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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电子元器件参数测量仪器投资项目立项申请报告电子元器件参数测量仪器投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入24709.28万元,同比增长13.98%(3029.74万元)。其中,主营业业务电子元器件参数测量仪器生产及销售收入为21897.28万元,占营业总收入的88.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5334.62万元,较去年同期相比增长552.95万元,增长率11.56%;实现净利润4000.97万元,较去年同期相比增长411.35万元,增长率11.46%。二、项目概况(一)项目名称电子元器件参数测量仪器投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积50451.88平方米(折合约75.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.26%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度196.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50451.88平方米,建筑物基底占地面积36456.53平方米,总建筑面积80723.01平方米,其中:规划建设主体工程60562.79平方米,项目规划绿化面积5034.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费4428.99万元。(七)节能分析“电子元器件参数测量仪器投资项目建设项目”,年用电量1114063.27千瓦时,年总用水量30351.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.51吨标准煤/年。达产年综合节能量46.50吨标准煤/年,项目总节能率20.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18707.35万元,其中:固定资产投资14865.53万元,占项目总投资的79.46%;流动资金3841.82万元,占项目总投资的20.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33444.00万元,总成本费用25978.26万元,税金及附加325.38万元,利润总额7465.74万元,利税总额8820.88万元,税后净利润5599.31万元,达产年纳税总额3221.57万元;达产年投资利润率39.91%,投资利税率47.15%,投资回报率29.93%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位597个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区电子元器件参数测量仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区电子元器件参数测量仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电子元器件参数测量仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位597个,达产年纳税总额3221.57万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.91%,投资利税率47.15%,全部投资回报率29.93%,全部投资回收期4.84年,固定资产投资回收期4.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,工业和信息化部、全国工商联等参与)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50451.8875.64亩1.1容积率1.601.2建筑系数72.26%1.3投资强度万元/亩196.531.4基底面积平方米36456.531.5总建筑面积平方米80723.011.6绿化面积平方米5034.98绿化率6.24%2总投资万元18707.352.1固定资产投资万元14865.532.1.1土建工程投资万元5861.922.1.1.1土建工程投资占比万元31.33%2.1.2设备投资万元4428.992.1.2.1设备投资占比23.68%2.1.3其它投资万元4574.622.1.3.1其它投资占比24.45%2.1.4固定资产投资占比79.46%2.2流动资金万元3841.822.2.1流动资金占比20.54%3收入万元33444.004总成本万元25978.265利润总额万元7465.746净利润万元5599.317所得税万元1.608增值税万元1029.769税金及附加万元325.3810纳税总额万元3221.5711利税总额万元8820.8812投资利润率39.91%13投资利税率47.15%14投资回报率29.93%15回收期年4.8416设备数量台(套)16117年用电量千瓦时1114063.2718年用水量立方米30351.2219总能耗吨标准煤139.5120节能率20.34%21节能量吨标准煤46.5022员工数量人597第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.26%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度196.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25774.7725774.7760562.7960562.794837.721.1主要生产车间15464.8615464.8636337.6736337.672999.391.2辅助生产车间8247.938247.9319380.0919380.091548.071.3其他生产车间2061.982061.983512.643512.64290.262仓储工程5468.485468.4813104.1413104.14761.272.1成品贮存1367.121367.123276.033276.03190.322.2原料仓储2843.612843.616814.156814.15395.862.3辅助材料仓库1257.751257.753013.953013.95175.093供配电工程291.65291.65291.65291.6519.063.1供配电室291.65291.65291.65291.6519.064给排水工程335.40335.40335.40335.4017.054.1给排水335.40335.40335.40335.4017.055服务性工程3463.373463.373463.373463.37201.205.1办公用房1547.541547.541547.541547.54120.105.2生活服务1915.831915.831915.831915.83116.296消防及环保工程977.04977.04977.04977.0463.866.1消防环保工程977.04977.04977.04977.0463.867项目总图工程145.83145.83145.83145.83-159.457.1场地及道路硬化9476.731824.401824.407.2场区围墙1824.409476.739476.737.3安全保卫室145.83145.83145.83145.838绿化工程3463.02121.21合计36456.5380723.0180723.015861.92六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12152.07万元,占计划投资的64.96%。其中:完成固定资产投资7434.77万元,占总投资的61.18%;完成流动资金投资4717.30,占总投资的38.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12152.071.1完成比例64.96%2完成固定资产投资万元7434.772.1完成比例61.18%3完成流动资金投资万元4717.303.1完成比例38.82%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员597人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4061.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元2348.282工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元546.213企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元161.354品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元277.065其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.565.3年工资额万元134.046职工工资总额万元21766.76五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14865.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5861.924428.99196.5314865.531.1工程费用万元5861.924428.9925608.581.1.1建筑工程费用万元5861.925861.9231.33%1.1.2设备购置及安装费万元4428.994428.9923.68%1.2工程建设其他费用万元4574.624574.6224.45%1.2.1无形资产万元2404.822404.821.3预备费万元2169.802169.801.3.1基本预备费万元992.81992.811.3.2涨价预备费万元1176.991176.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元14865.5314865.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3841.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25608.5810262.5916710.3425608.5825608.5825608.581.1应收账款万元7682.573073.035761.937682.577682.577682.571.2存货万元11523.864609.548642.9011523.8611523.8611523.861.2.1原辅材料万元3457.161382.862592.873457.163457.163457.161.2.2燃料动力万元172.8669.14129.64172.86172.86172.861.2.3在产品万元5300.982120.393975.735300.985300.985300.981.2.4产成品万元2592.871037.151944.652592.872592.872592.871.3现金万元6402.152560.864801.616402.156402.156402.152流动负债万元21766.768706.7016325.0721766.7621766.7621766.762.1应付账款万元21766.768706.7016325.0721766.7621766.7621766.763流动资金万元3841.821536.732881.373841.823841.823841.824铺底流动资金万元1280.59512.24960.451280.591280.591280.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18707.35万元,其中:固定资产投资14865.53万元,占项目总投资的79.46%;流动资金3841.82万元,占项目总投资的20.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5861.92万元,占项目总投资的31.33%;设备购置费4428.99万元,占项目总投资的23.68%;其它投资4574.62万元,占项目总投资的24.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14865.53+3841.82=18707.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14865.5379.46%1.1项目建设投资万元14865.5379.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3841.8220.54%3总投资万元万元18707.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13377.60万元,总成本14547.21万元,利润总额-1169.61万元,净利润251.24万元,增值税411.90万元,税金及附加-877.21万元,所得税-292.40万元;第二年收入25083.00万元,总成本24053.55万元,利润总额1029.45万元,净利润772.09万元,增值税772.32万元,税金及附加294.49万元,所得税257.36万元;第三年生产负荷100%,收入33444.00万元,总成本25978.26万元,利润总额7465.74万元,净利润5599.31万元,增值税1029.76万元,税金及附加325.38万元,所得税1866.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33444.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1029.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13377.6025083.0033444.0033444.0033444.001.1电子元器件参数测量仪器万元13377.6025083.0033444.0033444.0033444.002现价增加值万元4280.838026.5610702.0810702
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