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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钒铁投资项目立项申请报告钒铁投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入39361.33万元,同比增长24.30%(7694.18万元)。其中,主营业业务钒铁生产及销售收入为34958.36万元,占营业总收入的88.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8653.55万元,较去年同期相比增长682.11万元,增长率8.56%;实现净利润6490.16万元,较去年同期相比增长1313.44万元,增长率25.37%。二、项目概况(一)项目名称钒铁投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积49671.49平方米(折合约74.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.28%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度163.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49671.49平方米,建筑物基底占地面积27458.40平方米,总建筑面积61592.65平方米,其中:规划建设主体工程41105.86平方米,项目规划绿化面积3944.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费6490.25万元。(七)节能分析“钒铁投资项目建设项目”,年用电量1352547.02千瓦时,年总用水量29190.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.72吨标准煤/年。达产年综合节能量59.28吨标准煤/年,项目总节能率28.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16555.97万元,其中:固定资产投资12151.27万元,占项目总投资的73.40%;流动资金4404.70万元,占项目总投资的26.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42493.00万元,总成本费用32682.65万元,税金及附加361.06万元,利润总额9810.35万元,利税总额11524.56万元,税后净利润7357.76万元,达产年纳税总额4166.80万元;达产年投资利润率59.26%,投资利税率69.61%,投资回报率44.44%,全部投资回收期3.75年,提供就业职位863个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区钒铁行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区钒铁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“钒铁投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位863个,达产年纳税总额4166.80万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.26%,投资利税率69.61%,全部投资回报率44.44%,全部投资回收期3.75年,固定资产投资回收期3.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、十八大报告中首次单篇论述了“生态文明建设”,2015年中央印发了关于加快推进生态文明建设的意见,首次将“绿色化”作为“新五化”(即“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化”)之一。2016年国务院“十三五”节能减排综合工作方案(国发?z2016?74号)提出,鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理、计量检测认证等专业化服务,鼓励社会资本按市场化原则设立节能环保产业投资基金。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49671.4974.47亩1.1容积率1.241.2建筑系数55.28%1.3投资强度万元/亩163.171.4基底面积平方米27458.401.5总建筑面积平方米61592.651.6绿化面积平方米3944.87绿化率6.40%2总投资万元16555.972.1固定资产投资万元12151.272.1.1土建工程投资万元4818.532.1.1.1土建工程投资占比万元29.10%2.1.2设备投资万元6490.252.1.2.1设备投资占比39.20%2.1.3其它投资万元842.492.1.3.1其它投资占比5.09%2.1.4固定资产投资占比73.40%2.2流动资金万元4404.702.2.1流动资金占比26.60%3收入万元42493.004总成本万元32682.655利润总额万元9810.356净利润万元7357.767所得税万元1.248增值税万元1353.159税金及附加万元361.0610纳税总额万元4166.8011利税总额万元11524.5612投资利润率59.26%13投资利税率69.61%14投资回报率44.44%15回收期年3.7516设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1352547.0218年用水量立方米29190.4619总能耗吨标准煤168.7220节能率28.41%21节能量吨标准煤59.2822员工数量人863第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.28%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度163.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19413.0919413.0941105.8641105.863537.381.1主要生产车间11647.8511647.8524663.5224663.522193.181.2辅助生产车间6212.196212.1913153.8813153.881131.961.3其他生产车间1553.051553.052384.142384.14212.242仓储工程4118.764118.7613316.4113316.41833.422.1成品贮存1029.691029.693329.103329.10208.352.2原料仓储2141.762141.766924.536924.53433.382.3辅助材料仓库947.31947.313062.773062.77191.693供配电工程219.67219.67219.67219.6715.473.1供配电室219.67219.67219.67219.6715.474给排水工程252.62252.62252.62252.6213.834.1给排水252.62252.62252.62252.6213.835服务性工程2608.552608.552608.552608.55163.265.1办公用房1464.991464.991464.991464.9967.245.2生活服务1143.561143.561143.561143.5684.046消防及环保工程735.89735.89735.89735.8951.816.1消防环保工程735.89735.89735.89735.8951.817项目总图工程109.83109.83109.83109.8397.627.1场地及道路硬化7164.211168.721168.727.2场区围墙1168.727164.217164.217.3安全保卫室109.83109.83109.83109.838绿化工程3021.05105.74合计27458.4061592.6561592.654818.53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13276.14万元,占计划投资的80.19%。其中:完成固定资产投资10308.05万元,占总投资的77.64%;完成流动资金投资2968.09,占总投资的22.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13276.141.1完成比例80.19%2完成固定资产投资万元10308.052.1完成比例77.64%3完成流动资金投资万元2968.093.1完成比例22.36%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员863人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5871.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元2454.632工程技术人员工资2.1平均人数人1292.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元805.243企业管理人员工资3.1平均人数人353.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元238.204品质管理人员工资4.1平均人数人694.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元371.035其他人员工资5.1平均人数人435.2人均年工资万元7.695.3年工资额万元219.776职工工资总额万元29140.05五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12151.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4818.536490.25163.1712151.271.1工程费用万元4818.536490.2533544.751.1.1建筑工程费用万元4818.534818.5329.10%1.1.2设备购置及安装费万元6490.256490.2539.20%1.2工程建设其他费用万元842.49842.495.09%1.2.1无形资产万元443.48443.481.3预备费万元399.01399.011.3.1基本预备费万元209.85209.851.3.2涨价预备费万元189.16189.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元12151.2712151.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4404.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33544.7520348.5422281.3133544.7533544.7533544.751.1应收账款万元10063.426541.237044.4010063.4210063.4210063.421.2存货万元15095.149811.8410566.6015095.1415095.1415095.141.2.1原辅材料万元4528.542943.553169.984528.544528.544528.541.2.2燃料动力万元226.43147.18158.50226.43226.43226.431.2.3在产品万元6943.764513.454860.646943.766943.766943.761.2.4产成品万元3396.412207.662377.483396.413396.413396.411.3现金万元8386.195451.025870.338386.198386.198386.192流动负债万元29140.0518941.0320398.0329140.0529140.0529140.052.1应付账款万元29140.0518941.0320398.0329140.0529140.0529140.053流动资金万元4404.702863.053083.294404.704404.704404.704铺底流动资金万元1468.22954.351027.761468.221468.221468.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16555.97万元,其中:固定资产投资12151.27万元,占项目总投资的73.40%;流动资金4404.70万元,占项目总投资的26.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4818.53万元,占项目总投资的29.10%;设备购置费6490.25万元,占项目总投资的39.20%;其它投资842.49万元,占项目总投资的5.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12151.27+4404.70=16555.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12151.2773.40%1.1项目建设投资万元12151.2773.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4404.7026.60%3总投资万元万元16555.97二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27620.45万元,总成本14416.49万元,利润总额13203.96万元,净利润304.23万元,增值税879.55万元,税金及附加9902.97万元,所得税3300.99万元;第二年收入29745.10万元,总成本15291.52万元,利润总额14453.58万元,净利润10840.19万元,增值税947.21万元,税金及附加312.35万元,所得税3613.39万元;第三年生产负荷100%,收入42493.00万元,总成本32682.65万元,利润总额9810.35万元,净利润7357.76万元,增值税1353.15万元,税金及附加361.06万元,所得税2452.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42493.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1353.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27620.4529745.1042493.0042493.0042493.001.1钒铁万元27620.4529745.1042493.0042493.0042493.002现价增加值万元8838.549518.4313597.76135
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