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泓域咨询MACRO/ 风钻杆可行性研究报告投资项目立项申请报告风钻杆可行性研究报告投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入40697.75万元,同比增长32.07%(9882.21万元)。其中,主营业业务风钻杆可行性研究报告生产及销售收入为37162.67万元,占营业总收入的91.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9911.52万元,较去年同期相比增长2162.81万元,增长率27.91%;实现净利润7433.64万元,较去年同期相比增长965.68万元,增长率14.93%。二、项目概况(一)项目名称风钻杆可行性研究报告投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积59056.18平方米(折合约88.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.18%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度175.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59056.18平方米,建筑物基底占地面积44398.44平方米,总建筑面积67324.05平方米,其中:规划建设主体工程41242.20平方米,项目规划绿化面积3752.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费4460.07万元。(七)节能分析“风钻杆可行性研究报告投资项目建设项目”,年用电量1243679.31千瓦时,年总用水量41157.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.37吨标准煤/年。达产年综合节能量54.94吨标准煤/年,项目总节能率27.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22424.87万元,其中:固定资产投资15498.04万元,占项目总投资的69.11%;流动资金6926.83万元,占项目总投资的30.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入54093.00万元,总成本费用41417.35万元,税金及附加446.03万元,利润总额12675.65万元,利税总额14870.05万元,税后净利润9506.74万元,达产年纳税总额5363.31万元;达产年投资利润率56.52%,投资利税率66.31%,投资回报率42.39%,全部投资回收期3.86年,提供就业职位1058个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园风钻杆可行性研究报告行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园风钻杆可行性研究报告产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“风钻杆可行性研究报告投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位1058个,达产年纳税总额5363.31万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.52%,投资利税率66.31%,全部投资回报率42.39%,全部投资回收期3.86年,固定资产投资回收期3.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与绿色制造体系建设。“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。2017年8月,工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单,大量民营企业入选。这项工作将持续开展,到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化,绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化,绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升,鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进,创建绿色制造示范单位,增加绿色产品有效供给,加快实现生产方式绿色化转型。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59056.1888.54亩1.1容积率1.141.2建筑系数75.18%1.3投资强度万元/亩175.041.4基底面积平方米44398.441.5总建筑面积平方米67324.051.6绿化面积平方米3752.27绿化率5.57%2总投资万元22424.872.1固定资产投资万元15498.042.1.1土建工程投资万元5105.282.1.1.1土建工程投资占比万元22.77%2.1.2设备投资万元4460.072.1.2.1设备投资占比19.89%2.1.3其它投资万元5932.692.1.3.1其它投资占比26.46%2.1.4固定资产投资占比69.11%2.2流动资金万元6926.832.2.1流动资金占比30.89%3收入万元54093.004总成本万元41417.355利润总额万元12675.656净利润万元9506.747所得税万元1.148增值税万元1748.379税金及附加万元446.0310纳税总额万元5363.3111利税总额万元14870.0512投资利润率56.52%13投资利税率66.31%14投资回报率42.39%15回收期年3.8616设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1243679.3118年用水量立方米41157.8719总能耗吨标准煤156.3720节能率27.90%21节能量吨标准煤54.9422员工数量人1058第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期,亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期,城镇化不断发展,人民群众的生活水平持续提高,投资消费需求依然巨大。但是,我国经济的发展方式尚处于转型阶段,受到国际国内各种因素的影响,需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下,转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高,资源环境压力不断加大,都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.18%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度175.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31389.7031389.7041242.2041242.203440.201.1主要生产车间18833.8218833.8224745.3224745.322132.921.2辅助生产车间10044.7010044.7013197.5013197.501100.861.3其他生产车间2511.182511.182392.052392.05206.412仓储工程6659.776659.7716953.2016953.201028.472.1成品贮存1664.941664.944238.304238.30257.122.2原料仓储3463.083463.088815.668815.66534.802.3辅助材料仓库1531.751531.753899.243899.24236.553供配电工程355.19355.19355.19355.1924.243.1供配电室355.19355.19355.19355.1924.244给排水工程408.47408.47408.47408.4721.684.1给排水408.47408.47408.47408.4721.685服务性工程4217.854217.854217.854217.85255.885.1办公用房1790.431790.431790.431790.43138.665.2生活服务2427.422427.422427.422427.42126.846消防及环保工程1189.881189.881189.881189.8881.216.1消防环保工程1189.881189.881189.881189.8881.217项目总图工程177.59177.59177.59177.59109.217.1场地及道路硬化12315.412354.992354.997.2场区围墙2354.9912315.4112315.417.3安全保卫室177.59177.59177.59177.598绿化工程4125.43144.39合计44398.4467324.0567324.055105.28六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15940.70万元,占计划投资的71.08%。其中:完成固定资产投资10564.90万元,占总投资的66.28%;完成流动资金投资5375.80,占总投资的33.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15940.701.1完成比例71.08%2完成固定资产投资万元10564.902.1完成比例66.28%3完成流动资金投资万元5375.803.1完成比例33.72%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1058人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7191.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元4052.172工程技术人员工资2.1平均人数人1592.2人均年工资万元6.922.3年工资额万元858.533企业管理人员工资3.1平均人数人423.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元321.704品质管理人员工资4.1平均人数人854.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元425.145其他人员工资5.1平均人数人535.2人均年工资万元7.285.3年工资额万元334.546职工工资总额万元30885.93五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15498.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5105.284460.07175.0415498.041.1工程费用万元5105.284460.0737812.761.1.1建筑工程费用万元5105.285105.2822.77%1.1.2设备购置及安装费万元4460.074460.0719.89%1.2工程建设其他费用万元5932.695932.6926.46%1.2.1无形资产万元3400.913400.911.3预备费万元2531.782531.781.3.1基本预备费万元1144.651144.651.3.2涨价预备费万元1387.131387.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元15498.0415498.04(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6926.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37812.7618580.7723952.7537812.7637812.7637812.761.1应收账款万元11343.835104.727940.6811343.8311343.8311343.831.2存货万元17015.747657.0811911.0217015.7417015.7417015.741.2.1原辅材料万元5104.722297.123573.315104.725104.725104.721.2.2燃料动力万元255.24114.86178.67255.24255.24255.241.2.3在产品万元7827.243522.265479.077827.247827.247827.241.2.4产成品万元3828.541722.842679.983828.543828.543828.541.3现金万元9453.194253.946617.239453.199453.199453.192流动负债万元30885.9313898.6721620.1530885.9330885.9330885.932.1应付账款万元30885.9313898.6721620.1530885.9330885.9330885.933流动资金万元6926.833117.074848.786926.836926.836926.834铺底流动资金万元2308.921039.021616.262308.922308.922308.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22424.87万元,其中:固定资产投资15498.04万元,占项目总投资的69.11%;流动资金6926.83万元,占项目总投资的30.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5105.28万元,占项目总投资的22.77%;设备购置费4460.07万元,占项目总投资的19.89%;其它投资5932.69万元,占项目总投资的26.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15498.04+6926.83=22424.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15498.0469.11%1.1项目建设投资万元15498.0469.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6926.8330.89%3总投资万元万元22424.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入24341.85万元,总成本1345.77万元,利润总额22996.08万元,净利润330.64万元,增值税786.77万元,税金及附加17247.06万元,所得税5749.02万元;第二年收入37865.10万元,总成本1868.23万元,利润总额35996.87万元,净利润26997.65万元,增值税1223.86万元,税金及附加383.09万元,所得税8999.22万元;第三年生产负荷100%,收入54093.00万元,总成本41417.35万元,利润总额12675.65万元,净利润9506.74万元,增值税1748.37万元,税金及附加446.03万元,所得税3168.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入54093.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1748.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24341.8537865.1054093.0054093.0054093.001.1风钻杆可行性研究报告万元24341.8537865.1054093.0054093.0054093.002现价增加值万元7789.3912116.8317309.7617309.7617309.7
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