烤版机投资项目立项申请报告_第1页
烤版机投资项目立项申请报告_第2页
烤版机投资项目立项申请报告_第3页
烤版机投资项目立项申请报告_第4页
烤版机投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 烤版机投资项目立项申请报告烤版机投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15647.14万元,同比增长25.87%(3215.85万元)。其中,主营业业务烤版机生产及销售收入为13694.91万元,占营业总收入的87.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4266.36万元,较去年同期相比增长1070.47万元,增长率33.50%;实现净利润3199.77万元,较去年同期相比增长396.43万元,增长率14.14%。二、项目概况(一)项目名称烤版机投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积41287.30平方米(折合约61.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.77%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度172.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41287.30平方米,建筑物基底占地面积24677.42平方米,总建筑面积61105.20平方米,其中:规划建设主体工程46281.72平方米,项目规划绿化面积3430.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费4957.99万元。(七)节能分析“烤版机投资项目建设项目”,年用电量503899.64千瓦时,年总用水量10167.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.80吨标准煤/年。达产年综合节能量16.69吨标准煤/年,项目总节能率28.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13532.62万元,其中:固定资产投资10690.75万元,占项目总投资的79.00%;流动资金2841.87万元,占项目总投资的21.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21872.00万元,总成本费用16699.74万元,税金及附加250.76万元,利润总额5172.26万元,利税总额6136.44万元,税后净利润3879.20万元,达产年纳税总额2257.25万元;达产年投资利润率38.22%,投资利税率45.35%,投资回报率28.67%,全部投资回收期4.99年,提供就业职位390个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区烤版机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区烤版机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“烤版机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位390个,达产年纳税总额2257.25万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.22%,投资利税率45.35%,全部投资回报率28.67%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41287.3061.90亩1.1容积率1.481.2建筑系数59.77%1.3投资强度万元/亩172.711.4基底面积平方米24677.421.5总建筑面积平方米61105.201.6绿化面积平方米3430.16绿化率5.61%2总投资万元13532.622.1固定资产投资万元10690.752.1.1土建工程投资万元4692.372.1.1.1土建工程投资占比万元34.67%2.1.2设备投资万元4957.992.1.2.1设备投资占比36.64%2.1.3其它投资万元1040.392.1.3.1其它投资占比7.69%2.1.4固定资产投资占比79.00%2.2流动资金万元2841.872.2.1流动资金占比21.00%3收入万元21872.004总成本万元16699.745利润总额万元5172.266净利润万元3879.207所得税万元1.488增值税万元713.429税金及附加万元250.7610纳税总额万元2257.2511利税总额万元6136.4412投资利润率38.22%13投资利税率45.35%14投资回报率28.67%15回收期年4.9916设备数量台(套)12417年用电量千瓦时503899.6418年用水量立方米10167.6919总能耗吨标准煤62.8020节能率28.21%21节能量吨标准煤16.6922员工数量人390第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.77%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度172.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17446.9417446.9446281.7246281.723909.461.1主要生产车间10468.1610468.1627769.0327769.032423.871.2辅助生产车间5583.025583.0214810.1514810.151251.031.3其他生产车间1395.761395.762684.342684.34234.572仓储工程3701.613701.619635.269635.26591.932.1成品贮存925.40925.402408.822408.82147.982.2原料仓储1924.841924.845010.345010.34307.802.3辅助材料仓库851.37851.372216.112216.11136.143供配电工程197.42197.42197.42197.4213.643.1供配电室197.42197.42197.42197.4213.644给排水工程227.03227.03227.03227.0312.204.1给排水227.03227.03227.03227.0312.205服务性工程2344.352344.352344.352344.35144.025.1办公用房1001.491001.491001.491001.4961.145.2生活服务1342.861342.861342.861342.8683.216消防及环保工程661.35661.35661.35661.3545.716.1消防环保工程661.35661.35661.35661.3545.717项目总图工程98.7198.7198.7198.71-122.507.1场地及道路硬化6493.311196.671196.677.2场区围墙1196.676493.316493.317.3安全保卫室98.7198.7198.7198.718绿化工程2797.3497.91合计24677.4261105.2061105.204692.37六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10147.67万元,占计划投资的74.99%。其中:完成固定资产投资7432.61万元,占总投资的73.24%;完成流动资金投资2715.06,占总投资的26.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10147.671.1完成比例74.99%2完成固定资产投资万元7432.612.1完成比例73.24%3完成流动资金投资万元2715.063.1完成比例26.76%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员390人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2651.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元1188.952工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元314.713企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元99.054品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元167.855其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.575.3年工资额万元81.116职工工资总额万元14449.82五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10690.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4692.374957.99172.7110690.751.1工程费用万元4692.374957.9917291.691.1.1建筑工程费用万元4692.374692.3734.67%1.1.2设备购置及安装费万元4957.994957.9936.64%1.2工程建设其他费用万元1040.391040.397.69%1.2.1无形资产万元454.57454.571.3预备费万元585.82585.821.3.1基本预备费万元316.89316.891.3.2涨价预备费万元268.93268.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元10690.7510690.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2841.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17291.698712.7811850.0217291.6917291.6917291.691.1应收账款万元5187.513112.503631.255187.515187.515187.511.2存货万元7781.264668.765446.887781.267781.267781.261.2.1原辅材料万元2334.381400.631634.062334.382334.382334.381.2.2燃料动力万元116.7270.0381.70116.72116.72116.721.2.3在产品万元3579.382147.632505.573579.383579.383579.381.2.4产成品万元1750.781050.471225.551750.781750.781750.781.3现金万元4322.922593.753026.054322.924322.924322.922流动负债万元14449.828669.8910114.8714449.8214449.8214449.822.1应付账款万元14449.828669.8910114.8714449.8214449.8214449.823流动资金万元2841.871705.121989.312841.872841.872841.874铺底流动资金万元947.28568.37663.10947.28947.28947.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13532.62万元,其中:固定资产投资10690.75万元,占项目总投资的79.00%;流动资金2841.87万元,占项目总投资的21.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4692.37万元,占项目总投资的34.67%;设备购置费4957.99万元,占项目总投资的36.64%;其它投资1040.39万元,占项目总投资的7.69%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10690.75+2841.87=13532.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10690.7579.00%1.1项目建设投资万元10690.7579.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2841.8721.00%3总投资万元万元13532.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13123.20万元,总成本12687.13万元,利润总额436.07万元,净利润216.52万元,增值税428.05万元,税金及附加327.05万元,所得税109.02万元;第二年收入15310.40万元,总成本14274.45万元,利润总额1035.95万元,净利润776.96万元,增值税499.39万元,税金及附加225.08万元,所得税258.99万元;第三年生产负荷100%,收入21872.00万元,总成本16699.74万元,利润总额5172.26万元,净利润3879.20万元,增值税713.42万元,税金及附加250.76万元,所得税1293.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21872.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=713.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13123.2015310.4021872.0021872.0021872.001.1烤版机万元13123.2015310.4021872.0021872.0021872.002现价增加值万元4199.424899.336999.046999.046999.043增值税万元428.05499.39

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论