中:固定资产投资13183.89万元,占项目总投资的87.89%;流动资金1815.79万元,占项目总投资的12.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18052.00万元,总成本费用14340.46万元,税金及附加271.22万元,利润总额3711.54万元,利税总额4494.70万元,税后净利润2783.65万元,达产年纳税总额1711.04万元;达产年投资利润率24.74%,投资利税率29.97%,投资回报率18.56%,全部投资回收期6.89年,提供就业职位255个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地炼焦业行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地炼焦业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“炼焦业项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位255个,达产年纳税总额1711.04万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.74%,投资利税率29.97%,全部投资回报率18.56%,全部投资回收期6.89年,固定资产投资回收期6.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索和实践股权投资、资本合作方式,充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用,撬动更多社会资源投入工业领域。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52446.2178.63亩1.1容积率1.411.2建筑系数50.31%1.3投资强度万元/亩167.671.4基底面积平方米26385.691.5总建筑面积平方米73949.161.6绿化面积平方米5148.56绿化率6.96%2总投资万元14999.682.1固定资产投资万元13183.892.1.1土建工程投资万元5898.932.1.1.1土建工程投资占比万元39.33%2.1.2设备投资万元4243.092.1.2.1设备投资占比28.29%2.1.3其它投资万元3041.872.1.3.1其它投资占比20.28%2.1.4固定资产投资占比87.89%2.2流动资金万元1815.792.2.1流动资金占比12.11%3收入万元18052.004总成本万元14340.465利润总额万元3711.546净利润万元2783.657所得税万元1.418增值税万元511.949税金及附加万元271.2210纳税总额万元1711.0411利税总额万元4494.7012投资利润率24.74%13投资利税率29.97%14投资回报率18.56%15回收期年6.8916设备数量台(套)12817年用电量千瓦时1219920.4418年用水量立方米7287.6119总能耗吨标准煤150.5520节能率20.82%21节能量吨标准煤55.6822员工数量人255第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年第二季度对1000余家战略性新兴产业企业的调查显示,战略性新兴产业企业家信心指数和行业景气指数均维持在较高区间。调查中47.2%的企业对自身经营状况持乐观态度,较第一季度提升5.1个百分点;53.5%的企业对所在行业景气状况持乐观态度,较第一季度提升5.8个百分点。37.5%的企业表示当季投资状况较第一季度上升,47.2%的企业表示当季研发投入状况较第一季度上升,分别较第一季度提升10个百分点和12.3个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.31%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度167.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18654.6818654.6858091.8658091.865097.391.1主要生产车间11192.8111192.8134855.1234855.123160.381.2辅助生产车间5969.505969.5018589.4018589.401631.161.3其他生产车间1492.371492.373369.333369.33305.842仓储工程3957.853957.8510307.2510307.25657.772.1成品贮存989.46989.462576.812576.81164.442.2原料仓储2058.082058.085359.775359.77342.042.3辅助材料仓库910.31910.312370.672370.67151.293供配电工程211.09211.09211.09211.0915.153.1供配电室211.09211.09211.09211.0915.154给排水工程242.75242.75242.75242.7513.554.1给排水242.75242.75242.75242.7513.555服务性工程2506.642506.642506.642506.64159.965.1办公用房1320.841320.841320.841320.8487.025.2生活服务1185.801185.801185.801185.8091.206消防及环保工程707.14707.14707.14707.1450.776.1消防环保工程707.14707.14707.14707.1450.777项目总图工程105.54105.54105.54105.54-200.437.1场地及道路硬化6735.811182.781182.787.2场区围墙1182.786735.816735.817.3安全保卫室105.54105.54105.54105.548绿化工程2993.43104.77合计26385.6973949.1673949.165898.93六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13216.84万元,占计划投资的88.11%。其中:完成固定资产投资8299.34万元,占总投资的62.79%;完成流动资金投资4917.50,占总投资的37.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13216.841.1完成比例88.11%2完成固定资产投资万元8299.342.1完成比例62.79%3完成流动资金投资万元4917.503.1完成比例37.21%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员255人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1731.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元707.652工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元216.953企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元66.864品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元107.955其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.535.3年工资额万元71.126职工工资总额万元12324.46五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13183.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5898.934243.09167.6713183.891.1工程费用万元5898.934243.0914140.251.1.1建筑工程费用万元5898.935898.9339.33%1.1.2设备购置及安装费万元4243.094243.0928.29%1.2工程建设其他费用万元3041.873041.8720.28%1.2.1无形资产万元1304.631304.631.3预备费万元1737.241737.241.3.1基本预备费万元765.54765.541.3.2涨价预备费万元971.70971.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元13183.8913183.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1815.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14140.254548.569421.0314140.2514140.2514140.251.1应收账款万元4242.071696.833393.664242.074242.074242.071.2存货万元6363.112545.255090.496363.116363.116363.111.2.1原辅材料万元1908.93763.571527.151908.931908.931908.931.2.2燃料动力万元95.4538.1876.3695.4595.4595.451.2.3在产品万元2927.031170.812341.622927.032927.032927.031.2.4产成品万元1431.70572.681145.361431.701431.701431.701.3现金万元3535.061414.032828.053535.063535.063535.062流动负债万元12324.464929.789859.5712324.4612324.4612324.462.1应付账款万元12324.464929.789859.5712324.4612324.4612324.463流动资金万元1815.79726.321452.631815.791815.791815.794铺底流动资金万元605.26242.11484.21605.26605.26605.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14999.68万元,其中:固定资产投资13183.89万元,占项目总投资的87.89%;流动资金1815.79万元,占项目总投资的12.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5898.93万元,占项目总投资的39.33%;设备购置费4243.09万元,占项目总投资的28.29%;其它投资3041.87万元,占项目总投资的20.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13183.89+1815.79=14999.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13183.8987.89%1.1项目建设投资万元13183.8987.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1815.7912.11%3总投资万元万元14999.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7220.80万元,总成本13529.52万元,利润总额-6308.72万元,净利润234.36万元,增值税204.78万元,税金及附加-4731.54万元,所得税-1577.18万元;第二年收入14441.60万元,总成本22577.39万元,利润总额-8135.79万元,净利润-6101.84万元,增值税409.55万元,税金及附加258.93万元,所得税-2033.95万元;第三年生产负荷100%,收入18052.00万元,总成本14340.46万元,利润总额3711.54万元,净利润2783.65万元,增值税511.94万元,税金及附加271.22万元,所得税927.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18052.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=511.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7220.8014441.6018052.0018052.0018052.001.1炼焦业万元7220.8014441.6018052.0018052.0018052.002现价增加值万元2310.664621.315776.64577
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